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  • 8-12K

    大专

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    3年

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    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算 ; 2、协助上级编制内部审计计划,编写审计报告,提出风险分析和建议; 3、管理制度和流程审核,收集、整理、归档审计资料; 4、配合上级对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度。 职位要求: 1、全日制大专及以上学历,会计、审计专业毕业,3年以上审计类工作经历,热爱财税行业; 2、持有会计、审计初级职称及以上专业资格证书; 3、具有高度敬业精神,团队意识强,管理能力强; 4、熟练运用计算机及办公软件。

    东莞市新贵电子科技有限公司

    生产/制造/加工

    |

    500-1000

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    2023-02-14

  • 11-16K

    本科

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    10年

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    东莞-厚街镇

    立即应聘

    岗位职责要求 1、根据年初规划的工作计划,依据内审制度及流程拟定公司常规审计工作计划; 2、负责对公司内部的经营活动进行审计(经营成果、财务、管理、等各项审计活动); 3、负责司内有关人员的经济责任审计、离任审计工作; 4、检查、评价审计证据的真实、充分、有效性以及审计结论的适当性;草拟审计报告,提出审计建议; 5、跟踪审计建议的整改方案。 任职资格: 1、 财务、审计类相关专业本科以上学历,中级以上职称(财务、审计类)优先考虑; 2、 5年以上制造业公司内审、会计师事务所工作经验;能独立完成审计项目; 3、熟悉财税法规、会计核算、审计程序和公司财务管理流程; 4、较强的组织、沟通、协调的能力、文字表达能力、良好的职业道德和团队协作精神; 5、抗压能力强;

    东莞市环力智能科技有限公司

    生产/制造/加工

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    2000以上

    2024-04-11

  • 12-24K·14薪

    本科

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    5年

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    东莞-东坑镇

    立即应聘

    1.财经、财会、审计、金融类专业本科以上,5年以上制造业上市公司内审工作经验; 2.具有全面的财务专业知识和审计知识,掌握审计技能,熟悉国家财经类法律法规和方针政策; 3.能独立规划建立审计工作规范,按上市公司要求进行定期报告,募集资金,固定资产等专项审计; 4.能根据公司特点,进行审计重点规划,对公司内控管理有全局理解,能主导和监督公司内控制度进行梳理和建立流程审计制度。

    广东高义包装科技股份有限公司

    印刷/包装/造纸

    |

    1000-2000

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    免费培训

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    带薪年假

    2021-05-21

  • 7-10K

    大专

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    5年

    |

    东莞-虎门镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、负责审核企业里发生的各项经济业务,包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核; 2、负责核算企业里的各项经济业务; 3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算,定期清产和盘点; 4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策,并且利用税收优惠政策,帮助企业做好税收筹划工作,减轻企业税收负担; 5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报,向其他部门提交各种报表; 6、负责对企业的资金流向进行分析,合理利用安排资金,向上层给出建议; 7、负责对企业的财务报表进行数据分析,并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题,帮助企业做出符合经营发展的准确决策; 8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。 任职要求: 1、女性 2、30-45岁 3、电脑熟练

    东莞市固钛实业有限公司

    生产/制造/加工

    |

    1-100

    包吃

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    五险

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    2024-02-19

  • 8-12K

    大专

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    不限

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    东莞-清溪镇

    立即应聘

    工作内容: 负责公司内部审计工作,包括对公司的财务、会计、合规等方面进行审计,并生成相应的审计报告。 主要职责: - 负责制定审计计划,进行审计工作,并生成相应的审计报告; - 负责对公司的财务报表、会计凭证和财务数据进行审计; - 负责对公司的合规情况进行审计,并生成相应的审计报告; - 负责撰写审计报告,并对报告结果进行解释; - 负责与公司内部各部门沟通,了解各部门的工作情况,发现问题并提出相应的改进建议; - 负责公司的审计档案管理,确保档案的准确性和完整性; - 遵守公司的规章制度,保持独立、客观、公正的审计态度。 职位要求: - 大专及以上学历,审计、财务或相关专业背景,具备扎实的财务会计知识; - 具备较强的审计能力,熟悉审计准则和法规,具备良好的数据分析能力; - 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与公司内部各部门有效沟通; - 具备良好的独立性和自我驱动能力,能够独立完成审计工作。

    东莞市宏成家居用品有限公司

    生产/制造/加工

    |

    500-1000

    2024-04-17

  • 18-28K

    本科

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    3年

    |

    东莞-茶山镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计及反舞整制度和流程; 2、根据年度计划安排,独立制定项目审计计划,组织开展审计工作; 3、编写审计底稿,撰写审计报告,控制项目的进度和质量; 4、跟踪审计项目后续管理和整改落实情况; 5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务类相关专业、会计师职称或注册会计师资格或国际注册内部审计师资格; 2、5年以上财务管理工作经验,3年以上同类审计、监察管理工作经验,有四大、制造业工作经历优先; 3、具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力; 4、具备高度敬业精神、团队意识和抗压力; 5、精通制造业国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。 本岗位是新增职位,工资可以面议。

    东莞市腾信精密制造股份有限公司

    生产/制造/加工

    |

    1000-2000

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    五险一金

    带薪年假

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    双休

    2024-02-20

  • 9-10K

    大专

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    3年

    |

    东莞-谢岗镇

    立即应聘

    1、对关键、敏感岗位的人员进行离任审计,监督交接双方仔细梳理遗留事项及重要资料,保证顺利交接;对离任人员任期内的工作进行检查及评价; 2、拓展管理审计领域(采购、仓储、运输、生产、工程管理等),为公司创造效益; 3、制度检查,保证各项工作按照制度规定程序运作,及时完善细节保证制度完善性、合理性; 4、公司领导安排事项调查、跟踪; 5、监督检查财务预算的执行情况; 6、监督审计结果的落实; 7、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查; 岗位要求 1、财经会计或管理类专业,大专以上学历; 2、具备内控、审计、财务及相关3年工作经验 3、掌握内控、审计、财务的基础理论与实务,了解流程优化的基础理论,掌握内控实际执行方法; 4、了解财务、采购、销售、资金等某一领域的具体业务,掌握其相关流程框架和内控标准; 5、能吃苦耐劳、具备良好的沟通能力和写作能力。

    广东鑫和电子集团有限公司

    电子/半导体/集成电路

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    2000以上

    全勤奖

    团队活动丰富

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    养老保险

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    生育保险

    2024-01-09

  • 20-28K

    本科

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    5年

    |

    东莞-虎门镇

    立即应聘

    岗位要求: 1.建立健全整个集团内控制度、风控体系;审视公司内控合规,提出规范意见并跟进落实; 2.组织进行公司风险评估,建立风险评估及控制机制; 3.组织公司各项管理制度、流程的梳理督导,并推进落地; 4.定期跟踪各项制度执行情况,对各项管理制度、工作流程的完整性、合理性进行评估; 5.对公司重要业务流程和高风险环节进行监督检查报告,针对存在的问题,督促、落实相关部门的整改工作; 6.完成上级交办的其他事项。 任职要求: 1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业优先; 2.有8年以上四大会计师事务所或上市公司内控审计经验; 3.全面的财会专业理论知识,精通内控急风险管理知识与审计知识;良好的财务管理、营运分析、成本控制、成本核算、税务等实操工作经验; 4.熟练掌握办公软件和财务软件,较强的数据分析能力; 5.偏全局审计制度管理和内控&监察制度建设。

    兴科电子(东莞)有限公司

    生产/制造/加工

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    2000以上

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    绩效奖

    试用期全薪

    团队活动丰富

    节日福利

    工作环境优美

    包吃

    交通便利

    带薪年假

    购买社保

    2022-08-17

  • 10-15K

    本科

    |

    5年

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    东莞-东城区

    立即应聘

    岗位职责: 1、设计和实施内部审计计划:根据企业的需要和审计目标,设计和制定内部审计计划,包括审计范围、方法和程序等; 2、收集和分析信息:通过访谈、检查和审查相关文件等方式,收集和分析企业内部的经营活动、风险管理和内部控制等方面的信息,并进行评估和报告; 3、评估风险和提供建议:对企业内部的风险进行评估,提供建议和意见,帮助企业改进管理和风险控制; 4、监督内部控制:对企业的内部控制制度进行监督和评估,提供建议和意见,帮助企业改进内部控制; 5、提供报告和建议:向管理层提供审计报告和建议,包括企业内部控制的强化、风险管理的改进和业务流程的优化等方面的建议; 6、保持沟通和合作:与企业的其他部门和相关方进行沟通和合作,了解企业的实际情况和需要,共同推动企业的管理和发展; 7、完成上级临时交办的其他事项; 任职资格 性别:不限 年龄:35以下 学历:大专及以上 专业:审计/财务管理/会计专业 职称或证书:具备会计师或相关职称 相关工作经验:需要在审计、会计、财务管理或其他相关领域拥有3年以上的工作经验; 专业知识要求:需要具备财务、会计、审计等相关领域的背景知识,能够对企业的财务、业务等方面有一定的了解和认识; 必备基本技能:需要熟练掌握财务、会计、审计等相关知识和技能,并能够熟练运用审计工具和方法; 综合能力要求:具备良好的沟通、分析和解决问题的能力; 个人性格特征:积极、认真、负责任、有团队互助精神,有良好的职业道德。

    东莞市凯格精机股份有限公司

    电子/半导体/集成电路

    |

    1000-2000

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    大小周工作制

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    包吃

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    五险一金

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    绩效奖

    2023-12-19

  • 18-24K

    本科

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    5年

    |

    惠州-大亚湾区

    立即应聘

    岗位职责: 1.监察管理:负责公司审计监察相关制度流程体系的建立,制定年度计划并执行,确保审计监察效果;按计划与要求进行监察管理,出具监察报告,对违规舞弊进行有效查处,促进公司经营活动的良好发展; 2.审计管理:负责对公司内各项经济、财务活动进行事前、事中、事后的审计监督;对分、子公司的审计工作;负责对公司内部控制制度进行审计评价; 3.经营管理:负责公司各级部门关键经营指标完成的跟踪与改进完善; 4.体系建设:负责公司审计监察相关制度流程体系建立与完善; 5.部门管理:负责部门队伍建设、工作安排与人员管理。 6.落实勤政廉政责任制、牵头开展相关宣传教育培训。 7.根据《审计法》、《设计署关于内部审计工作的规定》公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。 8.审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内部审计、监督和监察工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。 9.以“实事求是、客观公正”为原则,以“服务内部、监督核算”为工作原则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性,以维护公司规范运作及经营目标的实现: (1)、对公司及控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性; (2)、对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量; (3)、对公司及其控股企业财务预算的制定及其财务情况进行审计; (4)、对业务部门及其控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计; (5)、对公司及其控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计; (6)、对公司及其控股企业固定资产投资项目进行审计; (7)、对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计; 10.参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作; 11.参与公司对外披露的财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作; 12.开展审计调查,参与研究、指定公司的各项内部控制制度; 13.制定公司年度审计计划并组织实施; 14.配合纪检部门,制定公司相应的纪检监察制度和工作计划,负责公司内部效能工作; 15.完成公司领导交代的其他工作。 岗位要求: 1.本科及以上学历,审计、财会、法务相关专业毕业; 2.具有3年以上审计监察工作经验、精通大型制造业企业内审管理审计优先,具有独立审计项目经验并取得较好的成绩优先; 3.有独立组织、调查企业舞弊行为的实际案例,有一定的调查访谈及调查取证工作的经验和技巧; 4.具备中级会计类职称、CPA 、CIA证书者优先; 5.具有良好的职业道德和职业操守,具有较强的审计敏锐度、组织协调能力、书面表达能力、逻辑分析能力等综合能力。

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    五险一金

    8小时工作制

    全勤奖

    绩效奖

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    节日福利

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    2024-02-26

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