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职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 东莞
- 樟木头镇
- 审计专员/助理
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8-11K
中专
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经验不限
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东莞-樟木头镇
立即应聘
1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表。 2、每月末进行费用分配,及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。 3、进行有关成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。 4、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作。 5、评估成本方案,及时改进成本核算方法 6、保管好成本、计算资料并按月装订,定期归档。 岗位要求: 1.具有中专以上会计专业学历 2.熟悉EXCEL函数的运用;有丰富的数据统计分析能力; 3.工作责任心强,工作认真细心、积极主动。有团队合作精神; 4.对数字敏感,有经验者优先。 -
8-12K
大专
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3年
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东莞-樟木头镇
立即应聘
岗位职责: 1. 负责公司账务、凭证、报表、合同、资金等财务资料的全面核查,确保账实相符、数据真实准确。 2. 开展收入、成本、费用、资产、负债等专项审计,排查财务核算差错与风险。 3. 核对税务申报、发票管理、纳税缴纳情况,确保税务合规。 4. 检查公司内部控制制度、管理制度的执行有效性,测试流程合规性与完整性。 5. 识别采购、销售、库存、资产管理、费用报销等业务环节漏洞与风险点。 6. 编制审计工作底稿、审计小结,撰写正式审计报告,明确问题、责任、整改建议。 7. 跟踪被审计部门整改落实情况,开展整改复核,形成闭环管理。 8. 完善审计流程、审计模板,提升审计工作标准化水平。 9. 完成上级交办的其他审计相关工作。 任职要求: 1. 学历:大专及以上,会计、审计、财务管理等相关专业。 2. 证书:持有初级/中级会计职称、审计师证书优先。 3. 经验:1-3年财务、审计相关工作经验,熟悉企业财务核算与内控流程。 4. 技能:熟练使用财务软件、Office办公软件,具备凭证核查、底稿编制能力。 5. 素养:原则性强、严谨细致、责任心强,具备良好的沟通与问题分析能力。
推荐招聘信息
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10-20K
大专
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3年
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东莞-寮步镇
立即应聘
岗位职责: 1、负责公司及控股子公司的内审工作; 2、熟悉采购、销售、资产管理的相关流程,能识别和管理采购、销售、资产管理活动中的风险,并提出改善建议; 3、开展常规审计及专项审计,及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;对重大项目提供专项审计分析(资金使用、进度延误、成本超支等)。 4、监督与抽盘公司及控股子公司的资金、固定资产、存货;对经营管理层资产管理情况进行客观评价。 5、系统整理审计证据,编写内部审计报告,提出改善意见。 任职要求: 1、大专及以上学历,审计、会计、财务相关专业。 2、2年以上内部审计经验,有制造行业审计工作优先。 3、原则性强、严谨细致、沟通能力强、有保密意识。 4、可接受每月出差株洲子公司。 5、薪资待遇可跟总经理面议。 -
9-10K
本科
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3年
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东莞-望牛墩镇
立即应聘
岗位职员描述: 1、与集团各事业部保持良好的沟通与合作; 2、保质保量及时完成日常审计工作; 3、完成主管安排的其他工作事项。 人员条件需求: 1、本科学历; 2、会计或审计专业; 3、三年会计经验,有制造企业成本会计经验者优先; 4、能熟练操作ERP系统; 5、有较强的数据分析能力。 此岗位大小周工作制 -
7-9K
本科
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经验不限
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东莞-清溪镇
立即应聘
岗位职责: 1、参与集团内审建设和风险评估管理,根据部门计划开展内审业务; 2、定期检查公司管控制度和业务流程,对公司内控的健全性、有效性进行评估; 3、定期对财务业务,包括票据、结算、成本、进出项等业务进行检查,对业务合法性和合规性进行评价,出具审计报告; 4、自主立项开展审计工作,对公司业务流的合理性和合规性进行分析和评价,出具审计报告,提出改善建议,跟进落实整改; 5、领导安排的其他工作。 技能要求: 1、具备3年以上审计工作经验,熟悉内部审计工作开展流程; 2、熟悉国家财政政策、会计准则,精通审计、财务、会计及相关税务法律法规; 3、熟悉制造业业务流程以及会计核算方法,熟悉制造企业成本核算办法; 4、熟练使用办公软件以及 SAP等工具,文字表达能力优秀; 5、具备良好的逻辑思维分析能力,为人正直、责任心强、具备团队合作精神。 -
4.2-6K
大专
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2年
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东莞-大朗镇
立即应聘
任职要求: 1、大专学历及以上,财经相关专业; 2、对各项目单据、材料采购、合同进行审查; 3、负责工程进度款付款节点的审核,跟踪工程款支付情况; 4、审计部工程造价、商务、结算专职审计员; -
5-7K
学历不限
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经验不限
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东莞-大岭山镇
立即应聘
岗位职责: 1、协助完成日常会计凭证的录入与核对工作 2、配合完成月度财务报表的编制与分析 3、参与固定资产及存货的盘点与账务处理 4、协助整理会计档案及凭证资料归档 5、配合完成税务申报及相关资料准备 6、协助处理银行对账及往来款项核对任职要求: 1、20-30岁,财务相关专业及具有初级会计资格证背景优先 2、工作经验不限,具备基础财务知识者优先 3、具备良好的数字敏感度 4、语言能力不限,能熟练操作办公软件 5、工作细致认真,具备良好的沟通协调能力 6、能够适应制造业财务工作环境 -
7-9K
大专
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3年
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东莞-长安镇
立即应聘
任职要求: 1、3年以上内审内控或中大型会计师事务所相关工作经验; 2、全日制大专以上学历,审计、会计学等相关专业,考过CPA部分科目者优先; 3、熟悉风险内控管理体系建设,具备风险管理、内控评价、内部审计等方面的专业知识; 4、熟悉制造业采购、销售、固定资产等主要的业务流程; 5、具有良好的沟通协调、口头和书面表达能力,能与被审计单位、同事和上级有效沟通; 6、具备较强的问题解决能力,能对审计发现问题提出合理的建议; 7、工作认真负责、具备较强的团队合作精神。 工作职责: 1.协助公司内部控制体系的建立,对其完整性、合规性、合理性及其实施的有效性进行检查、监督和建议。 2、推动各大业务循环内控的建设与优化,参与公司内部制度和流程的修改与完善。 3、协助编制内部审计计划,能够独立完成一些审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿、输出内部审计报告,整理审计档案。 4、审计后续跟进工作。跟踪被审计部门的整改措施落实情况,检查整改是否到位,是否达到预期效果,记录整改过程中的问题和反馈,及时向领导汇报进展。 5、领导安排的其他事项。 -
10-12K
学历不限
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经验不限
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东莞-塘厦镇
立即应聘
1、审计,财务会计相关专业 2、3年以上大中型制造企业内审、风控或3年以上知名会计事务所工作经验。 3、应具备的专业知识:精通COSO内控框架及风险评估工具,精通大型制造企业的采购,生产,资产,资金,循环审计。 4、其它要求:极强的原则性与职业操守,出色的逻辑推理与文档撰写能力,能适应制造业工作环境。 5、年龄40岁以下,性别不限 -
5-6K·13薪
大专
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2年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位要求: 1.大专及以上学历,2年以上工厂稽核经验,有内部培训内控稽核相关专业能力; 2.具有财会审计、资讯、ERP 知识及生产营运相关经验; 3.良好的逻辑分析与查核规划能力,较强的沟通协调能力与简报呈现能力; 4.良好的职业操守和风险意识,能客观、独立、主动学习、可配合出差; 岗位职责: 1.依年度稽核计划查核(含评估/规划/执行); 2.定期完成稽核报告及稽核追踪报告; 3.厂区自行评估作业复核(含管理/自评); 4.内控制度设计及执行有效性评估及监督;内控制度修正检讨; 5.其他内控学习及主管交办工作; -
内审专员
急聘
7-12K
大专
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3年
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东莞-洪梅镇
立即应聘
岗位定位: 负责公司内审工作、购销合同审核、厂房建造项目合同审核,对接处理政府需求的厂房项目文件等资料,与建造商或承包商对账等事务。 岗位职责: 1.合同审核与风险把控; 2.参与厂房建造项目的合同谈判,提供现场内审专业支持,确保合同条款的有利性与可执行性。 3. 主导公司内审工作,检查有无内控缺失等情况,检查合同履约情况,检查合同执行是否与条款一致,支付是否合规。 4. 外联与项目对接:负责与外部单位(如施工单位、监理方、造价咨询公司、经发局等)就项目相关数据进行对接、解释与核验。 任职要求: 1.学历专业:财务、审计或工程管理相关专业,大专及以上学历; 2.工作经验:2年以上厂房建设、土建工程或制造型企业成本管控、内审及合同审核经验; 3.精通各类商业合同的主要条款,特别是工程类合同范本,具备良好的合同审核能力,能敏锐发现合同中的财务漏洞与风险点。 4.了解国家法律法规,熟悉税法、会计准则,具备良好的沟通能力,敏锐的风险洞察力,逻辑思维清晰,拥有较强的内审及成本管控能力。 5.具备良好的职业操守,原则性强,为人正直,客观公正,抗压能力强。 -
12-15K
本科
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4年
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东莞-企石镇
立即应聘
岗位职责 1、参与公司内部审计体系的构建以及审计制度和方法的制定;检查、评价公司及所属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况; 2、参与公司业务流程梳理工作,参与各项流程进行优化升级; 3、负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营: A实施经营业务循环的审计项目,包括但不限于生产管理、质量管理、仓储管理、采购管理等: 独立开展各项各类内部审计项目。负责审计计划审计方案编写,审计工作实施与开展,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,跟进、确认、辅导审计建议的落实 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计、法务等相关专业教育及工作经验背景2、具备4年以上企业内部审计、财务、内控管理或会计师事务所外部审计等相关工作经验熟悉了解内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策,对中国内部审计准则、COSO 相关文件内容者尤佳:
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