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筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 荆州
- 注册审计师
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推荐招聘信息
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8-11K
本科
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1年
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惠州-博罗县
立即应聘
工作内容: 1.审计计划与执行:以集团审核委员会的工作指导为方针,展开财务审计、内控审计、合规审计、及专项审计,有能力主导或参与制定年度审计计划,识别高风险领域并设计审计程序,输出审计报告,提出整改建议,确保集团内业务流程符合上市公司及行业规范。 2.风险管控:评估公司内部制度及流程审批体系的有效性,并提出改进建议,跟踪整改落实情况。针对舞弊、资产流失、以及法律及环保风险设计预防性审计方案。 3.法务协同:结合公司法、合同法、税法、劳动法等法律法规,协助管理层审查重大合同、劳务仲裁、诉讼案件及知识产权相关风险。对审计中发现的潜在法律风险提出预警及解决方案。 4.跨部门协作:与集团内各事业部及部门沟通协作,推动审计计划的实施及审计结论的落地执行。协助外部审计机构完成年度审计及其他合规性专项审计工作。 5.报告与汇报:上述工作直接上内审经理汇报。审计内控中心部隶属集团审计委员会,并由财务总监直接管辖。 任职要求: 1.教育背景:全日制本科以上学历,会计,审计,财务管理,法律等相关专业。持有CPA,CIA或律师从业资格证者优先。 2.工作经验:2年以上大型制造业或上市公司内审经验,或3年以上会计师事务所制造业审计项目经验(曾独立出具审计报告)。有3年以上律师事务所合同法或公司法与商业法律从业经验者优先,参与过大型企业全面合规整改项目者优先,熟悉车载背光行业或有电子制造业审计经验者优先。 3.专业技能:精通财务审计、内控程序、ERP系统数据提取与分析。了解公司法,合同法,劳动法等基本法律条款,能识别业务中的法律风险。对车载背光行业规范的体系标准有一定会概念,了解上市公司ESG要求规范。熟练使用相关办公软件。有良好的数据分析及报告撰写能力,能够独立完成审计工作底稿,编制是审计报告。 4.具备良好沟通协调能力,及跨部门推动问题解决的能力,具有高度的职业敏感度和保密意识,有良好的职业道德及素养,注重团队协作精神,工作细致认真,有较强责任心,以及一定的抗压能力。 5.本岗位常驻惠州,但需频繁往返深惠两地,候选人需明确接受两地办公安排。 -
14-18K
本科
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5年
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东莞-洪梅镇
立即应聘
工作职责 1、供应链合规审计:制定并执行供应链专项审计计划,重点审查采购、物流、仓储等环节的合规性,识别流程漏洞与合规风险;运用数据分析工具筛查异常交易与舞弊线索;评估供应商管理制度的有效性,包括准入审核、绩效评估及黑名单机制; 2、风险控制与改进:每月出具供应链审计报告并提出供应链优化建议,推动整改措施落地;建立供应链风险预警指标,完善内部控制体系;定期汇报重大风险事项; 3、跨部门协作:对接财务、运营部门获取审计所需数据与文档;协助外部审计机构完成供应链相关审查; 4、其他临时交办的审计项目。 任职资格 1、本科及以上学历,审计、财务或供应链管理专业; 2、5年以上供应链审计经验,具备制造业背景; 3、精通ERP系统(用友)及数据分析工具; 4、持有CIA、CPA或ACCA等专业资质者优先; 5、具备敏锐的风险洞察力与逻辑分析能力,出色的跨部门沟通与独立主导审计项目能力,能适应较高频次的出差。 -
12-15K
本科
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4年
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东莞-企石镇
立即应聘
岗位职责 1、参与公司内部审计体系的构建以及审计制度和方法的制定;检查、评价公司及所属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况; 2、参与公司业务流程梳理工作,参与各项流程进行优化升级; 3、负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营: A实施经营业务循环的审计项目,包括但不限于生产管理、质量管理、仓储管理、采购管理等: 独立开展各项各类内部审计项目。负责审计计划审计方案编写,审计工作实施与开展,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,跟进、确认、辅导审计建议的落实 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计、法务等相关专业教育及工作经验背景2、具备4年以上企业内部审计、财务、内控管理或会计师事务所外部审计等相关工作经验熟悉了解内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策,对中国内部审计准则、COSO 相关文件内容者尤佳: -
6-8K
大专
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经验不限
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东莞-清溪镇
立即应聘
岗位职责: 1、协助开展内部审计工作,包括财务、运营及合规性审计; 2、参与审计计划的制定与执行,整理审计证据,编制工作底稿; 3、根据审计发现,撰写审计报告初稿,提出改进建议; 4、跟踪审计整改措施的落实情况,并定期进行复核; 5、协助完善公司内部控制体系与风险管理流程; 任职要求: 1、对审计工作有浓厚兴趣,具备良好的学习能力与责任心; 2、具备基础的财务、会计或相关领域知识; 3、能够熟练使用Office办公软件,具备基本的数据处理能力; 4、思维严谨,具备良好的沟通表达能力和团队协作精神; 5、工作细致认真,能够适应快节奏的工作环境; -
审计助理
急聘
4-4.5K
本科
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应届毕业生
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东莞-南城区
立即应聘
1、会计、审计及财务管理相关专业本科毕业; 2、协助编制会计凭证以及进行会计核算、税金测算和纳税申报等工作; 3、协助经理完成项目审计,掌握审计流程、审计底稿编制、审计报告撰写;熟悉审计、财务等相关知识; 4、责任心强、具备较强的学习能力及敬业精神,能承受一定的工作压力,有良好的沟通能力和团队精神。 -
8-11K
中专
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经验不限
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东莞-樟木头镇
立即应聘
1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表。 2、每月末进行费用分配,及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。 3、进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。 4、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作。 5、评估成本方案,及时改进成本核算方法 6、保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档。 岗位要求: 1.具有中专以上会计专业学历 2.熟悉EXCEL函数的运用;有丰富的数据统计分析能力; 3.工作责任心强,工作认真细心、积极主动。有团队合作精神; 4.对数字敏感,有经验者优先。 -
7-10K
本科
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2年
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东莞-清溪镇
立即应聘
岗位职责: 1.审计项目开展:协助项目经理按审计程序开展审计项目,并能在项目中独立负责一个业务板块;落实审计问题。 2.审计闭环追踪:跟踪督导审计问题闭环追踪,确保业务部门限期完成改善,形成闭环管理。 3.流程有效性评价:对业务部门流程产出物进行评价,分析产出资料评价流程有效性及适用性。 4.廉洁文化建设:收集筛选并初步分析举报投诉信息,配合项目经理进行反腐调查;重要节假日廉洁文化的宣导;不定期开展反腐成果展示,进行警示教育。 5.档案管理:审计项目过程及结果等底稿资料的收集归档。 任职要求: 1.全日制本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业; 2.两年左右制造业内部控制、内部审计、风险管理等审计工作经验; 3. 工作认真、仔细,良好的沟通表达能力及逻辑思维能力。 福利待遇: 1. 五天八小时工作制,周末双休; 2. 公司免费提供吃住,提供基本的床上用品,每个宿舍均配备空调; 3. 购买五险一金;每月绩效奖金,年底多薪; 4. 半月春节假期,带薪年假,提供往返车费补贴; 5. 公司配备健身房、篮球场、足球场、游泳池、娱乐室等; 6. 定期部门活动,年度员工旅游等。 -
10-12K
学历不限
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经验不限
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东莞-塘厦镇
立即应聘
1、审计,财务会计相关专业 2、3年以上大中型制造企业内审、风控或3年以上知名会计事务所工作经验。 3、应具备的专业知识:精通COSO内控框架及风险评估工具,精通大型制造企业的采购,生产,资产,资金,循环审计。 4、其它要求:极强的原则性与职业操守,出色的逻辑推理与文档撰写能力,能适应制造业工作环境。 5、年龄40岁以下,性别不限 -
7-9K
大专
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1年
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东莞-常平镇
立即应聘
岗位职责 1.参与制定年度内部审计计划,协助开展财务审计、运营审计、内控审计及专项审计等工作; 2.按照审计程序执行现场审计,包括资料收集、访谈、测试、风险评估等工作,发现问题并提出改进建议; 3.协助建立和完善公司内部控制体系,评估内控有效性,跟踪整改落实情况; 4.参与风险识别与评估,编制审计报告并向部门负责人及管理层汇报; 5.跟进外部审计(如年报审计)配合工作,提供所需资料和支持; 6.完成领导交办的其他审计、稽核或合规相关任务。 任职要求 1.本科及以上学历,审计、会计、财务管理、工商管理等相关专业优先; 2.2年以上企业内部审计、会计师事务所或财务内控相关工作经验; 3.熟悉国家财经法律法规、会计准则、内控规范(如《企业内部控制基本规范》)及内部审计准则; 4.具备较强的审计实务能力、风险识别能力和数据分析能力,熟练使用Office办公软件,熟悉审计软件者优先。 能力素质: 1.良好的职业道德和保密意识,原则性强、客观公正; 2.较强的沟通协调能力、逻辑思维能力和报告撰写能力; 3.能独立或协助完成审计项目。 -
6.5-10K·13薪
本科
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1年
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惠州-仲恺区
立即应聘
【工作内容】 - 负责对公司各项业务流程进行审计,确保其符合相关法律法规及公司政策。 - 参与制定和完善内部审计程序,提高审计效率和质量。 - 对财务报表、成本控制等进行审查,及时发现潜在问题,并提出改进建议。 - 编写审计报告,向管理层汇报审计结果及建议。 - 定期对内部控制制度的有效性进行评估,提出优化建议。 【任职要求】 - 本科学历,会计、审计、财务等相关专业优先。 - 具备良好的逻辑思维能力和分析能力。 - 优秀的沟通技巧和团队协作精神,能够与不同部门有效合作。 - 工作认真负责,具备较强的学习能力和适应能力。 - 熟悉国家财经法规、会计准则及内部审计标准者优先。 - 优秀的应届毕业生亦可。
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