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职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 宁波
- 审计经理/主管
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推荐招聘信息
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10-12K
本科
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经验不限
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东莞-谢岗镇
立即应聘
一、任职要求 教育背景与专业资质 1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先。 2、具有中级会计师专业资格证书。 工作经验 1、具有2年以上内部审计工作经验,其中有在上市公司或拟上市公司工作经验者优先。 2、熟悉企业上市流程中的审计要求,有参与过企业上市筹备期审计工作经验者优先。 专业技能 1、精通内部审计流程、方法和技术,能够独立制定和执行内部审计计划。 2、熟练掌握财务会计知识,能够准确解读财务报表,识别财务风险和内部控制漏洞。 3、具备良好的数据分析能力,能够运用数据分析工具对大量财务和业务数据进行分析,发现潜在问题。 4、熟悉相关法律法规和监管要求,如证券法规、企业会计准则等。 综合素质 1、具有良好的沟通协调能力,能够与公司内部各部门(如财务、法务、业务部门等)以及外部审计机构、监管部门等进行有效的沟通和协调。 2、具备较强的问题解决能力和决策能力,能够在复杂的情况下迅速判断问题的关键,并提出有效的解决方案。 3、具有高度的责任心和职业道德,能够保守公司机密,维护公司利益。 其他要求 1、能够适应高强度的工作压力,具备良好的时间管理能力,确保审计工作按时完成。 2、具备一定的创新能力,能够不断改进内部审计工作方法和流程,提高内部审计工作的质量和效果。 二、工作职责 内部审计体系建设 1、建立和完善公司内部审计制度、流程和标准,确保内部审计工作的规范化和标准化。 2、根据公司发展战略和业务需求,制定内部审计规划和年度审计计划,明确审计目标、范围和重点。 财务审计 1、对公司财务报表进行定期审计,审查财务数据的真实性、准确性和完整性,确保财务报表符合相关会计准则和监管要求。 2、审查公司财务内部控制制度的执行情况,发现财务内部控制的薄弱环节,提出改进建议,防范财务风险。 3、对公司重大财务决策(如投资、融资、并购等)进行审计监督,评估决策的合理性和合规性,保障公司财务资源的有效利用。 运营审计 1、对公司各业务部门的运营管理情况进行审计,包括但不限于采购、销售、生产、人力资源等方面,审查业务流程的合规性、效率性和效益性。 2、评估公司资源(如资金、资产、人力等)的使用情况,发现资源浪费和不合理配置的情况,提出优化建议,提高公司运营效率和效益。 3、对公司重大项目(如工程项目、研发项目等)进行审计监督,审查项目的立项、执行、验收等环节的合规性和有效性,确保项目目标的实现。 风险管理审计 1、识别、评估公司面临的各种风险(如财务风险、市场风险、运营风险等),审查公司风险管理体系的有效性。 2、对公司风险应对措施的执行情况进行审计监督,确保公司能够有效应对各种风险,保障公司的稳定发展。 合规审计 1、审查公司遵守国家法律法规、行业规范和公司内部规章制度的情况,及时发现并纠正违规行为。 2、配合外部监管部门的检查和审计工作,提供必要的审计资料和解释,确保公司合规运营。 内部审计报告与整改跟踪 1、根据审计结果,撰写内部审计报告,准确、清晰地阐述审计发现的问题、原因分析和审计建议。 2、将审计报告及时提交给公司管理层和相关部门,并跟踪审计建议的整改情况,确保问题得到有效解决。 其他工作 1、完成公司管理层交办的其他与内部审计相关的工作任务,如参与公司内部制度的制定和修订、提供内部审计咨询服务等。 -
8-10K
大专
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2年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
1、对应第二方和第三方审厂;工厂基础维护查核改善。 2、熟悉充电器、Cable产品制程工艺。 3、懂ISO9001/14001/45001体系。 4、熟悉ROHS、REACH、CP管控。 5、熟悉品质管理流程。 -
10-13K·14薪
本科
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3年
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东莞-长安镇
立即应聘
1、风险管理体系:建立和完善审计制度,流程及内控标准,组织财务、经营、投资等专项审计,识别潜在风险并提出改进建议; 2、年度审计计划:制定年度审计计划并执行,包括财务审计、绩效审计、离任审计等,定期出具审计报告。 3、整改跟踪与报告:监督审计发现问题的整改落实,定期汇总整改情况并向管理层汇报; 4、协调内外部资源,推动审计实施,为重大项目谈判,提供审计专业支持。 -
10-15K
本科
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经验不限
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东莞-清溪镇
立即应聘
岗位职责: 1、协助制定年度审计计划,明确审计目标、范围和时间安排 2、组织和监督审计团队日常工作,确保项目按计划推进 3、评估集团内部控制系统的有效性,包括财务、运营和合规性控制 4、识别内部控制缺陷和合规问题,提出改进建议并跟踪落实 5、指导审计项目全过程,包括风险评估、现场工作和报告撰写 6、确保审计报告质量,保证内容的准确性、完整性和客观性 7、与管理层沟通审计发现和建议,及时传达关键信息 8、向管理层和董事会汇报审计结果及发现的问题 9、识别和评估业务风险,确保审计活动有效应对风险 10、管理审计部门人力资源和预算,优化审计流程 任职要求: 1、本科学历,会计、审计、财务管理等专业优先考虑 2、三年以上审计或相关领域工作经验 3、熟悉审计流程、方法和标准,能独立开展审计项目 4、具备供应链管理、采购流程、供应商管理专业知识 5、良好的沟通协调能力和团队管理能力 6、具备风险识别和控制能力 -
12-20K
大专
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2年
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中山-小榄镇
立即应聘
主要职责: 1、负责公司内部制度稽核和业务部门的流程稽核; 2、负责稽核过程中出现的各种行为问题跟进行考核,并予通报; 3、判断业务实施过程中的正负面行为的考核与激励; 4、督促并跟踪业务部门的审核整改工作,负责与相关部门的协调和沟通; 5、其他内审职责。 要求: 1、专科及以上学历,会计学、财务管理、审计学或相关专业优先; 2、具备较强的数据分析能力与逻辑思维能力,能熟练运用各类办公软件等工具; 3、拥有良好的沟通协调能力与抗压能力,能在多任务环境下高效推进工作; 4、工作细致严谨,原则性强,具备高度职业操守与保密意识. -
10-13K
本科
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3年
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东莞-厚街镇
立即应聘
1.本科及以上学历,专业不限于会计、审计、财务等相关专业。 2.具备至少3年以上制造业内部审计相关工作经验或会计师事务所上市公司审计经验。 3.熟悉内部控制框架、审计方法及财务业务流程。 4.具备良好的数据分析能力和逻辑思维。 5.能够适应偶尔的国内出差,有良好的时间管理和组织能力 6.持有CPA、CIA等专业证书者优先。 -
审计经理
急聘
15-25K
本科
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5年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1、建立健全公司财务审计体系:协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改。 2、制定和执行审计计划:负责组织实施审计发展规划及年度审计计划,全面负责审计项目方案的审核与执行,并向董事会及高级管理层报告审计结果。 3、监督和检查公司业务活动:审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作,执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,提高内部管理水平的控制有效性。 4、撰写审计报告:独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案。 协调内外关系:协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。 5、跟踪整改情况:对审计中发现的问题进行跟踪整改,确保问题得到有效解决。 岗位要求: 1、教育背景和资格:本科及以上学历,专业为财务管理、审计学、会计、税务、金融等相关专业。具有会计师以上职称,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格者优先。 2、工作经验:要求有5年以上的工作经验,其中3年以上管理经验。有制造业析等领域工作经验者优先。 3、技能要求:需要熟练掌握国内和国际会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规。具备良好的审计敏感性和判断力,出色的审计查核能力,能够独立带队完成中大型审计项目。 4、其他要求:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立实施审计、财税咨询工作,安排、指导、检查助理人员工作情况。 -
20-35K
学历不限
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经验不限
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东莞-长安镇
立即应聘
工作职责: 1、审计计划与执行:制定年度审计计划,组织实施财务,合规及专项审计项目;审核公司财务报表,账务处理及内部控制流程,确保合规性; 2、风险管理:识别公司业务流程中的风险点,提出改进建议并跟踪整改落实情况; 3、公司各流程合规性审计; 4、报告与汇报:编制审计报告,向管理层汇报审核发现、风险状况及整改建议。 岗位要求: 1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业,持有注册会计师(CPA)或审计师资格者优先考虑; 2、5年以上审计或财务相关工作经验,其中至少2年团队管理经验,有会计事务所或大型企业内审经验者优先; 3、熟悉国家财经法规及审计流程,具备较强的数据分析,风险识别及报告撰写能力; 4、良好的沟通协调能力,能独立对接跨部门及外部审计机构。 -
12-15K
大专
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2年
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东莞-大岭山镇
立即应聘
一、工作职责: 1.制定审计计划:根据公司年度审计工作计划,参与制定内部审计项目的工作方案,明确审计目标、范围、方法和时间表。 2.执行审计项目:按照计划执行各项审计任务,收集审计证据,确保结论的准确性和客观性,包括但不限于财务审计、内控审计、专项审计等。 3.编写审计报告:根据审计结果,起草审计报告,对存在的问题进行客观描述,提出改进建议,并确保报告的准确性和完整性。 4.跟踪整改情况:对审计报告中提出的问题,跟踪各部门的整改进度和效果,确保问题得到及时解决。 5.完善内部控制:参与体系的建设和完善,提出改进意见,降低公司运营风险。 6.例行审查工作:每周园区6S巡查工作,每月审查公司绩效考核评定工作,发现问题并提出有效建议。 7.完成领导交办的其他事项。 二、任职要求: 1、大专及以上学历;财务、管理相关专业。 2、2年以上上市公司内部审计或稽核经验,能独立开展审计工作优先; 3、沟通能力强,文字表达能力强。 -
10-11K
大专
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5年
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东莞-万江区
立即应聘
岗位职责: 1、负责所在基地审计办公室的日常管理和审计业务开展,协助上级对集团审计事务的管理,对健全和完善集团审计制度和部门内部管理体系提出合理化建议。 2、主持对所在基地各季度例行财务内控和费用抽查事中审计工作,负责现场审计的组织开展和审计报告的撰写工作,及时查错防弊,创造价值; 3、按照批复的年度审计计划开展所在基地的经营审计项目,负责审计实施方案的编写、现场审计的组织开展和审计报告的撰写工作; 4、按照上级要求参与重点项目审计,负责所分派审计事项的现场审计,及时与被审计单位就审计事项进行沟通核对,形成正式审计意见后出具审计工作底稿; 5、负责对集团领导要求开展的所在基地关键岗位人员的离任经济责任审计,撰写离任经济责任审计报告; 6、负责基地领导或上级交办的专项审计工作。 岗位要求: 1、大专或以上学历,审计、财务类相关专业; 2、熟练掌握会计、审计、内部控制等基本理论知识; 3、有5年以上企业内审计工作经验; 4、审计思路清晰,能有效把握审计工作重点与关键风险点; 5、能接受外派其它基地出差。
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