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职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 泉州
- 注册审计师
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推荐招聘信息
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8-12K
本科
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2年
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东莞-清溪镇
立即应聘
岗位职责: 1.根据审计工作目标年度审计计划,开展财务审计、运营审计、内控流程审计及各类专项审计工作; 2.按照项目计划及时完成审计测试、报告、整改跟踪等工作; 3.能够提出切实可行的审计建议和措施,督促审计结论和建议的落实; 4.系统优化加强运营管理专案执行推广及追踪; 5.完成部门领导指派的其他相关工作。 任职资格: 1.熟悉常用办公软件操作(Excel/Word/PPT等); 2.有较强的数字观念与成本意识. 3.逻辑能力强,具有良好的沟通、协调能力; 4.1-2年以上大中型企业审计工作经验;须熟悉制造业业务流程及会计核算体系; 5.能熟练操作ERP系统(Tiptop,SAP系统); -
7-8K
本科
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不限
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江门-新会区
立即应聘
工作职责: 1、根据审计工作计划分工安排,实施审计程序,对审计发现的问题进行调查、取证,编制审计工作底稿; 2、协助制定专项审计工作的工作方案、指引和标准,与上级领导共同进行过程的指导跟踪及成果的检查; 3、负责与被审计单位业务执行层进行工作协调和沟通,交换审计意见,落实审计发现问题。 任职资格: 1、本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业; 2、熟悉财经类、审计类相关法律法规,掌握内部审计的理论知识、工作流程与方法; 3、具有良好的沟通能力、抗压能力、团队合作精神。 4、能够接受短期出差。 -
8-12K
大专
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3年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1.根据公司规定和标准执行内部审计,包括审计计划、程序、调查、报告等方面的工作。 2.对公司内部控制环境、风险管理、合规性等方面进行评估,提出改进意见和建议。 3.协助管理层制定风险管理策略和内部控制措施,确保公司的运营安全和合法合规。 4.参与公司项目的审计工作,包括财务、业务、信息技术等方面的审计。 5.跟踪企业风险点,及时发现和报告潜在的风险问题,提供风险预警和控制方案。 6.协助管理层规划和实施内部审计计划,监督和评估审计工作的执行情况。 7.与内部控制、风险管理、合规性等部门协调配合,提高公司内部管理效率和效果。 招聘要求: 1.具有财务、审计、会计等相关专业大专以上学历。 2.具有2年以上的审计工作经验,熟悉企业内部控制和风险管理体系。 3.具备较强的分析、判断和解决问题的能力,能够独立完成审计项目。 4.熟练掌握财务、税务、法律等方面的知识,能够正确处理复杂的审计问题。 5.具有良好的沟通、协调和团队合作能力,能够与不同部门的人员进行合作。 6.熟练掌握办公软件和ERP系统,能够高效地完成审计工作。 7.具有CI、CP、CC等相关职业资格证书者优先考虑。 -
8-10K
大专
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3年
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东莞-长安镇
立即应聘
一、职位描述: 1、监督检查各部门工作流程是否合规; 2、监督检查各部门工作要求是否落地; 3、监督检查各部门各岗位工作职责是否准确履行; 4、将检查、监督结果形成报告文件,并将结果进行分类分级,定时反馈到上级部门及领导; 5、督办未达标的部门和岗位人员按时按质按要求改善,不断提高组织运营效率; 6、汇总月度、半年度及年度各部门及各岗位流程与岗位责任、工作要求等执行落地结果,作为评优的数据参考; 7、完成上级交办事宜。 二、任职要求: 1、学历:大专及以上; 2、年龄:35岁以下; 3、性别:不限; 4、工作经验:3年以上; 5、专业:不限,流程管理、内控、体系管理方向优先; 6、性格:亲和力强、有很强的执行力、做事细心、严谨、客观公正; 7、能力:逻辑分析力强、有较强的文字写作、表达和沟通能力、能熟练运用办公软件; 8、有较强的团队意识及全局观。做过企业或者工厂内审的优先录取 -
审计专员/主管
急聘
8-15K
本科
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5年
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东莞-大岭山镇
立即应聘
职责描述: 1.执行年度审计计划的实施,能独立开展全面或专项审计,检查、评价公司制度/流程的设计缺陷及执行缺陷,对降本提效有实质成果输出。 2.组织落实内审发现问题整改督导,持续完善整改督导和考核机制。适时组织开展现场整改验证及后续审计工作,以此提高整改实效。 3.能独立开展或协助开展内控管理检查专项工作;并编制内控评价报告,识别系统性机制类内控缺陷,推动整改,提升管理。 4.参与或主导公司重大事项、案件的处置;对舞弊及举报事项进行专项调查,在企业内部培育和营造廉洁自律的企业文化。 5. 关注并持续跟踪行业政策的最新发展,并从风险合规的专业角度,对行业政策、规则等进行解读和风险提示。 岗位要求 1.本科以上学历,财务、审计、企业管理、经济等相关专业。 2.具有2年以上中大型/上市公司内部控制/审计工作经验;年龄在25-35岁之间,条件优秀的可以适当放开限制。 3.熟悉采购、运营管理、研发设计、生产销售等领域的关键风险点及舞弊预防关键环节,具备较强的风险分析能力和调查取证能力;且有一定的项目管理工作经验。 4.具有中级会计/审计、CIA等职业资格的优先考虑。 5.沟通协调能力强、思维缜密、品行端正、良好的写作表达能力。 -
4-6K
大专
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2年
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东莞-东城区
立即应聘
岗位要求: 1、负责受理公司内部违规违纪行为的调查和处理。 2、负责公司项目的市场调查和现场监督管理。 3、负责公司流程运作的检查和优化。 4、负责商业内部的监督审查 5、负责领导交办的其它工作任务。 要求: 1、审计、法律、新闻等相关专业大专以上学历。 2、具备较强的沟通和协调能力,有优秀的写作和口头表达能力。 3、有从事过审计或监察岗位的优先 -
5-8K
大专
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3年
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东莞-南城区
立即应聘
1、男女不限,财务专业毕业,有3年以上工作经验; 2、了解企业内部审计程序,有一定的审计理论知识; 3、熟练运用办公软件;需要出差。 4、协调、沟通能力强,具备良好的团队合作精神; -
7-9K
本科
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2年
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东莞-长安镇
立即应聘
任职资格: 1、本科及以上学历 2、审计、财务管理、会计相关类专业 3、3-5 年内部审计经验,事务所及公司内审经验为宜,具备财务知识储备 4、熟悉操作各类办公软件 5、主动积极,为人沉稳,有文字基础、组织能力及沟通能力 6、优秀的职业道德,执行力强,具有团队合作精神 7、具有 CIA/中级审计/中级会计等证书优先 岗位职责: 1、参与制定公司内部审计规章制度 2、项目主要对组织内各项业务活动、财务状况、内部控制、风险管理、合规性等进行审计 3、执行审计项目实施、收集审计证据和调查取证,编制审计工作底稿 4、跟踪审计报告整改情况 5、审计项目完结后,负责做好审计文件的整理及归档 6、完成领导交代的其他任务 备注:今年6月份左右需搬迁谢岗 -
5-8K
大专
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不限
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东莞-清溪镇
立即应聘
工作职责: 1、检查集团各项制度及流程执行有效性,对存在不合理处提出优化建议; 2、熟悉掌握生产流程,检查生产数据真实性、真确性; 3、协助上级进行廉政文化建设及宣传,对公司禁止行为如贪污、飞单进行审计; 4、岗位职责履行情况进行审计; 5、上级交办的其他事项。 任职要求: (1)全日制本科及以上学历,有企业内部审计或内部控制; (2)熟练使用办公软件,有较好的数据分析处理能力和结构化逻辑思维能力和跨部门沟通协调能力; (3)有责任心,工作细致,能承受一定的工作压力。
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