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武汉吴家
职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 武汉
- 注册审计师
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推荐招聘信息
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6.5-10K·13薪
本科
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1年
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惠州-仲恺区
立即应聘
【工作内容】 - 负责对公司各项业务流程进行审计,确保其符合相关法律法规及公司政策。 - 参与制定和完善内部审计程序,提高审计效率和质量。 - 对财务报表、成本控制等进行审查,及时发现潜在问题,并提出改进建议。 - 编写审计报告,向管理层汇报审计结果及建议。 - 定期对内部控制制度的有效性进行评估,提出优化建议。 【任职要求】 - 本科学历,会计、审计、财务等相关专业优先。 - 具备良好的逻辑思维能力和分析能力。 - 优秀的沟通技巧和团队协作精神,能够与不同部门有效合作。 - 工作认真负责,具备较强的学习能力和适应能力。 - 熟悉国家财经法规、会计准则及内部审计标准者优先。 - 优秀的应届毕业生亦可。 -
8-12K
大专
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3年
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东莞-樟木头镇
立即应聘
岗位职责: 1. 负责公司账务、凭证、报表、合同、资金等财务资料的全面核查,确保账实相符、数据真实准确。 2. 开展收入、成本、费用、资产、负债等专项审计,排查财务核算差错与风险。 3. 核对税务申报、发票管理、纳税缴纳情况,确保税务合规。 4. 检查公司内部控制制度、管理制度的执行有效性,测试流程合规性与完整性。 5. 识别采购、销售、库存、资产管理、费用报销等业务环节漏洞与风险点。 6. 编制审计工作底稿、审计小结,撰写正式审计报告,明确问题、责任、整改建议。 7. 跟踪被审计部门整改落实情况,开展整改复核,形成闭环管理。 8. 完善审计流程、审计模板,提升审计工作标准化水平。 9. 完成上级交办的其他审计相关工作。 任职要求: 1. 学历:大专及以上,会计、审计、财务管理等相关专业。 2. 证书:持有初级/中级会计职称、审计师证书优先。 3. 经验:1-3年财务、审计相关工作经验,熟悉企业财务核算与内控流程。 4. 技能:熟练使用财务软件、Office办公软件,具备凭证核查、底稿编制能力。 5. 素养:原则性强、严谨细致、责任心强,具备良好的沟通与问题分析能力。 -
8-11K
本科
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1年
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惠州-博罗县
立即应聘
工作内容: 1.审计计划与执行:以集团审核委员会的工作指导为方针,展开财务审计、内控审计、合规审计、及专项审计,有能力主导或参与制定年度审计计划,识别高风险领域并设计审计程序,输出审计报告,提出整改建议,确保集团内业务流程符合上市公司及行业规范。 2.风险管控:评估公司内部制度及流程审批体系的有效性,并提出改进建议,跟踪整改落实情况。针对舞弊、资产流失、以及法律及环保风险设计预防性审计方案。 3.法务协同:结合公司法、合同法、税法、劳动法等法律法规,协助管理层审查重大合同、劳务仲裁、诉讼案件及知识产权相关风险。对审计中发现的潜在法律风险提出预警及解决方案。 4.跨部门协作:与集团内各事业部及部门沟通协作,推动审计计划的实施及审计结论的落地执行。协助外部审计机构完成年度审计及其他合规性专项审计工作。 5.报告与汇报:上述工作直接上内审经理汇报。审计内控中心部隶属集团审计委员会,并由财务总监直接管辖。 任职要求: 1.教育背景:全日制本科以上学历,会计,审计,财务管理,法律等相关专业。持有CPA,CIA或律师从业资格证者优先。 2.工作经验:2年以上大型制造业或上市公司内审经验,或3年以上会计师事务所制造业审计项目经验(曾独立出具审计报告)。有3年以上律师事务所合同法或公司法与商业法律从业经验者优先,参与过大型企业全面合规整改项目者优先,熟悉车载背光行业或有电子制造业审计经验者优先。 3.专业技能:精通财务审计、内控程序、ERP系统数据提取与分析。了解公司法,合同法,劳动法等基本法律条款,能识别业务中的法律风险。对车载背光行业规范的体系标准有一定会概念,了解上市公司ESG要求规范。熟练使用相关办公软件。有良好的数据分析及报告撰写能力,能够独立完成审计工作底稿,编制是审计报告。 4.具备良好沟通协调能力,及跨部门推动问题解决的能力,具有高度的职业敏感度和保密意识,有良好的职业道德及素养,注重团队协作精神,工作细致认真,有较强责任心,以及一定的抗压能力。 5.本岗位常驻惠州,但需频繁往返深惠两地,候选人需明确接受两地办公安排。 -
审计助理
急聘
4-4.5K
本科
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应届毕业生
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东莞-南城区
立即应聘
1、会计、审计及财务管理相关专业本科毕业; 2、协助编制会计凭证以及进行会计核算、税金测算和纳税申报等工作; 3、协助经理完成项目审计,掌握审计流程、审计底稿编制、审计报告撰写;熟悉审计、财务等相关知识; 4、责任心强、具备较强的学习能力及敬业精神,能承受一定的工作压力,有良好的沟通能力和团队精神。 -
4.2-6K
大专
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2年
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东莞-大朗镇
立即应聘
任职要求: 1、大专学历及以上,财经相关专业; 2、对各项目单据、材料采购、合同进行审查; 3、负责工程进度款付款节点的审核,跟踪工程款支付情况; 4、审计部工程造价、商务、结算专职审计员; -
5-6K
本科
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应届毕业生
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东莞-大朗镇
立即应聘
工作职责: 1. 协助执行集团内部审计项目,包括财务审计、运营审计及合规性审计; 2. 评估业务流程的内部控制有效性,识别潜在风险并提出改进建议; 3. 收集和分析审计证据,编制审计工作底稿; 4. 协助撰写审计报告,跟踪审计发现问题的整改落实情况; 5. 主动了解和学习各业务部门的运营模式与流程,深入理解业务本质; 6. 协助推动审计工作的自动化与数字化,运用IT工具或脚本提高审计效率; 7. 与各部门保持良好沟通,确保审计工作的顺利开展; 8. 完成直属上司安排的其他工作任务。 教育/经验: 1. 本科或以上学历,会计、审计、财务管理、信息技术或相关专业优先; 2. 英语读写能力良好,能够阅读英文文件及进行基本书面沟通,口语流利者优先; 3. 有IT背景或熟悉自动化工具(如Python、Power BI、RPA等)者优先; 4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神; 5. 品行端正,工作严谨负责,有较强的逻辑思维、分析能力及学习能力; 6. 熟练使用Office办公软件,如Excel、Word、PPT等,有数据分析或ERP经验优先。 7. 能够在压力下工作,有强烈的按时完成任务的意识。 -
12-18K
本科
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3年
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东莞-长安镇
立即应聘
岗位职责: 1、执行审计项目:在上级指导下,能独立开展财务、采购、销售、研发等关键业务循环的内部控制审计,撰写审计报告。 2、支持IPO合规:作为项目成员,具体执行与IPO相关的合规性审计程序,协助整理、归档上市所需的内部控制证据及审计资料。 3、问题跟踪与改善:对审计发现的问题进行跟进,验证整改措施的有效性,推动问题闭环。 4、风险识别与评估:协助上级进行业务风险点的初步梳理与评估,为年度审计计划提供输入。 5、协同与沟通:能与业务部门保持良好沟通,清晰传达审计发现及建议。 任职要求: 技术能力:熟悉企业内部审计流程、方法和工具 专业技能: 本科及以上学历,财务、审计、经济类相关专业; 3年及以上相关工作经验,具有制造业或上市公司内部审计经验者优先; 具备初级审计资格或CIA优先。 专业工具: 熟练使用Office办公软件,掌握数据分析工具(如Excel高级功能、SQL、python等)者优先; 熟悉ERP系统,且对AI软件具备一定了解与应用经验。 语言能力:普通话标准、具备英语读写能力 核心能力:拥有甲方IPO项目参与经验,或会计师事务所/上市公司/IPO审计经验 性格特质:严谨细致、正直诚信、廉洁保密 其它要求:具备较强抗压能力及团队合作精神 -
7-14K
本科
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2年
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东莞-清溪镇
立即应聘
1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案; 2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。 3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。 4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。 5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈 任职要求: 1.有2年以上稽核工作经验 2.或有会计师事务所2年以上工作经验 3.本科以上学历 4.年龄35岁以内 -
7-10K
本科
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2年
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东莞-清溪镇
立即应聘
岗位职责: 1.审计项目开展:协助项目经理按审计程序开展审计项目,并能在项目中独立负责一个业务板块;落实审计问题。 2.审计闭环追踪:跟踪督导审计问题闭环追踪,确保业务部门限期完成改善,形成闭环管理。 3.流程有效性评价:对业务部门流程产出物进行评价,分析产出资料评价流程有效性及适用性。 4.廉洁文化建设:收集筛选并初步分析举报投诉信息,配合项目经理进行反腐调查;重要节假日廉洁文化的宣导;不定期开展反腐成果展示,进行警示教育。 5.档案管理:审计项目过程及结果等底稿资料的收集归档。 任职要求: 1.全日制本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业; 2.两年左右制造业内部控制、内部审计、风险管理等审计工作经验; 3. 工作认真、仔细,良好的沟通表达能力及逻辑思维能力。 福利待遇: 1. 五天八小时工作制,周末双休; 2. 公司免费提供吃住,提供基本的床上用品,每个宿舍均配备空调; 3. 购买五险一金;每月绩效奖金,年底多薪; 4. 半月春节假期,带薪年假,提供往返车费补贴; 5. 公司配备健身房、篮球场、足球场、游泳池、娱乐室等; 6. 定期部门活动,年度员工旅游等。 -
12-15K
本科
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4年
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东莞-企石镇
立即应聘
岗位职责 1、参与公司内部审计体系的构建以及审计制度和方法的制定;检查、评价公司及所属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况; 2、参与公司业务流程梳理工作,参与各项流程进行优化升级; 3、负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营: A实施经营业务循环的审计项目,包括但不限于生产管理、质量管理、仓储管理、采购管理等: 独立开展各项各类内部审计项目。负责审计计划审计方案编写,审计工作实施与开展,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,跟进、确认、辅导审计建议的落实 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计、法务等相关专业教育及工作经验背景2、具备4年以上企业内部审计、财务、内控管理或会计师事务所外部审计等相关工作经验熟悉了解内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策,对中国内部审计准则、COSO 相关文件内容者尤佳:
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