东莞审计经理/主管工资待遇
东莞审计经理/主管工资收入一般多少钱一个月?工资待遇怎么样?据最新统计,50%的岗位拿¥10K-15K/月,按学历统计,本科以上工资¥12560/月,按经验,5年以上工资¥12953/月。有前途吗?就业前景怎么样?珠三角招聘市场需求:2025年招聘职位16个,地区主要集中在一线城市、新一线城市。
数据来源:东莞审计经理/主管薪酬查询数据来源于智通直聘企业公开发布的招聘信息统计分析得出,可能因统计算法等因素出现偏差,仅供参考。
数据来源:为智通直聘招聘市场数据的总和分析值,仅供参考
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审计副经理
岗位职责:
1、审核销货与收款一致性及流程管理的遵循及执行情况;
2、审核采购价值与付款的一致性及管理之请购、询价和议价,采购价格的合理性、验收/付款的合理性审计;
3、审核存货与帐务的一致及呆滞品的审计;
4、审核固定资产的取得、购置、保管、设备维护及使用,报废处理之真实和完整性审计;
5、审核薪资管理之有关人员聘用、解聘、升迁、核薪、绩效、福利的执行情况及合理性;
6、审核生产管理之生产计划及排程、制造作业、质量管理、损耗、仓储管理、生产成本及差异分析;
7、配合公司相关部门进行专项审计调查及其他事项。
任职要求:
1、大专或以上学历,审计学/会计学相关专业;
2、持初级审计师/初级会计师或以上职称,熟悉财务管理制度和最新税法者更佳;
3、中小型制造企业从事五年(或中大型制造企业从事两年)以上审计或审计相关财务工作经验;
4、有提供成功审计业绩加奖/奖励证明优先考虑。
工作地点
广东省东莞市厚街镇东莞市金河田实业有限公司-东门
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10-12K·13薪
东莞-厚街镇
大专
5年
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审计主管
工作职责:
1、审计计划与执行:制定年度审计计划,组织实施财务,合规及专项审计项目;审核公司财务报表,账务处理及内部控制流程,确保合规性;
2、风险管理:识别公司业务流程中的风险点,提出改进建议并跟踪整改落实情况;
3、公司各流程合规性审计;
4、报告与汇报:编制审计报告,向管理层汇报审核发现、风险状况及整改建议。
岗位要求:
1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业,持有注册会计师(CPA)或审计师资格者优先考虑;
2、5年以上审计或财务相关工作经验,其中至少2年团队管理经验,有会计事务所或大型企业内审经验者优先;
3、熟悉国家财经法规及审计流程,具备较强的数据分析,风险识别及报告撰写能力;
4、良好的沟通协调能力,能独立对接跨部门及外部审计机构。
工作地点
广东省东莞市长安镇广东省东莞市长安镇步步高路
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20-35K
东莞-长安镇
学历不限
经验不限
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审计主管
1、风险管理体系:建立和完善审计制度,流程及内控标准,组织财务、经营、投资等专项审计,识别潜在风险并提出改进建议;
2、年度审计计划:制定年度审计计划并执行,包括财务审计、绩效审计、离任审计等,定期出具审计报告。
3、整改跟踪与报告:监督审计发现问题的整改落实,定期汇总整改情况并向管理层汇报;
4、协调内外部资源,推动审计实施,为重大项目谈判,提供审计专业支持。
工作地点
广东省东莞市长安镇步步高大道212号蜂窝工场
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10-13K·14薪
东莞-长安镇
本科
3年
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内控专员
1、对应第二方和第三方审厂;工厂基础维护查核改善。
2、熟悉充电器、Cable产品制程工艺。
3、懂ISO9001/14001/45001体系。
4、熟悉ROHS、REACH、CP管控。
5、熟悉品质管理流程。
工作地点
广东省东莞市塘厦镇东莞市杰帅电子有限公司
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8-10K
东莞-塘厦镇
大专
2年
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审计经理
一、工作职责:
1.制定审计计划:根据公司年度审计工作计划,参与制定内部审计项目的工作方案,明确审计目标、范围、方法和时间表。
2.执行审计项目:按照计划执行各项审计任务,收集审计证据,确保结论的准确性和客观性,包括但不限于财务审计、内控审计、专项审计等。
3.编写审计报告:根据审计结果,起草审计报告,对存在的问题进行客观描述,提出改进建议,并确保报告的准确性和完整性。
4.跟踪整改情况:对审计报告中提出的问题,跟踪各部门的整改进度和效果,确保问题得到及时解决。
5.完善内部控制:参与体系的建设和完善,提出改进意见,降低公司运营风险。
6.例行审查工作:每周园区6S巡查工作,每月审查公司绩效考核评定工作,发现问题并提出有效建议。
7.完成领导交办的其他事项。
二、任职要求:
1、大专及以上学历;财务、管理相关专业。
2、2年以上上市公司内部审计或稽核经验,能独立开展审计工作优先;
3、沟通能力强,文字表达能力强。
工作地点
广东省东莞市大岭山镇大岭山镇连环路37号
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12-15K
东莞-大岭山镇
大专
2年
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审计主管
内部审计
岗位职责:
1.协助制订年度审计计划,依据年度审计计划开展审计,制定审计方案,出具审计报告,编制审计底稿,跟进审计发现整改落实。
2.组织实施集团内部各项审计项目,包括:内部控制评价、专项审计(含采购、销售、财务审计、经营管理、资产、合同审计等)、舞弊调查等范围。
3.对公司管理中的各种风险进行发现,提出改善建议。
4. 完成领导交办的其他工作。
任职条件:
1.审计、财会、管理、法律或相关专业大专以上学历。
2.3年以上制造业内部审计工作经验,熟悉制造业运作流程,具有上市公司内审经验。
3.掌握内部审计理论知识和企业内部控制基本规范,熟悉国家财政和经济法律法规。
4.办公技能熟练, EXCEL、WORD、PPT操作熟练,熟悉ERP系统,具备数据统计分析和总结能力。
5.工作认真、务实、严谨,对数字敏感,对风险敏锐,团队协作意识强,具有较强的沟通表达能力,具备一定的书面总结和报告能力。
工作地点
广东省东莞市东城区同沙科技园同欢路1号
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9-12K
东莞-东城区
大专
3年
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审计经理/主管
一、任职要求
教育背景与专业资质
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先。
2、具有中级会计师专业资格证书。
工作经验
1、具有2年以上内部审计工作经验,其中有在上市公司或拟上市公司工作经验者优先。
2、熟悉企业上市流程中的审计要求,有参与过企业上市筹备期审计工作经验者优先。
专业技能
1、精通内部审计流程、方法和技术,能够独立制定和执行内部审计计划。
2、熟练掌握财务会计知识,能够准确解读财务报表,识别财务风险和内部控制漏洞。
3、具备良好的数据分析能力,能够运用数据分析工具对大量财务和业务数据进行分析,发现潜在问题。
4、熟悉相关法律法规和监管要求,如证券法规、企业会计准则等。
综合素质
1、具有良好的沟通协调能力,能够与公司内部各部门(如财务、法务、业务部门等)以及外部审计机构、监管部门等进行有效的沟通和协调。
2、具备较强的问题解决能力和决策能力,能够在复杂的情况下迅速判断问题的关键,并提出有效的解决方案。
3、具有高度的责任心和职业道德,能够保守公司机密,维护公司利益。
其他要求
1、能够适应高强度的工作压力,具备良好的时间管理能力,确保审计工作按时完成。
2、具备一定的创新能力,能够不断改进内部审计工作方法和流程,提高内部审计工作的质量和效果。
二、工作职责
内部审计体系建设
1、建立和完善公司内部审计制度、流程和标准,确保内部审计工作的规范化和标准化。
2、根据公司发展战略和业务需求,制定内部审计规划和年度审计计划,明确审计目标、范围和重点。
财务审计
1、对公司财务报表进行定期审计,审查财务数据的真实性、准确性和完整性,确保财务报表符合相关会计准则和监管要求。
2、审查公司财务内部控制制度的执行情况,发现财务内部控制的薄弱环节,提出改进建议,防范财务风险。
3、对公司重大财务决策(如投资、融资、并购等)进行审计监督,评估决策的合理性和合规性,保障公司财务资源的有效利用。
运营审计
1、对公司各业务部门的运营管理情况进行审计,包括但不限于采购、销售、生产、人力资源等方面,审查业务流程的合规性、效率性和效益性。
2、评估公司资源(如资金、资产、人力等)的使用情况,发现资源浪费和不合理配置的情况,提出优化建议,提高公司运营效率和效益。
3、对公司重大项目(如工程项目、研发项目等)进行审计监督,审查项目的立项、执行、验收等环节的合规性和有效性,确保项目目标的实现。
风险管理审计
1、识别、评估公司面临的各种风险(如财务风险、市场风险、运营风险等),审查公司风险管理体系的有效性。
2、对公司风险应对措施的执行情况进行审计监督,确保公司能够有效应对各种风险,保障公司的稳定发展。
合规审计
1、审查公司遵守国家法律法规、行业规范和公司内部规章制度的情况,及时发现并纠正违规行为。
2、配合外部监管部门的检查和审计工作,提供必要的审计资料和解释,确保公司合规运营。
内部审计报告与整改跟踪
1、根据审计结果,撰写内部审计报告,准确、清晰地阐述审计发现的问题、原因分析和审计建议。
2、将审计报告及时提交给公司管理层和相关部门,并跟踪审计建议的整改情况,确保问题得到有效解决。
其他工作
1、完成公司管理层交办的其他与内部审计相关的工作任务,如参与公司内部制度的制定和修订、提供内部审计咨询服务等。
工作地点
广东省东莞市谢岗镇东莞市元立光电股份有限公司
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10-12K
东莞-谢岗镇
本科
经验不限
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财务审计经理
职位描述
1、协助部门负责人制定、执行公司的审计制度、流程与具体的审计程序、方案;
2、开展对公司各部门及各分、子公司的审计监督控制,严肃财经纪律,查漏补缺,提升经营管理水平,从而确保公司的各项制度得到有效贯彻执行;
3、根据公司年度经营目标,协助部门负责人组织、制定并实施审计监察中心的年度工作计划;
4、负责对公司各部门及各分、子公司的预算资金、目标绩效、经营成果等经营状况;人、财、物等资源使用情况;各类物资和设备资产的安全性与完整性所进行的核查工作,并确保审计报告的及时性、客观性、准确性。
5、部门负责人交办的其他事项。
岗位要求
1、10年以上制造类上市公司或科技型集团性企业的财务审计工作经验,会计、审计、税务、金融等专业本科及以上学历;
2、熟悉企业的研发、采购、品质、生产、物流、营销等主要模块的内部审计方法、程序、流程,对预算资金、成本费用核查有深刻认知;
3、工作认真细致、善于坚持原则、抗压能力强,擅长数据分析和逻辑推理,有强烈的工作责任心和团队荣誉感;
4、具备良好的文字功底、沟通表达能力,能够独立完成各项报告、文书的编撰,沟通汇报能力;
5、中级会计师/审计师及以上职称,精通主流办公和财务软件,熟悉制造型企业主要模块的主流办公系统应用;
6、适应一定频率的出差。
工作地点
广东省东莞市桥头镇桥头镇桥新东一路8号
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15-25K
东莞-桥头镇
本科
10年
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审计经理
岗位职责:
1、建立健全公司财务审计体系:协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改。
2、制定和执行审计计划:负责组织实施审计发展规划及年度审计计划,全面负责审计项目方案的审核与执行,并向董事会及高级管理层报告审计结果。
3、监督和检查公司业务活动:审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作,执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,提高内部管理水平的控制有效性。
4、撰写审计报告:独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案。
协调内外关系:协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。
5、跟踪整改情况:对审计中发现的问题进行跟踪整改,确保问题得到有效解决。
岗位要求:
1、教育背景和资格:本科及以上学历,专业为财务管理、审计学、会计、税务、金融等相关专业。具有会计师以上职称,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格者优先。
2、工作经验:要求有5年以上的工作经验,其中3年以上管理经验。有制造业析等领域工作经验者优先。
3、技能要求:需要熟练掌握国内和国际会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规。具备良好的审计敏感性和判断力,出色的审计查核能力,能够独立带队完成中大型审计项目。
4、其他要求:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立实施审计、财税咨询工作,安排、指导、检查助理人员工作情况。
工作地点
广东省东莞市塘厦镇东莞市塘厦镇清湖头长富路12号
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15-25K
东莞-塘厦镇
本科
5年
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