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  • 15-25K

    本科

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    8年

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    东莞-桥头镇

    立即应聘

    职位描述 1、协助部门负责人制定、执行公司的审计制度、流程与具体的审计程序、方案; 2、开展对公司各部门及各分、子公司的审计监督控制,严肃财经纪律,查漏补缺,提升经营管理水平,从而确保公司的各项制度得到有效贯彻执行; 3、根据公司年度经营目标,协助部门负责人组织、制定并实施审计监察中心的年度工作计划; 4、负责对公司各部门及各分、子公司的预算资金、目标绩效、经营成果等经营状况;人、财、物等资源使用情况;各类物资和设备资产的安全性与完整性所进行的核查工作,并确保审计报告的及时性、客观性、准确性。 5、部门负责人交办的其他事项。 岗位要求 1、10年以上制造类上市公司或科技型集团性企业的财务审计工作经验,会计、审计、税务、金融等专业本科以上学历; 2、熟悉企业的研发、采购、品质、生产、物流、营销等主要模块的内部审计方法、程序、流程,对预算资金、成本费用核查有深刻认知; 3、工作认真细致、善于坚持原则、抗压能力强,擅长数据分析和逻辑推理,有强烈的工作责任心和团队荣誉感; 4、具备良好的文字功底、沟通表达能力,能够独立完成各项报告、文书的编撰,沟通汇报能力; 5、中级会计师/审计师及以上职称,精通主流办公和财务软件,熟悉制造型企业主要模块的主流办公系统应用; 6、适应一定频率的出差。

    常州瑞德丰精密技术有限公司东莞分公司

    汽车/摩托车及零配件

    |

    2000以上

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    五险一金

    8小时工作制

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    工作环境优美

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    2023-05-31

  • 15-25K

    本科

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    5年

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    东莞-虎门镇

    立即应聘

    岗位要求: 1、5年以上审计作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作; 2、担任3年以上财务经理或审计经理职务; 3、会计.审计及相关专业专科及以上学历,取得CPA(注册会计师)执业资格证; 4、熟悉中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务; 5、熟悉审计操作程序和审计方法; 6、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理; 7、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法; 8、熟悉财务管理、企业融资及资本运作; 9、良好的口头及书书面表达能力; 10、具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 11、具有较高的领导管理能力; 12、较强的人际交往能力和团队协作精神; 13、具有较强的综合分析能力。 工作职责: 1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则; 2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施; 3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况; 5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计; 6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

    东莞市振亮精密科技有限公司

    生产/制造/加工

    |

    1000-2000

    包吃

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    8小时工作制

    工作环境优美

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    2024-04-06

  • 18-28K

    本科

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    3年

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    东莞-茶山镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计及反舞整制度和流程; 2、根据年度计划安排,独立制定项目审计计划,组织开展审计工作; 3、编写审计底稿,撰写审计报告,控制项目的进度和质量; 4、跟踪审计项目后续管理和整改落实情况; 5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务类相关专业、会计师职称或注册会计师资格或国际注册内部审计师资格; 2、5年以上财务管理工作经验,3年以上同类审计、监察管理工作经验,有四大、制造业工作经历优先; 3、具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力; 4、具备高度敬业精神、团队意识和抗压力; 5、精通制造业国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。 本岗位是新增职位,工资可以面议。

    东莞市腾信精密制造股份有限公司

    生产/制造/加工

    |

    1000-2000

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    2024-02-20

  • 12-18K

    本科

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    3年

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    东莞-常平镇

    立即应聘

    任职要求 1、具有审计,财务、内部控制等相关专业知识 2、拥有3年以上会计师事务所审计经验或者上市公司审计工作经验 3、了解和熟悉制造业的相关制度要求及业务流程 4、忠于职守、坚持原则,能够做到独立、客观、公正、廉洁奉公、遵纪守法、保守秘密。 5、能够根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计; 6、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 7、具有发现公司风险的敏锐度,能够提出风险管控的措施 8、能够接受出差,特别是海外出差(印度、越南) 9、能够接受敬业文化,能够吃苦耐劳 10、能够独自带领团队开展审计工作 岗位职责 1、对内控制度、流程、风险矩阵的持续优化和完善 2、及时对制度进行修改或新增及发布 3、编制流程文本描述,风险矩阵 4、独立开展审计工作,编制审计底稿和审计报告,提出审计意见和建议,并对审计发现的问题整改跟进 5、对内部举报的普通投诉案件进行调查

    东莞市瀛通电线有限公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

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    包住

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    股票期权

    2024-03-07

  • 10-15K

    大专

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    5年

    |

    东莞-虎门镇

    立即应聘

    岗位要求: 1.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析; 2.跟踪落实审计项目中发现问题、审计建议的整改情况; 3.负责开展内部审计计划,审计工作方案,并具体负责实施; 4.协助制定内部审计规章制度,相关审计文件; 5.完成上级安排的其他事项。 任职要求: 1.本科以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业优先; 2.有五年制造业相关审计工作经验。(偏财务,偏信息系统); 3.较强的沟通协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力; 4.偏比较懂制造业的一般审计管理和问题处理。

    兴科电子(东莞)有限公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

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    绩效奖

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    2022-08-17

  • 20-28K

    本科

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    5年

    |

    东莞-虎门镇

    立即应聘

    岗位要求: 1.建立健全整个集团内控制度、风控体系;审视公司内控合规,提出规范意见并跟进落实; 2.组织进行公司风险评估,建立风险评估及控制机制; 3.组织公司各项管理制度、流程的梳理督导,并推进落地; 4.定期跟踪各项制度执行情况,对各项管理制度、工作流程的完整性、合理性进行评估; 5.对公司重要业务流程和高风险环节进行监督检查报告,针对存在的问题,督促、落实相关部门的整改工作; 6.完成上级交办的其他事项。 任职要求: 1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业优先; 2.有8年以上四大会计师事务所或上市公司内控审计经验; 3.全面的财会专业理论知识,精通内控急风险管理知识与审计知识;良好的财务管理、营运分析、成本控制、成本核算、税务等实操工作经验; 4.熟练掌握办公软件和财务软件,较强的数据分析能力; 5.偏全局审计制度管理和内控&监察制度建设。

    兴科电子(东莞)有限公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

    包住

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    2022-08-17

  • 7-10K

    大专

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    3年

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    东莞-横沥镇

    立即应聘

    1. 三年以上财务企业财务审计经验。有电商公司财务管理背景优先 2. 对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。 5. 大专或以上学历。审计、财务、经济、金融等相关专业 面试地址:东莞市横沥镇水边工业园 上班地址:深圳市龙岗区乐荟中心

    广东信诺体育用品有限公司

    生产/制造/加工

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    200-500

    8小时工作制

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    2023-11-04

  • 8-12K

    大专

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    3年

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    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算 ; 2、协助上级编制内部审计计划,编写审计报告,提出风险分析和建议; 3、管理制度和流程审核,收集、整理、归档审计资料; 4、配合上级对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度。 职位要求: 1、全日制大专及以上学历,会计、审计专业毕业,3年以上审计类工作经历,热爱财税行业; 2、持有会计、审计初级职称及以上专业资格证书; 3、具有高度敬业精神,团队意识强,管理能力强; 4、熟练运用计算机及办公软件。

    东莞市新贵电子科技有限公司

    生产/制造/加工

    |

    500-1000

    包吃

    包住

    8小时工作制

    双休

    带薪年假

    全勤奖

    免费培训

    工作环境优美

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    五险

    2023-02-14

  • 18-25K

    本科

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    10年

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    惠州-惠阳区

    立即应聘

    任职要求: 1、40岁以内,本科及以上学历,经济学等相关专业,熟悉内控、审计相关业务流程与专业识.具有CPA或者CIA证书; 2、5年及以上会计师事务所工作经验,3年及以上内控、审计工作经验,有制造业集团企业内控或上市公司内审部门工作经验者优先考虑; 3、有ERP系统或财务软件使用经验,熟练握Office办公软件: 4、具有良好的职业道德与敬业精神,原则性强、逻辑性强、责任心强: 5、具有良好̃的沟通能力和分析能力。 职位需求 在审计总监的带领下,完成下列工作: 1、负责集团整体风险控制工作,根据所涉及行业的风险管理体系要求,制定风险管控方案,构建业务风险评价体系,拟定、调整风险管理制度、流程、实施细则等; 2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等: 3、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计:开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计: 4、具体实施审计工作,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实: 5、协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程: 6、根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交上级领导审阅:

    惠州市艾斯谱光电有限公司

    电子/半导体/集成电路

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    200-500

    2024-04-11

  • 18-24K

    本科

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    5年

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    惠州-大亚湾区

    立即应聘

    岗位职责: 1.监察管理:负责公司审计监察相关制度流程体系的建立,制定年度计划并执行,确保审计监察效果;按计划与要求进行监察管理,出具监察报告,对违规舞弊进行有效查处,促进公司经营活动的良好发展; 2.审计管理:负责对公司内各项经济、财务活动进行事前、事中、事后的审计监督;对分、子公司的审计工作;负责对公司内部控制制度进行审计评价; 3.经营管理:负责公司各级部门关键经营指标完成的跟踪与改进完善; 4.体系建设:负责公司审计监察相关制度流程体系建立与完善; 5.部门管理:负责部门队伍建设、工作安排与人员管理。 6.落实勤政廉政责任制、牵头开展相关宣传教育培训。 7.根据《审计法》、《设计署关于内部审计工作的规定》公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。 8.审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内部审计、监督和监察工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。 9.以“实事求是、客观公正”为原则,以“服务内部、监督核算”为工作原则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性,以维护公司规范运作及经营目标的实现: (1)、对公司及控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性; (2)、对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量; (3)、对公司及其控股企业财务预算的制定及其财务情况进行审计; (4)、对业务部门及其控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计; (5)、对公司及其控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计; (6)、对公司及其控股企业固定资产投资项目进行审计; (7)、对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计; 10.参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作; 11.参与公司对外披露的财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作; 12.开展审计调查,参与研究、指定公司的各项内部控制制度; 13.制定公司年度审计计划并组织实施; 14.配合纪检部门,制定公司相应的纪检监察制度和工作计划,负责公司内部效能工作; 15.完成公司领导交代的其他工作。 岗位要求: 1.本科及以上学历,审计、财会、法务相关专业毕业; 2.具有3年以上审计监察工作经验、精通大型制造业企业内审管理审计优先,具有独立审计项目经验并取得较好的成绩优先; 3.有独立组织、调查企业舞弊行为的实际案例,有一定的调查访谈及调查取证工作的经验和技巧; 4.具备中级会计类职称、CPA 、CIA证书者优先; 5.具有良好的职业道德和职业操守,具有较强的审计敏锐度、组织协调能力、书面表达能力、逻辑分析能力等综合能力。

    包住

    五险一金

    8小时工作制

    全勤奖

    绩效奖

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    2024-02-26

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