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筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
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- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
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急聘
已选条件:
- 江门
- 审计经理/主管
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推荐招聘信息
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18-25K
本科
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5年
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深圳-龙华区
立即应聘
岗位职责: 1、协助优化完善公司的内控该体系建设,协助制定实施方案,督导建立或修订内控制度,并同步优化内控流程。 2、开展内控监督评价工作,及时发现制度的设计缺陷和执行缺陷,督导落实整改。通过检查,对内控体系进行完善,实施常态化、标准化的内控管理机制; 3、对公司内外部审计提出的问题,沟通确认整改方案,并督导落实整改; 4、开展内控管理及全面风险管理的培训工作; 5、配合业务的需要,对现有的流程进行优化,基于实际给出合理化的整改建议,跨部门协同共同完成重大的风控内控项目,有效推动跨部门协作与整改落实; 6、风控内控体系建设:适应业务最新发展现状,协助部门领导对集团整体的风控内控体系进行改革。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历; 2、5年以上工作经验,有制造业的工作经验,熟悉制造业企业的重要业务流程,对上市公司合规运作有一定的工作经验优先; 3、扎实的文字功底,能够独当一面起草制度、风控内控文件、汇报材料等; 4、具有较好的业务敏感性、沟通协调能力与影响力,卓越的逻辑思维、分析判断与问题解决能力,能敏锐识别风险与漏洞; 5、具备责任心及良好的职业道德,保密意识强,敬畏规则但不刻板保守。 公司人文关怀及福利: 1)有薪假期:享有国家劳动法规定的法定节假日; 2)社会保险:根据公司规定享受社会保险待遇; 3)集体福利:平等享受生日礼物、每年文体活动、抽奖福利待遇; 4)奖金:根据公司经营效益及员工本人绩效,按相关规则享受奖金; 5)培训发展:公司提供各种培训提升员工的知识、技术、管理水平,为员工发展提供机会; 6)食宿条件:公司为员工提供了住宿(工厂),公司内部设有饭堂(六菜一汤); 7)工作时间:8:30-12:30 14:00-18:00; 8)交通:“核电工业园站”“福前狮径路口站”“九龙山站”; 9)职业通道 1. 营销职系 实习业务员/实习跟单/实习客服→业务员/跟单员/客服专员→业务主管→副经理→经理→高级经理→总监→副总经理→总经理→*** 2. 技术职系 作业员→实习技术员→技术员→助理工程师→工程师→高级工程师→CTO→*** 3. 管理职系 文员→专员→副主管→主管→副经理→经理→高级经理→副总监→总监→副总经理→总经理→*** 4. 生产职系 作业员→水蜘蛛(助拉)→领班→副主管→主管→副经理→经理→高级经理→副总监→总监→副总经理→总经理→*** 地址:广东省深圳市龙华区狮径路15-5(福城数字创新园6期2栋15楼) 欢迎加入德同兴,携手共创美好未来! -
10-15K
本科
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经验不限
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东莞-清溪镇
立即应聘
岗位职责: 1、协助制定年度审计计划,明确审计目标、范围和时间安排 2、组织和监督审计团队日常工作,确保项目按计划推进 3、评估集团内部控制系统的有效性,包括财务、运营和合规性控制 4、识别内部控制缺陷和合规问题,提出改进建议并跟踪落实 5、指导审计项目全过程,包括风险评估、现场工作和报告撰写 6、确保审计报告质量,保证内容的准确性、完整性和客观性 7、与管理层沟通审计发现和建议,及时传达关键信息 8、向管理层和董事会汇报审计结果及发现的问题 9、识别和评估业务风险,确保审计活动有效应对风险 10、管理审计部门人力资源和预算,优化审计流程 任职要求: 1、本科学历,会计、审计、财务管理等专业优先考虑 2、三年以上审计或相关领域工作经验 3、熟悉审计流程、方法和标准,能独立开展审计项目 4、具备供应链管理、采购流程、供应商管理专业知识 5、良好的沟通协调能力和团队管理能力 6、具备风险识别和控制能力 -
20-35K
学历不限
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经验不限
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东莞-长安镇
立即应聘
工作职责: 1、审计计划与执行:制定年度审计计划,组织实施财务,合规及专项审计项目;审核公司财务报表,账务处理及内部控制流程,确保合规性; 2、风险管理:识别公司业务流程中的风险点,提出改进建议并跟踪整改落实情况; 3、公司各流程合规性审计; 4、报告与汇报:编制审计报告,向管理层汇报审核发现、风险状况及整改建议。 岗位要求: 1、本科及以上学历,会计、审计或相关专业,持有注册会计师(CPA)或审计师资格者优先考虑; 2、5年以上审计或财务相关工作经验,其中至少2年团队管理经验,有会计事务所或大型企业内审经验者优先; 3、熟悉国家财经法规及审计流程,具备较强的数据分析,风险识别及报告撰写能力; 4、良好的沟通协调能力,能独立对接跨部门及外部审计机构。 -
10-12K
本科
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经验不限
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东莞-谢岗镇
立即应聘
一、任职要求 教育背景与专业资质 1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先。 2、具有中级会计师专业资格证书。 工作经验 1、具有2年以上内部审计工作经验,其中有在上市公司或拟上市公司工作经验者优先。 2、熟悉企业上市流程中的审计要求,有参与过企业上市筹备期审计工作经验者优先。 专业技能 1、精通内部审计流程、方法和技术,能够独立制定和执行内部审计计划。 2、熟练掌握财务会计知识,能够准确解读财务报表,识别财务风险和内部控制漏洞。 3、具备良好的数据分析能力,能够运用数据分析工具对大量财务和业务数据进行分析,发现潜在问题。 4、熟悉相关法律法规和监管要求,如证券法规、企业会计准则等。 综合素质 1、具有良好的沟通协调能力,能够与公司内部各部门(如财务、法务、业务部门等)以及外部审计机构、监管部门等进行有效的沟通和协调。 2、具备较强的问题解决能力和决策能力,能够在复杂的情况下迅速判断问题的关键,并提出有效的解决方案。 3、具有高度的责任心和职业道德,能够保守公司机密,维护公司利益。 其他要求 1、能够适应高强度的工作压力,具备良好的时间管理能力,确保审计工作按时完成。 2、具备一定的创新能力,能够不断改进内部审计工作方法和流程,提高内部审计工作的质量和效果。 二、工作职责 内部审计体系建设 1、建立和完善公司内部审计制度、流程和标准,确保内部审计工作的规范化和标准化。 2、根据公司发展战略和业务需求,制定内部审计规划和年度审计计划,明确审计目标、范围和重点。 财务审计 1、对公司财务报表进行定期审计,审查财务数据的真实性、准确性和完整性,确保财务报表符合相关会计准则和监管要求。 2、审查公司财务内部控制制度的执行情况,发现财务内部控制的薄弱环节,提出改进建议,防范财务风险。 3、对公司重大财务决策(如投资、融资、并购等)进行审计监督,评估决策的合理性和合规性,保障公司财务资源的有效利用。 运营审计 1、对公司各业务部门的运营管理情况进行审计,包括但不限于采购、销售、生产、人力资源等方面,审查业务流程的合规性、效率性和效益性。 2、评估公司资源(如资金、资产、人力等)的使用情况,发现资源浪费和不合理配置的情况,提出优化建议,提高公司运营效率和效益。 3、对公司重大项目(如工程项目、研发项目等)进行审计监督,审查项目的立项、执行、验收等环节的合规性和有效性,确保项目目标的实现。 风险管理审计 1、识别、评估公司面临的各种风险(如财务风险、市场风险、运营风险等),审查公司风险管理体系的有效性。 2、对公司风险应对措施的执行情况进行审计监督,确保公司能够有效应对各种风险,保障公司的稳定发展。 合规审计 1、审查公司遵守国家法律法规、行业规范和公司内部规章制度的情况,及时发现并纠正违规行为。 2、配合外部监管部门的检查和审计工作,提供必要的审计资料和解释,确保公司合规运营。 内部审计报告与整改跟踪 1、根据审计结果,撰写内部审计报告,准确、清晰地阐述审计发现的问题、原因分析和审计建议。 2、将审计报告及时提交给公司管理层和相关部门,并跟踪审计建议的整改情况,确保问题得到有效解决。 其他工作 1、完成公司管理层交办的其他与内部审计相关的工作任务,如参与公司内部制度的制定和修订、提供内部审计咨询服务等。 -
12-20K
大专
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2年
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中山-小榄镇
立即应聘
主要职责: 1、负责公司内部制度稽核和业务部门的流程稽核; 2、负责稽核过程中出现的各种行为问题跟进行考核,并予通报; 3、判断业务实施过程中的正负面行为的考核与激励; 4、督促并跟踪业务部门的审核整改工作,负责与相关部门的协调和沟通; 5、其他内审职责。 要求: 1、专科及以上学历,会计学、财务管理、审计学或相关专业优先; 2、具备较强的数据分析能力与逻辑思维能力,能熟练运用各类办公软件等工具; 3、拥有良好的沟通协调能力与抗压能力,能在多任务环境下高效推进工作; 4、工作细致严谨,原则性强,具备高度职业操守与保密意识. -
10-15K
本科
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8年
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东莞-企石镇
立即应聘
审计经理岗位职责及任职资格如下: 1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度,根据深交所的要求,拟定公司内部审计制度; 2.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批后,负责审计工作计划的具体实施; 3.对财务收支、经营活动进行审计; 4.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督; 5.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制; 6.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计; 7.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。 8.具有一定的领导组织管理能力; 9.具有敬业精神和良好的职业道德操守。 -
10-13K
本科
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3年
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东莞-长安镇
立即应聘
1、风险管理体系:建立和完善审计制度,流程及内控标准,组织财务、经营、投资等专项审计,识别潜在风险并提出改进建议; 2、年度审计计划:制定年度审计计划并执行,包括财务审计、绩效审计、离任审计等,定期出具审计报告。 3、整改跟踪与报告:监督审计发现问题的整改落实,定期汇总整改情况并向管理层汇报; 4、协调内外部资源,推动审计实施,为重大项目谈判,提供审计专业支持。 -
8-10K
大专
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2年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
1、对应第二方和第三方审厂;工厂基础维护查核改善。 2、熟悉充电器、Cable产品制程工艺。 3、懂ISO9001/14001/45001体系。 4、熟悉ROHS、REACH、CP管控。 5、熟悉品质管理流程。 -
合规督查主管
急聘
10-15K
高中
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8年
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东莞-企石镇
立即应聘
岗位职责: 1、制度体系建设:制定与修订公司监察政策、行为准则及关键流程(如反舞弊、举报机制等),持续优化内部控制环境。 2、合规性稽核:定期组织对各部门制度执行情况的系统性稽核,确保业务活动“有章可循、依规执行、合规运营”。 3、案件调查与处理:独立或牵头开展对各类违规线索的调查。全面负责证据收集、笔录制作与调查报告撰写,提出处理建议并跟踪落实,确保闭环管理。 4、风险识别与专项监察: 定期开展舞弊与合规风险评估,识别业务高风险领域;通过数据分析、访谈及穿行测试等手段,主动挖掘潜在违规与内控缺陷。 5、培训与文化宣导:组织合规与廉洁从业培训,提升全员风控意识;管理并宣导内部举报渠道,推动建立诚信透明的企业文化。 6、汇报与协同:定期向总裁办汇报监察工作成果、风险趋势与管理建议,为决策提供支持。 任职要求: 1、年龄28-40岁,退役军人优先,具备高度的责任感与执行力。 2、6年以上稽查、内审、合规、监察或相关岗位经验,其中至少2年团队管理或复杂项目主导经验。拥有独立处理舞弊案件并取得显著成果者优先。 3、能力素质: 诚信正直,原则性强; 洞察力敏锐,具备优秀的风险判断与数据分析能力; 沟通协调能力强,抗压性佳,能在复杂情境中保持客观、公正。 -
审计经理
急聘
15-25K
本科
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5年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1、建立健全公司财务审计体系:协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改。 2、制定和执行审计计划:负责组织实施审计发展规划及年度审计计划,全面负责审计项目方案的审核与执行,并向董事会及高级管理层报告审计结果。 3、监督和检查公司业务活动:审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作,执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,提高内部管理水平的控制有效性。 4、撰写审计报告:独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案。 协调内外关系:协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。 5、跟踪整改情况:对审计中发现的问题进行跟踪整改,确保问题得到有效解决。 岗位要求: 1、教育背景和资格:本科及以上学历,专业为财务管理、审计学、会计、税务、金融等相关专业。具有会计师以上职称,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格者优先。 2、工作经验:要求有5年以上的工作经验,其中3年以上管理经验。有制造业析等领域工作经验者优先。 3、技能要求:需要熟练掌握国内和国际会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规。具备良好的审计敏感性和判断力,出色的审计查核能力,能够独立带队完成中大型审计项目。 4、其他要求:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立实施审计、财税咨询工作,安排、指导、检查助理人员工作情况。
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江门审计经理/主管招聘江门审计经理/主管频道介绍
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