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职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 广州
- 注册审计师
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推荐招聘信息
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7-10K
本科
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2年
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东莞-清溪镇
立即应聘
岗位职责: 1.审计项目开展:协助项目经理按审计程序开展审计项目,并能在项目中独立负责一个业务板块;落实审计问题。 2.审计闭环追踪:跟踪督导审计问题闭环追踪,确保业务部门限期完成改善,形成闭环管理。 3.流程有效性评价:对业务部门流程产出物进行评价,分析产出资料评价流程有效性及适用性。 4.廉洁文化建设:收集筛选并初步分析举报投诉信息,配合项目经理进行反腐调查;重要节假日廉洁文化的宣导;不定期开展反腐成果展示,进行警示教育。 5.档案管理:审计项目过程及结果等底稿资料的收集归档。 任职要求: 1.全日制本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业; 2.两年左右制造业内部控制、内部审计、风险管理等审计工作经验; 3. 工作认真、仔细,良好的沟通表达能力及逻辑思维能力。 福利待遇: 1. 五天八小时工作制,周末双休; 2. 公司免费提供吃住,提供基本的床上用品,每个宿舍均配备空调; 3. 购买五险一金;每月绩效奖金,年底多薪; 4. 半月春节假期,带薪年假,提供往返车费补贴; 5. 公司配备健身房、篮球场、足球场、游泳池、娱乐室等; 6. 定期部门活动,年度员工旅游等。 -
12-18K
本科
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3年
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东莞-长安镇
立即应聘
岗位职责: 1、执行审计项目:在上级指导下,能独立开展财务、采购、销售、研发等关键业务循环的内部控制审计,撰写审计报告。 2、支持IPO合规:作为项目成员,具体执行与IPO相关的合规性审计程序,协助整理、归档上市所需的内部控制证据及审计资料。 3、问题跟踪与改善:对审计发现的问题进行跟进,验证整改措施的有效性,推动问题闭环。 4、风险识别与评估:协助上级进行业务风险点的初步梳理与评估,为年度审计计划提供输入。 5、协同与沟通:能与业务部门保持良好沟通,清晰传达审计发现及建议。 任职要求: 技术能力:熟悉企业内部审计流程、方法和工具 专业技能: 本科及以上学历,财务、审计、经济类相关专业; 3年及以上相关工作经验,具有制造业或上市公司内部审计经验者优先; 具备初级审计资格或CIA优先。 专业工具: 熟练使用Office办公软件,掌握数据分析工具(如Excel高级功能、SQL、python等)者优先; 熟悉ERP系统,且对AI软件具备一定了解与应用经验。 语言能力:普通话标准、具备英语读写能力 核心能力:拥有甲方IPO项目参与经验,或会计师事务所/上市公司/IPO审计经验 性格特质:严谨细致、正直诚信、廉洁保密 其它要求:具备较强抗压能力及团队合作精神 -
14-18K
本科
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5年
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东莞-洪梅镇
立即应聘
工作职责 1、供应链合规审计:制定并执行供应链专项审计计划,重点审查采购、物流、仓储等环节的合规性,识别流程漏洞与合规风险;运用数据分析工具筛查异常交易与舞弊线索;评估供应商管理制度的有效性,包括准入审核、绩效评估及黑名单机制; 2、风险控制与改进:每月出具供应链审计报告并提出供应链优化建议,推动整改措施落地;建立供应链风险预警指标,完善内部控制体系;定期汇报重大风险事项; 3、跨部门协作:对接财务、运营部门获取审计所需数据与文档;协助外部审计机构完成供应链相关审查; 4、其他临时交办的审计项目。 任职资格 1、本科及以上学历,审计、财务或供应链管理专业; 2、5年以上供应链审计经验,具备制造业背景; 3、精通ERP系统(用友)及数据分析工具; 4、持有CIA、CPA或ACCA等专业资质者优先; 5、具备敏锐的风险洞察力与逻辑分析能力,出色的跨部门沟通与独立主导审计项目能力,能适应较高频次的出差。 -
7-14K
本科
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2年
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东莞-清溪镇
立即应聘
1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案; 2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。 3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。 4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。 5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈 任职要求: 1.有2年以上稽核工作经验 2.或有会计师事务所2年以上工作经验 3.本科以上学历 4.年龄35岁以内 -
4.2-6K
大专
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2年
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东莞-大朗镇
立即应聘
任职要求: 1、大专学历及以上,财经相关专业; 2、对各项目单据、材料采购、合同进行审查; 3、负责工程进度款付款节点的审核,跟踪工程款支付情况; 4、审计部工程造价、商务、结算专职审计员; -
5-6K
本科
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应届毕业生
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东莞-大朗镇
立即应聘
工作职责: 1. 协助执行集团内部审计项目,包括财务审计、运营审计及合规性审计; 2. 评估业务流程的内部控制有效性,识别潜在风险并提出改进建议; 3. 收集和分析审计证据,编制审计工作底稿; 4. 协助撰写审计报告,跟踪审计发现问题的整改落实情况; 5. 主动了解和学习各业务部门的运营模式与流程,深入理解业务本质; 6. 协助推动审计工作的自动化与数字化,运用IT工具或脚本提高审计效率; 7. 与各部门保持良好沟通,确保审计工作的顺利开展; 8. 完成直属上司安排的其他工作任务。 教育/经验: 1. 本科或以上学历,会计、审计、财务管理、信息技术或相关专业优先; 2. 英语读写能力良好,能够阅读英文文件及进行基本书面沟通,口语流利者优先; 3. 有IT背景或熟悉自动化工具(如Python、Power BI、RPA等)者优先; 4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神; 5. 品行端正,工作严谨负责,有较强的逻辑思维、分析能力及学习能力; 6. 熟练使用Office办公软件,如Excel、Word、PPT等,有数据分析或ERP经验优先。 7. 能够在压力下工作,有强烈的按时完成任务的意识。 -
审计专员
急聘
6-12K
大专
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5年
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东莞-道滘镇
立即应聘
岗位职责 成本稽核:负责箱包/家具/五金类原材料(皮革、布料、金属配件等)、辅料及外协加工费用的采购价格、合同条款、供应商报价合规审查,保障成本支出合理透明。 数据分析:基于采购订单、对账单等资料,通过Excel/ERP提取关键数据,对比历史/行业价格,输出成本差异分析报告,支撑降本策略制定。 风险管控:识别采购流程中的异常成本(如价格虚高、条款漏洞等),提出优化建议并跟进落地,推动供应链成本改进。 跨部门协同:联动采购、仓储、财务部门,核查采购需求合理性及库存成本匹配度,落实全链路成本管控。 任职要求 基本条件:30周岁以下,大专及以上学历(理科优先,如数学/统计/工业工程/材料科学/电子电气等)。 专业/经验适配: 有箱包、五金、家具行业材料采购经验(熟悉皮革、布料、五金配件、板材等原材料采购流程者优先); 或具备工程、电子相关专业背景,且有制造业采购(如零部件、辅料采购)经验; 逻辑清晰,擅长数据核对与分析;对数字敏感,能精准定位成本异常;沟通顺畅,能独立对接供应商及内部部门核查问题。 -
8-11K
本科
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1年
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惠州-博罗县
立即应聘
工作内容: 1.审计计划与执行:以集团审核委员会的工作指导为方针,展开财务审计、内控审计、合规审计、及专项审计,有能力主导或参与制定年度审计计划,识别高风险领域并设计审计程序,输出审计报告,提出整改建议,确保集团内业务流程符合上市公司及行业规范。 2.风险管控:评估公司内部制度及流程审批体系的有效性,并提出改进建议,跟踪整改落实情况。针对舞弊、资产流失、以及法律及环保风险设计预防性审计方案。 3.法务协同:结合公司法、合同法、税法、劳动法等法律法规,协助管理层审查重大合同、劳务仲裁、诉讼案件及知识产权相关风险。对审计中发现的潜在法律风险提出预警及解决方案。 4.跨部门协作:与集团内各事业部及部门沟通协作,推动审计计划的实施及审计结论的落地执行。协助外部审计机构完成年度审计及其他合规性专项审计工作。 5.报告与汇报:上述工作直接上内审经理汇报。审计内控中心部隶属集团审计委员会,并由财务总监直接管辖。 任职要求: 1.教育背景:全日制本科以上学历,会计,审计,财务管理,法律等相关专业。持有CPA,CIA或律师从业资格证者优先。 2.工作经验:2年以上大型制造业或上市公司内审经验,或3年以上会计师事务所制造业审计项目经验(曾独立出具审计报告)。有3年以上律师事务所合同法或公司法与商业法律从业经验者优先,参与过大型企业全面合规整改项目者优先,熟悉车载背光行业或有电子制造业审计经验者优先。 3.专业技能:精通财务审计、内控程序、ERP系统数据提取与分析。了解公司法,合同法,劳动法等基本法律条款,能识别业务中的法律风险。对车载背光行业规范的体系标准有一定会概念,了解上市公司ESG要求规范。熟练使用相关办公软件。有良好的数据分析及报告撰写能力,能够独立完成审计工作底稿,编制是审计报告。 4.具备良好沟通协调能力,及跨部门推动问题解决的能力,具有高度的职业敏感度和保密意识,有良好的职业道德及素养,注重团队协作精神,工作细致认真,有较强责任心,以及一定的抗压能力。 5.本岗位常驻惠州,但需频繁往返深惠两地,候选人需明确接受两地办公安排。 -
8-11K
中专
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经验不限
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东莞-樟木头镇
立即应聘
1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表。 2、每月末进行费用分配,及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。 3、进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。 4、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作。 5、评估成本方案,及时改进成本核算方法 6、保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档。 岗位要求: 1.具有中专以上会计专业学历 2.熟悉EXCEL函数的运用;有丰富的数据统计分析能力; 3.工作责任心强,工作认真细心、积极主动。有团队合作精神; 4.对数字敏感,有经验者优先。 -
10-12K
学历不限
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经验不限
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东莞-塘厦镇
立即应聘
1、审计,财务会计相关专业 2、3年以上大中型制造企业内审、风控或3年以上知名会计事务所工作经验。 3、应具备的专业知识:精通COSO内控框架及风险评估工具,精通大型制造企业的采购,生产,资产,资金,循环审计。 4、其它要求:极强的原则性与职业操守,出色的逻辑推理与文档撰写能力,能适应制造业工作环境。 5、年龄40岁以下,性别不限
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