• 10-15K

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    5年

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    东莞-厚街镇

    立即应聘

    任职要求: 1、全日制本科或以上学历; 2、熟悉国家相关的审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识; 3、具备中级会计师或审计师职称,有上市公司工作经验者优先; 4、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难; 5、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力; 6、具备沟通协调能力,积极与公司内部和外部的人员进行沟通协调,确保各项审计工作能落地执行; 7、工作踏实稳定,原则性强,具备较强的学习和自我完善能力以及良好的团队合作能力。 岗位职责: 1、根据公司年度审计计划,对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计; 2、及时向部门负责人通报审计中发现的问题,同步制定后续的审计整改措施; 3、定期检查监督公司的资产管理、财务制度的执行情况; 4、根据国家有关制度和公司相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作; 5、负责审计资料整理汇总、审计(调研)报告撰写以及审计底稿资料归档工作; 6、跟踪落实审计项目中发现的问题及审计建议的整改情况。

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    2024-01-19

  • 11-16K

    本科

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    10年

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    东莞-厚街镇

    立即应聘

    岗位职责要求 1、根据年初规划的工作计划,依据内审制度及流程拟定公司常规审计工作计划; 2、负责对公司内部的经营活动进行审计(经营成果、财务、管理、等各项审计活动); 3、负责司内有关人员的经济责任审计、离任审计工作; 4、检查、评价审计证据的真实、充分、有效性以及审计结论的适当性;草拟审计报告,提出审计建议; 5、跟踪审计建议的整改方案。 任职资格: 1、 财务、审计类相关专业本科以上学历,中级以上职称(财务、审计类)优先考虑; 2、 5年以上制造业公司内审、会计师事务所工作经验;能独立完成审计项目; 3、熟悉财税法规、会计核算、审计程序和公司财务管理流程; 4、较强的组织、沟通、协调的能力、文字表达能力、良好的职业道德和团队协作精神; 5、抗压能力强;

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    2024-04-11

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  • 9-10K

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    立即应聘

    1、对关键、敏感岗位的人员进行离任审计,监督交接双方仔细梳理遗留事项及重要资料,保证顺利交接;对离任人员任期内的工作进行检查及评价; 2、拓展管理审计领域(采购、仓储、运输、生产、工程管理等),为公司创造效益; 3、制度检查,保证各项工作按照制度规定程序运作,及时完善细节保证制度完善性、合理性; 4、公司领导安排事项调查、跟踪; 5、监督检查财务预算的执行情况; 6、监督审计结果的落实; 7、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查; 岗位要求 1、财经会计或管理类专业,大专以上学历; 2、具备内控、审计、财务及相关3年工作经验 3、掌握内控、审计、财务的基础理论与实务,了解流程优化的基础理论,掌握内控实际执行方法; 4、了解财务、采购、销售、资金等某一领域的具体业务,掌握其相关流程框架和内控标准; 5、能吃苦耐劳、具备良好的沟通能力和写作能力。

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    2024-01-09

  • 7-10K

    大专

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    3年

    |

    东莞-横沥镇

    立即应聘

    1. 三年以上财务企业财务审计经验。有电商公司财务管理背景优先 2. 对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。 5. 大专或以上学历。审计、财务、经济、金融等相关专业 面试地址:东莞市横沥镇水边工业园 上班地址:深圳市龙岗区乐荟中心

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    2023-11-04

  • 6-10K

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    3年

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    东莞-樟木头镇

    立即应聘

    工作内容: 1、协助审计经理拟定完善公司审计制度、审计流程; 2、制定公司年度审计计划和审计计划具体实施方案; 3、对公司经营、财务、管理、工程等进行审计; 4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核; 6、完成审计经理交付的其他工作 职位要求: 1、专科以上学历; 2、3年以上财务或者审计经验,具备良好的审计、财务、管理、法律等知识背景; 3、熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程; 4、有较强的组织沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神。

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  • 18-25K

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    10年

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    惠州-惠阳区

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    任职要求: 1、40岁以内,本科及以上学历,经济学等相关专业,熟悉内控、审计相关业务流程与专业识.具有CPA或者CIA证书; 2、5年及以上会计师事务所工作经验,3年及以上内控、审计工作经验,有制造业集团企业内控或上市公司内审部门工作经验者优先考虑; 3、有ERP系统或财务软件使用经验,熟练握Office办公软件: 4、具有良好的职业道德与敬业精神,原则性强、逻辑性强、责任心强: 5、具有良好̃的沟通能力和分析能力。 职位需求 在审计总监的带领下,完成下列工作: 1、负责集团整体风险控制工作,根据所涉及行业的风险管理体系要求,制定风险管控方案,构建业务风险评价体系,拟定、调整风险管理制度、流程、实施细则等; 2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等: 3、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计:开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计: 4、具体实施审计工作,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实: 5、协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程: 6、根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交上级领导审阅:

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  • 8-12K

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    4年

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    东莞-黄江镇

    立即应聘

    岗位职责要求 1:对接公司所有部门的所有账单收入及应付 2:下层到各个部门进行内部账单做账流程整理 3:审核各个部门的账单细则 4:完善相关收支制度 5:跟进客户回款时间及金额 6:管理各部门的运营支出 7:对接刘总其它事务性工作,及时完成交代的其他工作 8:对公司内部经营进行分析,有很强的数据意识,能给老板一些经营意见 任职要求 1、气质过硬,做事有自己的主见。 2、需要有相关资质证书,有相关工作经验的优先,懂审计, 3、理解能力强,能灵活处理突发事件 4、责任心强,能独立面对事件

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    2024-04-03

  • 15-25K

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    5年

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    东莞-虎门镇

    立即应聘

    岗位要求: 1、5年以上审计作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作; 2、担任3年以上财务经理或审计经理职务; 3、会计.审计及相关专业专科及以上学历,取得CPA(注册会计师)执业资格证; 4、熟悉中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务; 5、熟悉审计操作程序和审计方法; 6、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理; 7、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法; 8、熟悉财务管理、企业融资及资本运作; 9、良好的口头及书书面表达能力; 10、具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 11、具有较高的领导管理能力; 12、较强的人际交往能力和团队协作精神; 13、具有较强的综合分析能力。 工作职责: 1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则; 2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施; 3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况; 5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计; 6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

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    2024-04-06

  • 18-24K

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    5年

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    惠州-大亚湾区

    立即应聘

    岗位职责: 1.监察管理:负责公司审计监察相关制度流程体系的建立,制定年度计划并执行,确保审计监察效果;按计划与要求进行监察管理,出具监察报告,对违规舞弊进行有效查处,促进公司经营活动的良好发展; 2.审计管理:负责对公司内各项经济、财务活动进行事前、事中、事后的审计监督;对分、子公司的审计工作;负责对公司内部控制制度进行审计评价; 3.经营管理:负责公司各级部门关键经营指标完成的跟踪与改进完善; 4.体系建设:负责公司审计监察相关制度流程体系建立与完善; 5.部门管理:负责部门队伍建设、工作安排与人员管理。 6.落实勤政廉政责任制、牵头开展相关宣传教育培训。 7.根据《审计法》、《设计署关于内部审计工作的规定》公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。 8.审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内部审计、监督和监察工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。 9.以“实事求是、客观公正”为原则,以“服务内部、监督核算”为工作原则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性,以维护公司规范运作及经营目标的实现: (1)、对公司及控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性; (2)、对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量; (3)、对公司及其控股企业财务预算的制定及其财务情况进行审计; (4)、对业务部门及其控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计; (5)、对公司及其控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计; (6)、对公司及其控股企业固定资产投资项目进行审计; (7)、对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计; 10.参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作; 11.参与公司对外披露的财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作; 12.开展审计调查,参与研究、指定公司的各项内部控制制度; 13.制定公司年度审计计划并组织实施; 14.配合纪检部门,制定公司相应的纪检监察制度和工作计划,负责公司内部效能工作; 15.完成公司领导交代的其他工作。 岗位要求: 1.本科及以上学历,审计、财会、法务相关专业毕业; 2.具有3年以上审计监察工作经验、精通大型制造业企业内审管理审计优先,具有独立审计项目经验并取得较好的成绩优先; 3.有独立组织、调查企业舞弊行为的实际案例,有一定的调查访谈及调查取证工作的经验和技巧; 4.具备中级会计类职称、CPA 、CIA证书者优先; 5.具有良好的职业道德和职业操守,具有较强的审计敏锐度、组织协调能力、书面表达能力、逻辑分析能力等综合能力。

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    2024-02-26

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    东莞-东坑镇

    立即应聘

    1.财经、财会、审计、金融类专业本科以上,5年以上制造业上市公司内审工作经验; 2.具有全面的财务专业知识和审计知识,掌握审计技能,熟悉国家财经类法律法规和方针政策; 3.能独立规划建立审计工作规范,按上市公司要求进行定期报告,募集资金,固定资产等专项审计; 4.能根据公司特点,进行审计重点规划,对公司内控管理有全局理解,能主导和监督公司内控制度进行梳理和建立流程审计制度。

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    岗位要求: 1.建立健全整个集团内控制度、风控体系;审视公司内控合规,提出规范意见并跟进落实; 2.组织进行公司风险评估,建立风险评估及控制机制; 3.组织公司各项管理制度、流程的梳理督导,并推进落地; 4.定期跟踪各项制度执行情况,对各项管理制度、工作流程的完整性、合理性进行评估; 5.对公司重要业务流程和高风险环节进行监督检查报告,针对存在的问题,督促、落实相关部门的整改工作; 6.完成上级交办的其他事项。 任职要求: 1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业优先; 2.有8年以上四大会计师事务所或上市公司内控审计经验; 3.全面的财会专业理论知识,精通内控急风险管理知识与审计知识;良好的财务管理、营运分析、成本控制、成本核算、税务等实操工作经验; 4.熟练掌握办公软件和财务软件,较强的数据分析能力; 5.偏全局审计制度管理和内控&监察制度建设。

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    岗位职责: 1、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算 ; 2、协助上级编制内部审计计划,编写审计报告,提出风险分析和建议; 3、管理制度和流程审核,收集、整理、归档审计资料; 4、配合上级对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度。 职位要求: 1、全日制大专及以上学历,会计、审计专业毕业,3年以上审计类工作经历,热爱财税行业; 2、持有会计、审计初级职称及以上专业资格证书; 3、具有高度敬业精神,团队意识强,管理能力强; 4、熟练运用计算机及办公软件。

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    2023-02-14

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