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职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 宁乡
- 审计经理/主管
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推荐招聘信息
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20-30K
本科
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10年
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东莞-东坑镇
立即应聘
Job Responsibilities 1. Plan, develop and implement the audit program and internal control policies throughout all Group's business and processes. 2. Conduct compliance reviews, enhance audit proficiencies, and continually improve audit workflows and practices 3. Facilitate enhancement in company policies and procedures as well as the internal control system 4. Prepare monthly and yearly audit reports for management review 5. Support departments and other operational activities to ensure compliance with the Group's internal controls and policies 6. Ensure that audit issues and risks are effectively identified and provide constructive advice 7. Provide recommendation and improvement plans regarding strategic, operational and financial risk areas when required 8. Coordinate with other departments for audit purposes and liaise with external parties and consultants 9. Carry out ad hoc duties as required Job Requirement: 1. Degree holder in Accounting, Finance or related disciplines 2. 3Y or above Internal audit experience, under manufacturing environment, electronic related 3. 023Y External audit experience (preferred Big 4 or middle size audit firm)02 4. Some MNC experience is preferable 5. Good communication, interpersonal and analytical skills 6. Mature and able to work independently 7. Proficiency in both spoken and written English and Chinese 8. Regular business travel to Mexico and APAC is required 9. Work location: DongGuan China -
13-25K·13薪
本科
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3年
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惠州-惠城区
立即应聘
岗位职责: 1、参与公司内控建设,执行高风险流程的内控检查,进行内控宣导和培训,设计与优化内控管理工具与方法,支持各业务模块的内控管理工作; 2、组织实施常规和专项审计项目,把控审计项目整体的推进及进度,负责审计报告的编写,有效完成与被审计单位的沟通,对审计报告的整改情况进行定期追踪,并形成追踪报告; 3、根据部门工作安排,对招投标项目进行过程监督,参与开标、询标过程等; 4、协助部门做好制度建设、员工培训等工作。 任职要求: 1、三年以上工作经验,掌握国家关于审计方面的法律和相关政策,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关专业知识。有大型制造企业同等岗位工作经验和获得CPA\CIA等证书的优先。 2、具备较强的执行能力、沟通能力、组织协调能力和学习能力。 3、具有强烈的责任心及良好的职业道德,保密意识强。 -
8-15W/年
不限
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应届毕业生
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宜春-高安市
立即应聘
工作职责 1、依据部门战略,建立内部控制评价体系框架,建立内部控制标准; 2、对公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估,实施内部控制评价程序,推进公司制度建设及管理提升; 3、对公司经营管理以及效能情况进行监督、检查和评价;负责审计缺失项目的追踪,并每季度统计审计项目到期缺失改善比率,对改善未达标部门依据审计奖惩方案提出奖惩措施; 4、日常制度文件以及审计、内控相关的档案的管理工作; 5、日常专项审计的执行及部门领导临时交办的其他相关事项。 任职资格 1、本科及以上学历,管理学、财务、审计专业相关,5年以上相关工作经验,其中2年以上制造业工作经验; 2、熟悉企业财务会计、内部控制体系及相关业务流程的审计; 3、具有熟练的计算机运用技巧,熟悉常用的办公软件、ERP系统等; 4、具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,学习能力较强,能承受一定的工作压力; 5、需制造业流程审计、内控工作经验,具有上市公司审计、基建审计、AEO审计工作经验优先考虑。 -
20-30K
本科
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3年
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江门-开平市
立即应聘
岗位职责 1、内控体系建设:负责公司内部控制管理体系和基本制度的建立、完善和优化; 2、内控风险评估:负责公司层面内控评估,对公司层面和业务层面的内控缺陷进行汇总和评价,形成内控报告,推动督促各部门对内控缺陷整改; 3、内控风险预警:监督和检查公司内控管理体系的健全性、合理性、有效性,组织开展内控日常监控,定期评价和排查,有效降低公司运营成本,防范运营风险; 4、内控流程优化:负责推动业务部门进行流程优化和合规内控管理体系完善提升,从流程和体系上为经营、管理赋能; 5、内控宣贯:在公司层面、相关部门、岗位开展内控工作培训及宣导。 6、其他与内控管理相关的工作和领导交办的工作。 岗位要求: 1、财务、审计、会计、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历;持有会计师、审计师中级职称或CIA、CPA等相关资格者优先; 2、具有5年以上企业内部控制管理相关工作经验,中大型制造类或上市企业内控管理经验者优先; 3、熟悉内部控制、成本控制及风险管理相关工作; 4、具有较强的沟通能力、团队合作能力和解决问题的能力; 5、严谨的洞察力、逻辑分析能力、良好的问题发现及报告能力。 -
审计经理
急聘
15-25K
本科
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5年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1、建立健全公司财务审计体系:协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改。 2、制定和执行审计计划:负责组织实施审计发展规划及年度审计计划,全面负责审计项目方案的审核与执行,并向董事会及高级管理层报告审计结果。 3、监督和检查公司业务活动:审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作,执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,提高内部管理水平的控制有效性。 4、撰写审计报告:独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案。 协调内外关系:协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。 5、跟踪整改情况:对审计中发现的问题进行跟踪整改,确保问题得到有效解决。 岗位要求: 1、教育背景和资格:本科及以上学历,专业为财务管理、审计学、会计、税务、金融等相关专业。具有会计师以上职称,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格者优先。 2、工作经验:要求有5年以上的工作经验,其中3年以上管理经验。有制造业析等领域工作经验者优先。 3、技能要求:需要熟练掌握国内和国际会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规。具备良好的审计敏感性和判断力,出色的审计查核能力,能够独立带队完成中大型审计项目。 4、其他要求:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立实施审计、财税咨询工作,安排、指导、检查助理人员工作情况。 -
财务审计经理
急聘
15-25K
本科
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5年
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东莞-虎门镇
立即应聘
岗位要求: 1、5年以上审计作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作; 2、担任3年以上财务经理或审计经理职务; 3、会计.审计及相关专业专科及以上学历,取得CPA(注册会计师)执业资格证; 4、熟悉中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务; 5、熟悉审计操作程序和审计方法; 6、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理; 7、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法; 8、熟悉财务管理、企业融资及资本运作; 9、良好的口头及书书面表达能力; 10、具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 11、具有较高的领导管理能力; 12、较强的人际交往能力和团队协作精神; 13、具有较强的综合分析能力。 工作职责: 1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则; 2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施; 3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况; 5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计; 6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。 -
11-18K·13薪
本科
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3年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1.会计核算规范、合规审核、流程优化 2.母子公司凭证、账务审核,出具母子公司财务报表及合并报表 3.纳税、合同税收合规审核,形成财税风险事项清单,协助税务会计对接税务检查 4.财务数据收集、提供、审核,数据分析(建立重点财务运营指标、盈利指标、现金流指标、延伸业务指标的监控和分析) 5.外部审查机构对接(券商、会所、律所关于财税、IPO相关数据统计及文件提供事宜) 6.研发体系流程建设、研发台账设计、研发专项账目、核算管理流程 7.协助建立内控制度、公司财务制度及标准化核算体系;财务信息化对接;未来信息披露、财务数据输出,逐步建立信披机制 8.负责核算组人员工作调配、培训、考核及监督 9.完成上级交办的临时任务 任职要求: 1、本科以上学历,有相关会计专业技术资格证 2、对数字敏感,熟练运用各种函数 3、精通财会专业知识,熟悉税法、会计准则及相关税收法规 4、3年以上上市公司或知名会计事务所工作经验 5、熟悉一种以上ERP软件 -
11-18K·13薪
本科
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3年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1.会计核算规范、合规审核、流程优化 2.母子公司凭证、账务审核,出具母子公司财务报表及合并报表 3.纳税、合同税收合规审核,形成财税风险事项清单,协助税务会计对接税务检查 4.财务数据收集、提供、审核,数据分析(建立重点财务运营指标、盈利指标、现金流指标、延伸业务指标的监控和分析) 5.外部审查机构对接(券商、会所、律所关于财税、IPO相关数据统计及文件提供事宜) 6.研发体系流程建设、研发台账设计、研发专项账目、核算管理流程 7.协助建立内控制度、公司财务制度及标准化核算体系;财务信息化对接;未来信息披露、财务数据输出,逐步建立信披机制 8.负责核算组人员工作调配、培训、考核及监督 9.完成上级交办的临时任务 任职要求: 1、本科以上学历,有相关会计专业技术资格证 2、对数字敏感,熟练运用各种函数 3、精通财会专业知识,熟悉税法、会计准则及相关税收法规 4、3年以上上市公司或知名会计事务所工作经验 5、熟悉一种以上ERP软件 -
9-14K·13薪
本科
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3年
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东莞-松山湖
立即应聘
岗位职责: 1、监督、协助集团及各分子公司完善内控体系建设,防范内控风险。 2、关注公司业务重点,监督、检查集团及分子公司制度的落实情况,提出建议,推动或协助相关部门进行整改。 3、负责制定集团年度内部审计计划,实施和推动审计项目,并出具审计方案、审计报告、整改建议,督促被审计单位整改落实,向集团和上级领导汇报。 4、完成上级领导交办的任务。 任职要求: 1、会计、审计、财务管理、法务等相关专业,全日制本科及以上学历; 2、3-5年大型企业内部审计或会计师事务所工作经验; 3、注册会计师、中级会计师或中级审计师优先; 4、有较高的专业水准,较强的专业判断能力和解决问题的能力; 5、具有丰富的审计经验,熟悉相关业务的法律法规、管理流程; 6、有较强的责任心,良好的沟通表达能力和心里抗压能力,较强的团队合作精神及保密意识。 -
8-15K
大专
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3年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
1、梳理公司业务流程和制度,评估制度建设的健全性和有效性,推动内控体系建设; 2、开展审计项目,编写审计工作底稿,提出审计建议及意见,出具审计报告; 3、审计整改跟踪落实,确保整改措施有效落地; 4、实施各类舞弊举报的调查; 5、整理、归类保存审计档案; 任职资格要求: 1、大专以上学历,审计类、财务管理类、经济类等相关专业。 2、有中大型的制造型企业工作经验,3年以上经营管理类审计工作经验(从事风险管理、内部控制相关工作),热爱审计工作。 3、熟练掌握各种办公软件,具有良好的沟通能力、组织能力、学习能力及逻辑分析能力。 4、持相关审计资格证书(ICA/CPA)等优先考虑。
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