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职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 南京
- 审计经理/主管
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推荐招聘信息
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12-18K
本科
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5年
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东莞-厚街镇
立即应聘
任职要求: 1.研产销一体制造企业5年以上财务工作经历,年龄27--45岁; 2.本科及以上学历,财务会计、财务管理或者审计专业; 3.取得中级会计师职称; 4.具有3年以上财务经理、审计经理或同等岗位经验; 5.能适应长期外地出差需要。 岗位职责: 1、内部审计体系构建与优化 根据公司战略目标和行业特性,建立和完善内部审计制度、流程及标准。 制定年度内部审计计划,并确保其有效实施。 2、风险管理与内部控制 对公司的财务、运营、合规性等方面进行定期审查,识别潜在风险并提出改进措施。 协助管理层建立健全的风险管理体系,确保各项业务活动符合法律法规要求。 3、子公司审计监督 负责对异地全资子公司的财务状况、经营成果、内部控制等进行全面审计。 监督子公司的财务运作情况,确保资金使用合理合法,促进子公司健康稳定发展。 4、提升财务透明度与合规性 定期向董事会汇报审计结果,提出改进建议以提高财务透明度。 推动公司治理结构优化,增强企业合规管理水平。 5、跨部门协作 加强与其他部门(如法务部、财务部等)的合作交流,共同推进公司内控体系建设。 参与重大投资项目的前期评估,提供专业的审计意见。 -
8-11K
大专
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3年
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东莞-虎门镇
立即应聘
1、男女不限,年龄30-45岁; 2、3年以上稽核或内部审计控制相关工作经验,其中至少2年团队管理经验。 3、熟练运用excel、word、PPT等办公软件 4、具备独立思考和判断能力及良好沟通能力、应变能力、较强的分析、解决问题能力。 5、思路清晰,考虑问题细致严谨 6、能够优化稽核流程及方法 -
15-20K
本科
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5年
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东莞-石碣镇
立即应聘
工作概要 审计经理需全面负责集团内部审计体系的构建与执行,聚焦制造业核心业务环节,确保财务合规、运营效率及风险管理目标的达成。具体包括: 1. 战略支持:围绕集团汽车空调滤清器、空气净化器滤芯等产品线,制定审计策略,覆盖研发投入、生产流程、供应链管理及国际业务等关键领域。 2. 合规管理:监控集团及子公司(如江苏艾尔佳)在环保法规、知识产权保护、ISO标准(如ISO 14001环境管理体系)等方面的执行情况,防范法律风险。 3. 风险防控:通过数据分析和流程优化,识别生产制造、库存管理、跨境交易中的潜在风险,提出整改建议并跟踪落实。 岗位职责 1. 审计体系建设 - 制定年度审计计划,涵盖财务审计、运营审计、专项审计(如研发费用审计、环保合规审计)等,确保覆盖集团各业务板块。 - 完善内部控制制度,优化审计流程,引入数字化工具(如AI数据分析)提升审计效率。 2. 业务流程监督 - 研发与生产:审查研发项目资金使用的合规性,评估技术专利的价值及保护措施;监督生产流程中的成本控制、质量检测及设备维护。 - 供应链与采购:审核供应商资质及合同执行情况,确保原材料采购、库存管理符合集团标准,防范供应链中断风险。 - 国际业务:检查进出口贸易的合规性,包括关税申报、跨境支付及国际审计准则(如IFRS)的应用。 3. 报告与整改 - 编制审计报告,向管理层及董事会汇报审计发现,提出可行性建议,并跟踪整改措施的落实效果。 - 协调内外部审计资源,配合第三方机构完成专项审计及政府监管检查。 任职要求 1. 专业背景 - 本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,持有CPA、CIA等职业资格者优先。 - 熟悉制造业审计特点,具备3年以上汽车零部件、环保科技等行业审计经验,了解ISO 14001、IATF 16949等体系认证要求。 2. 技能与能力 - 技术能力:熟练运用ERP系统(如SAP)、数据分析工具(如Python、SQL),掌握数字化审计技术。 - 合规意识:熟悉中国及国际环保法规、财税政策,能识别跨境交易中的合规风险。 - 沟通协调:具备跨部门协作能力,能有效推动审计建议的落地实施,并与外部监管机构保持良好沟通。 3. 职业素养 - 严谨的逻辑思维和风险预判能力,能独立开展复杂审计项目。 - 高度的责任心和保密意识,坚守职业道德,适应制造业高强度工作节奏及出差需求。 -
8-10K
大专
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2年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
1、对应第二方和第三方审厂;工厂基础维护查核改善。 2、熟悉充电器、Cable产品制程工艺。 3、懂ISO9001/14001/45001体系。 4、熟悉ROHS、REACH、CP管控。 5、熟悉品质管理流程。 -
审计经理
急聘
15-25K
本科
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5年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1、建立健全公司财务审计体系:协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改。 2、制定和执行审计计划:负责组织实施审计发展规划及年度审计计划,全面负责审计项目方案的审核与执行,并向董事会及高级管理层报告审计结果。 3、监督和检查公司业务活动:审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作,执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,提高内部管理水平的控制有效性。 4、撰写审计报告:独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案。 协调内外关系:协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。 5、跟踪整改情况:对审计中发现的问题进行跟踪整改,确保问题得到有效解决。 岗位要求: 1、教育背景和资格:本科及以上学历,专业为财务管理、审计学、会计、税务、金融等相关专业。具有会计师以上职称,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格者优先。 2、工作经验:要求有5年以上的工作经验,其中3年以上管理经验。有制造业析等领域工作经验者优先。 3、技能要求:需要熟练掌握国内和国际会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规。具备良好的审计敏感性和判断力,出色的审计查核能力,能够独立带队完成中大型审计项目。 4、其他要求:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立实施审计、财税咨询工作,安排、指导、检查助理人员工作情况。 -
审计主任
急聘
10-15K
大专
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1年
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东莞-厚街镇
立即应聘
任职要求: 1、年龄30-40岁,大专及以上学历,财务及审计相关专业; 2、5年以上审计工作经验;同岗位3年以上同职同岗工作经验; 3、熟悉国家相关审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识和良好的沟通技巧,对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力,具备中级会计师或审计师职称,具有CPA、CIA等证书优先。 岗位职责: 1、协助部门负责人制定公司合规管理发展规划和年度工作计划; 2、根据公司合规管理发展规划和年度工作计划,在部门负责人的带领下开展具体实施工作; 3、协助部门负责人实施对公司各部门及分、子公司的财务审计、经营审计、反舞弊审计、离任审计并出具审计报告; 4、及时向部门负责人汇报工作中发现的问题,协助部门负责人制定审计整改措施; 5、跟踪落实合规审计项目中发现的问题及整改情况; 6、协助部门负责人做好廉政文化宣传工作; 7、协助部门负责人配合证监局、会计师事务所、券商、律所和其他咨询机构对本公司业务开展咨询或检查工作; 8、完成部门负责人交代的其他工作任务。 -
15-20K
本科
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5年
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东莞-清溪镇
立即应聘
岗位职责: 1、 集团公司内部审计制度与风控体系的建立。 2、 对内部审计团队进行管理,同时对团队人员审计技能和方法进行培训和指导。 3、 对各公司各内部机构、内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。 4、 建立集团各公司年度、季度、月度审计计划,结合常规审计、专项审计内容,明确审计重点和方向。 5、 组织内部审计的工作实施,参与具体的项目审计,对审计过程、审计报告、审计结论和决定、整改建议、事后改善追踪的后续审计等负责。 6、 负责向董事会定期报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题。 7、 负责审计委员会交办的其他审计事项等。 任职资格: 1、全日制本科及以上学历,财务,会计,审计等相关专业毕业。 2、5年以上内部审计经验,熟悉制造业&销售公司相关业务及流程,拥有一定的财务、法律、IT、风险管理等跨学科知识, 或有在外部专业审计机构从业的经历。 3、具有良好的职业操守。 4、具备较强的沟通协调能力和团队管理能力。 5、能够独立完成复杂的审计项目,并提出有效的改进建议。 6、具备较强的风险识别和评估能力,能够及时应对和处理各类风险事件。 -
8-15W/年
不限
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应届毕业生
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宜春-高安市
立即应聘
工作职责 1、依据部门战略,建立内部控制评价体系框架,建立内部控制标准; 2、对公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估,实施内部控制评价程序,推进公司制度建设及管理提升; 3、对公司经营管理以及效能情况进行监督、检查和评价;负责审计缺失项目的追踪,并每季度统计审计项目到期缺失改善比率,对改善未达标部门依据审计奖惩方案提出奖惩措施; 4、日常制度文件以及审计、内控相关的档案的管理工作; 5、日常专项审计的执行及部门领导临时交办的其他相关事项。 任职资格 1、本科及以上学历,管理学、财务、审计专业相关,5年以上相关工作经验,其中2年以上制造业工作经验; 2、熟悉企业财务会计、内部控制体系及相关业务流程的审计; 3、具有熟练的计算机运用技巧,熟悉常用的办公软件、ERP系统等; 4、具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,学习能力较强,能承受一定的工作压力; 5、需制造业流程审计、内控工作经验,具有上市公司审计、基建审计、AEO审计工作经验优先考虑。
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