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  • 6-9K

    本科

    |

    1年

    |

    江门-蓬江区

    立即应聘

    【工作内容】 1.负责对接政企及行业协会,协同开展商务接待、来访对接与会务保障工作; 2.承接公司内部各相关业务部门政府工作支持需求,善于协调和组织与地方政府工作配合互动; 3.代表公司参加政府和各类组织的会议,提升公司在相关层面的认知度及品牌形象 4.定期收集分析市场业务动态,为公司战略决策提供专业建议; 5.协调处理突发公共关系事务,提升公司在财税领域的品牌影响力。

    广东东浩财税集团有限公司

    财务/审计/税务

    |

    100-200

    高提成

    绩效奖

    项目奖

    季度奖

    年终奖

    免费培训

    免费旅游

    节日福利

    生日礼物

    团队活动丰富

    工作环境优美

    2026-08-10

  • 15-20K

    本科

    |

    5年

    |

    深圳-宝安区

    立即应聘

    崗位職責: 1. 審計體系搭建:建立並完善工廠內部控制及風險管理體系,制定年度審計計劃。 2. 運營審計:重點稽查生產成本(BOM損耗、工時效率)、採購單價與供應商資質、庫存週轉及呆滯料處理。 3. 反舞弊調查:負責舉報事項核查,查處職務侵佔、受賄及違規操作。 4. 整改追蹤:出具審計報告,並督促相關部門落實改進措施。 任職要求: 1. 學歷專業:本科及以上,財務、會計、審計相關專業。 2. 工作經驗:5年以上審計經驗,其中至少3年製造業(工廠)內部審計管理經驗,熟悉電子/五金/塑膠製程者佳。 3. 技能要求:精通數據分析和PPT。 4. 職業素養:原則性強,能接受偶爾加班及短途出差(如江門、江西分廠)。

    银图电器(深圳)有限公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

    包住

    8小时工作制

    试用期全薪

    包吃

    五险一金

    餐补

    带薪年假

    弹性工作时间

    工作环境优美

    交通便利

    2026-07-17

  • 18-22K

    本科

    |

    5年

    |

    惠州-博罗县

    立即应聘

    岗位职责: 1、内部审计体系搭建与落地; 2、全业务流程内控审计(模具制造业核心); 3、上市公司合规与风控管理; 4、专项审计与核查工作,独立开展各类专项审计工作; 5、制度优化与流程监督; 6、审计档案与团队管理。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,审计、会计学、财务管理、经济法等相关专业;持有CPA、CIA、中级审计师、中级会计师等相关证书优先。熟悉企业内控规范、上市公司合规管理要求、审计准则。 2、5年以上企业内部审计工作经验,3年以上制造业审计经理经验;具备上市公司或规上制造企业内控审计、专项审计完整操盘经验。 4、熟悉工厂生产、采购、外协、库存、成本、供应链全流程业务逻辑,有模具厂、精密零部件制造企业从业经验优先。 5、精通制造业内部审计流程、内控风险点识别、流程核查、问题定性与整改落地;熟练开展采购审计、费用审计、存货审计、资产审计、流程合规审计。能够独立完成年度审计计划、各类审计项目及报告输出。 6、原则性强、廉洁自律、抗压能力强,具备高度的责任心与职业操守;具备敏锐的风险洞察能力,善于发现业务漏洞、管理隐患及潜在风险。

    惠州市天倬科技有限公司

    生产/制造/加工

    |

    500-1000

    包吃

    包住

    绩效奖

    房补

    免费旅游

    工作环境优美

    带薪年假

    团队活动丰富

    全勤奖

    节日福利

    年终奖

    季度奖

    五险

    生日礼物

    2026-08-27

  • 12-18K

    本科

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    3年

    |

    东莞-清溪镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、负责评估公司财务、运营及合规风险,确定审计重点与优先级。 2、制定并实施审计计划,确保符合公司政策与法规要求。 3、执行现场审计,检查财务记录、内部控制及制造流程,识别不足与潜在问题。 4、编写审计报告,详细描述发现问题、风险及改进建议,并跟踪整改措施实施。 5、检查制造流程是否符合法律法规、行业标准及企业政策,协助确保合规性。 6、评估并改进内部控制系统,监督内部控制改进计划的执行。 7、监控改进措施有效性,推动持续优化。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业。 2、3-5年制造业审计相关工作经验,持有初级或中级审计师职称。 3、具备内部审计、内部控制审计及IPO审计相关知识与经验。 4、熟练运用审计抽样、实质性测试及数据分析工具(如ACL/IDEA/SQL)。 5、精通金蝶K/3/云系统及Excel高级应用(含VBA)。 6、能适应出差。 7、具备良好的英语能力者优先,会运用AI工具者优先。

    广东铭利达科技有限公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

    包住

    五险一金

    带薪年假

    绩效奖

    年终奖

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    项目奖

    季度奖

    包吃

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    房补

    话费补助

    生日礼物

    团队活动丰富

    2026-08-14

  • 12-16K

    大专

    |

    3年

    |

    东莞-清溪镇

    立即应聘

    工作职责: 1. 审计计划与执行:制定年度审计计划,包括审计目标、范围、时间和资源分配。组织和监督审计团队的日常工作,确保审计项目按计划执行。 确保审计活动符合内部审计准则和外部监管要求。 2. 内部控制与合规性:评估和监督公司内部控制系统的有效性,包括财务、运营和合规性控制。识别内部控制缺陷和合规性问题,并提出改进建议。跟踪内部控制和合规性改进措施的实施情况。 3. 审计项目管理: 指导和监督审计项目的全过程,包括风险评估、现场工作、报告撰写和后续跟踪。 确保审计报告的质量,包括准确性、完整性和客观性。 4. 沟通与报告:与管理层沟通审计发现和建议,确保关键信息得到传达。 编制审计报告,向管理层和董事会汇报审计结果和发现的问题。参与制定和实施纠正措施。 5. 风险管理:识别和评估业务风险,确保审计活动能够有效应对这些风险。监督风险管理策略的执行,确保风险得到有效控制。 6. 资源管理:管理审计部门的人力资源和预算。优化审计流程,提高审计效率。 7.主导采购与供应链专项审计: 独立负责从计划、执行到报告的全过程,审计范围涵盖供应商准入、定价机制、合同管理、采购执行、验收付款等全流程。 开展采购成本效益审计: 对重大采购项目进行事后成本效益分析,评估采购决策的经济性。 支持舞弊调查: 为涉及采购环节的舞弊案件提供专业的价格与技术分析支持,作为认定舞弊事实的关键证据。 完善采购审计方法论: 建立并优化各类物料的价格分析模型、审计底稿和风险清单。 推动整改与赋能: 跟踪审计发现的整改情况,并向采购部门提供培训,传递最佳实践,从源头预防风险。 任职要求: 学历要求: 大专及以上学历,机械工程、材料科学、工业工程、物流供应链、审计、财务等相关专业优先。 工作经验: 三年以上采购、供应链成本管理、采购审计或工艺核价岗位工作经验,熟悉审计流程、方法和标准,能够独立进行审计项目。深入了解供应链管理、采购流程、供应商管理、物流和库存控制等方面的知识。

    广东铭利达科技有限公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

    包住

    五险一金

    带薪年假

    绩效奖

    年终奖

    交通便利

    项目奖

    季度奖

    包吃

    免费旅游

    餐补

    房补

    话费补助

    生日礼物

    团队活动丰富

    2026-09-05

  • 15-20K

    本科

    |

    5年

    |

    东莞-大朗镇

    立即应聘

    岗位职责 • 负责集团月度、季度及年度合并财务报表的编制、审核及分析,确保报表准确、完整并按时提交。 • 审核集团旗下不同国家及地区子公司的财务报表和相关财务资料,识别异常事项并跟进解决。 • 处理集团合并调整事项,包括内部往来及交易抵销、未实现利润、外币报表折算、股权投资及少数股东权益等。 • 协调集团内部往来余额核对,分析跨公司差异,推动相关单位及时完成调整及清理。 • 完善集团财务报表提交流程,提升财务数据质量及可比性。 • 对集团财务数据进行同比、环比及预算差异分析,识别重大波动和潜在风险,并向管理层提供分析及建议。 • 参与集团中期报告、年度报告及相关财务披露资料的编制,配合外部审计并跟进审计事项。 • 与海外子公司及各区域财务团队保持有效沟通,协调解决跨地区财务报告及会计处理问题。 • 持续优化集团合并及财务报告流程,推动流程标准化、自动化及效率提升。 • 根据岗位级别,指导及复核团队成员的工作,并完成其他集团财务相关项目。 任职要求 • 财务、会计、审计或相关专业本科或以上学历。 • 具备5年以上财务、审计或集团报告相关工作经验;应聘高级财务经理者,需具备更丰富的集团合并及团队管理经验。 • 具备大型企业、跨国集团或会计师事务所工作经验;有多主体、跨国家或跨地区集团合并报表经验者优先。 • 熟悉集团合并流程及相关会计处理,包括内部交易抵销、外币折算、股权变动及少数股东权益等。 • 熟悉香港财务报告准则、国际财务报告准则或中国企业会计准则;具有香港上市公司财务报告经验者优先。 • 具备较强的财务报表审核、数据核对、差异分析及问题解决能力。 • 熟练使用Excel;熟悉Power BI、ERP等优先。 • 具备良好的英文读写及沟通能力,能够使用英文与海外财务团队沟通并审阅财务资料。 • 工作严谨细致,责任心强,具备良好的跨部门及跨文化沟通协调能力。 • 持有CPA、ACCA、HKICPA或其他专业会计资格者优先。 • 能够接受因工作需要安排的国内、香港或海外出差。 我们希望您具备 • 扎实的集团合并报表实务经验 • 较强的数据敏感度及风险识别能力 • 主动跟进并解决问题的能力 • 良好的跨国家、跨地区沟通能力 • 较强的截止时间管理和工作推动能力

    东莞笔克展览工程有限公司

    建筑工程检测

    |

    200-500

    免费培训

    工作环境优美

    房补

    养老保险

    试用期全薪

    带薪年假

    五险一金

    包吃

    话费补助

    2026-09-04

  • 8-15K

    本科

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    3年

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    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    岗位职责 1. 负责东莞塘厦、越南两大电子制造厂区全面内部审计,涵盖账务、成本、费用、采购、仓库、生产、供应链、固定资产等模块; 2. 核查两地工厂财务收支、会计凭证、账务合规性,核对营收、成本、库存、往来账款,排查账务差错、资金风险; 3. 监督采购、生产、仓储、出入库流程,审核物料管控、工时核算、边角料管理,防范损耗、舞弊、流程漏洞; 4. 开展跨境账务、跨境费用、外派人员薪酬、跨境物流报关专项审计,核对两地数据对接一致性; 5. 检查公司内控制度落地执行,梳理流程缺陷,出具审计报告、问题整改清单,跟踪整改落地; 6. 配合外部审计、税务、银行核查工作,整理审计资料,维护审计档案; 7. 针对越南厂区当地财税政策、用工、供应链环节做风险排查,同步两地审计标准。 基本条件 1. 学历:全日制大专及以上学历,财务、会计、审计、税务相关专业;本科优先; 2. 身体健康,能适应出差及厂区办公环境; 3. 持有会计证/初级/中级会计职称、CPA、CIA优先; 4. 3年及以上制造业内部审计/财务审计经验,有电子厂、代加工制造行业经验优先; 5. 熟悉国内企业会计准则、税法,有跨境企业、海外工厂审计/财务经验者优先。 专业能力 1. 精通全盘账务审计、成本审计、库存审计、费用审计,能独立完成全流程审计项目; 2. 熟练使用财务软件、Excel(数据透视表、函数、台账分析); 3. 了解电子制造行业生产流程、物料BOM、工单核算、车间管理、仓储出入库逻辑; 4. 具备基础跨境业务认知,了解跨境结算、海外厂区财务管理逻辑。 综合素质 & 个人品质 1. 能接受短期/定期越南出差,适应跨厂区外勤工作; 2. 恪守职业底线,正直诚信、廉洁自律,无不良从业记录,保密意识极强; 3. 做事认真细致、严谨负责,数据敏感度高,善于发现风险与问题; 4. 心态沉稳、抗压能力强,具备独立思考与判断能力; 5. 沟通表达顺畅,处事客观公正,可跨部门对接、推动问题整改; 6. 执行力强,有责任心与团队协作意识。

    港芝(东莞)电子制造厂有限公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

    包吃

    包住

    五险一金

    双休

    带薪年假

    8小时工作制

    加班补助

    免费培训

    节日福利

    工作环境优美

    2026-06-11

  • 审计经理

    急聘

    15-25K

    本科

    |

    5年

    |

    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    岗位职责: 1‌、建立健全公司财务审计体系‌:协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改‌。 ‌2、制定和执行审计计划‌:负责组织实施审计发展规划及年度审计计划,全面负责审计项目方案的审核与执行,并向董事会及高级管理层报告审计结果‌。 3、监督和检查公司业务活动‌:审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作,执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,提高内部管理水平的控制有效性‌。 ‌4、撰写审计报告‌:独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案‌。 ‌协调内外关系‌:协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查‌。 5、跟踪整改情况‌:对审计中发现的问题进行跟踪整改,确保问题得到有效解决‌。 岗位要求: ‌1、教育背景和资格‌:本科及以上学历,专业为财务管理、审计学、会计、税务、金融等相关专业。具有会计师以上职称,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格者优先‌。 2‌、工作经验‌:要求有5年以上的工作经验,其中3年以上管理经验。有制造业析等领域工作经验者优先‌。 3、技能要求‌:需要熟练掌握国内和国际会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规。具备良好的审计敏感性和判断力,出色的审计查核能力,能够独立带队完成中大型审计项目‌。 ‌4、其他要求‌:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立实施审计、财税咨询工作,安排、指导、检查助理人员工作情况。

    广东铭基高科电子股份有限公司

    电子/半导体/集成电路

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    2000以上

    五险一金

    带薪年假

    年终奖

    生日礼物

    节日福利

    免费培训

    工作环境优美

    交通便利

    8小时工作制

    包住

    2024-12-19

  • 9-17K

    大专

    |

    经验不限

    |

    东莞-桥头镇

    立即应聘

    一、知识、技能、素质要求 大专及以上学历,会计学、财务管理、审计学等相关专业,具备扎实的内控、审计及财务专业知识; 3 年及以上企业内控、内部审计相关工作经验,有制造企业 / IPO 企业内控工作经验者优先,熟悉制造企业全业务流程内控流程与风险点与要点者优先; 具有良好的学习能力、深度思考能力和沟通协调能力,自驱力强; 具有优秀的职业道德和职业操守,主动、认真的工作态度和细致、严谨的工作作风。 二、岗位职责 建立健全公司内控管理制度和流程,梳理业务流程,识别、评估风险活动,明确各部门内控职责与执行标准,搭建内部控制监察体系; 制定内部审计计划,定期组织各部门及境内外分子公司开展专项检查及全面内控审计工作,梳理业务流程中的内控缺陷,形成内控检查报告,提出整改建议并跟踪落地; 跟踪、监督相关部门内控程序和制度的执行情况,对整改效果进行验证与复核,推动公司合规文化建设,确保公司的内控措施持续有效运行。

    东莞市凯成环保科技有限公司

    印刷/包装/造纸

    |

    2000以上

    包住

    包吃

    带薪年假

    生日礼物

    五险一金

    工作环境优美

    交通便利

    节日福利

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    免费旅游

    2026-03-26

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