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筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 珠海
- 注册审计师
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推荐招聘信息
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5-6K·13薪
大专
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2年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位要求: 1.大专及以上学历,2年以上工厂稽核经验,有内部培训内控稽核相关专业能力; 2.具有财会审计、资讯、ERP 知识及生产营运相关经验; 3.良好的逻辑分析与查核规划能力,较强的沟通协调能力与简报呈现能力; 4.良好的职业操守和风险意识,能客观、独立、主动学习、可配合出差; 岗位职责: 1.依年度稽核计划查核(含评估/规划/执行); 2.定期完成稽核报告及稽核追踪报告; 3.厂区自行评估作业复核(含管理/自评); 4.内控制度设计及执行有效性评估及监督;内控制度修正检讨; 5.其他内控学习及主管交办工作; -
8-12K
大专
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3年
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东莞-樟木头镇
立即应聘
岗位职责: 1. 负责公司账务、凭证、报表、合同、资金等财务资料的全面核查,确保账实相符、数据真实准确。 2. 开展收入、成本、费用、资产、负债等专项审计,排查财务核算差错与风险。 3. 核对税务申报、发票管理、纳税缴纳情况,确保税务合规。 4. 检查公司内部控制制度、管理制度的执行有效性,测试流程合规性与完整性。 5. 识别采购、销售、库存、资产管理、费用报销等业务环节漏洞与风险点。 6. 编制审计工作底稿、审计小结,撰写正式审计报告,明确问题、责任、整改建议。 7. 跟踪被审计部门整改落实情况,开展整改复核,形成闭环管理。 8. 完善审计流程、审计模板,提升审计工作标准化水平。 9. 完成上级交办的其他审计相关工作。 任职要求: 1. 学历:大专及以上,会计、审计、财务管理等相关专业。 2. 证书:持有初级/中级会计职称、审计师证书优先。 3. 经验:1-3年财务、审计相关工作经验,熟悉企业财务核算与内控流程。 4. 技能:熟练使用财务软件、Office办公软件,具备凭证核查、底稿编制能力。 5. 素养:原则性强、严谨细致、责任心强,具备良好的沟通与问题分析能力。 -
高级财务专员
急聘
9-11K
大专
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5年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1、审核各子公司月度会计凭证和会计报表; 2、月末和月初汇率更新及维护; 3、集团公司月中和月末发货快报、资金预测表; 4、财务中心年度报告/半年报数据收集与填报; 5、集团公司预算与实际对比; 6、集团内部各子公司之间的现金流量抵销; 7、完成领导交办的其他事项及其他工作内容。 任职要求: 1、具有生产型企业总账会计五年以上或成本主管三年以上经验,熟练使用用友ERP系统的成本核算和供应链等功能模块,其中至少两年以上财务成本/分析经验,熟悉制造业产品成本核算、成本分析、成本控制流程,善于从数据中发现、分析和解决问题。 2、熟悉制造熟练使用电子表、通用函数、财务报表分析、财务预算等相关知识。 3、具有较好的综合素质和沟通能力,熟悉《企业会计准则》、税收(含出口退税)、海关法律法规。 4、爱岗敬业,不断提高工作效率和质量; 5、能随时根据工作需要调整工作方法,并改进工作方式; 6、严格履行职责,及时、准确地完成所承担的工作、达成岗位业绩,完成经营指标; 7、服从领导安排并准时完成安排的其他工作。 -
6.5-10K·13薪
本科
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1年
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惠州-仲恺区
立即应聘
【工作内容】 - 负责对公司各项业务流程进行审计,确保其符合相关法律法规及公司政策。 - 参与制定和完善内部审计程序,提高审计效率和质量。 - 对财务报表、成本控制等进行审查,及时发现潜在问题,并提出改进建议。 - 编写审计报告,向管理层汇报审计结果及建议。 - 定期对内部控制制度的有效性进行评估,提出优化建议。 【任职要求】 - 本科学历,会计、审计、财务等相关专业优先。 - 具备良好的逻辑思维能力和分析能力。 - 优秀的沟通技巧和团队协作精神,能够与不同部门有效合作。 - 工作认真负责,具备较强的学习能力和适应能力。 - 熟悉国家财经法规、会计准则及内部审计标准者优先。 - 优秀的应届毕业生亦可。 -
5-7K
学历不限
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经验不限
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东莞-大岭山镇
立即应聘
岗位职责: 1、协助完成日常会计凭证的录入与核对工作 2、配合完成月度财务报表的编制与分析 3、参与固定资产及存货的盘点与账务处理 4、协助整理会计档案及凭证资料归档 5、配合完成税务申报及相关资料准备 6、协助处理银行对账及往来款项核对任职要求: 1、20-30岁,财务相关专业及具有初级会计资格证背景优先 2、工作经验不限,具备基础财务知识者优先 3、具备良好的数字敏感度 4、语言能力不限,能熟练操作办公软件 5、工作细致认真,具备良好的沟通协调能力 6、能够适应制造业财务工作环境 -
审计专员
急聘
7-12K
大专
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3年
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东莞-洪梅镇
立即应聘
岗位定位: 负责公司内审工作、购销合同审核、厂房建造项目合同审核,对接处理政府需求的厂房项目文件等资料,与建造商或承包商对账等事务。 岗位职责: 1.合同审核与风险把控; 2.参与厂房建造项目的合同谈判,提供现场内审专业支持,确保合同条款的有利性与可执行性。 3. 主导公司内审工作,检查有无内控缺失等情况,检查合同履约情况,检查合同执行是否与条款一致,支付是否合规。 4. 外联与项目对接:负责与外部单位(如施工单位、监理方、造价咨询公司、经发局等)就项目相关数据进行对接、解释与核验。 任职要求: 1.学历专业:财务、审计或工程管理相关专业,大专及以上学历; 2.工作经验:2年以上厂房建设、土建工程或制造型企业成本管控、内审及合同审核经验; 3.精通各类商业合同的主要条款,特别是工程类合同范本,具备良好的合同审核能力,能敏锐发现合同中的财务漏洞与风险点。 4.了解国家法律法规,熟悉税法、会计准则,具备良好的沟通能力,敏锐的风险洞察力,逻辑思维清晰,拥有较强的内审及成本管控能力。 5.具备良好的职业操守,原则性强,为人正直,客观公正,抗压能力强。 -
10-15K
本科
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经验不限
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东莞-长安镇
立即应聘
岗位职责: 1、执行审计项目:在上级指导下,能独立开展财务、采购、销售、研发等关键业务循环的内部控制审计,撰写 审计报告。 2、支持IPO合规:作为项目成员,具体执行与IPO相关的合规性审计程序,协助整理、归档上市所需的内部控制 证据及审计资料。 3、问题跟踪与改善:对审计发现的问题进行跟进,验证整改措施的有效性,推动问题闭环。 4、风险识别与评估:协助上级进行业务风险点的初步梳理与评估,为年度审计计划提供输入。 5、协同与沟通:能与业务部门保持良好沟通,清晰传达审计发现及建议。 任职要求: 技术能力:熟悉企业内部审计流程、方法和工具 专业技能: 本科及以上学历,财务、审计、经济类相关专业; 3年及以上相关工作经验,具有制造业或上市公司内部审计经验者优先; 具备初级审计资格或CIA优先。 专业工具: 熟练使用Office办公软件,掌握数据分析工具(如Excel高级功能、SQL、python等)者优先; 熟悉ERP系统,且对AI软件具备一定了解与应用经验。 语言能力:普通话标准、具备英语读写能力 核心能力:拥有甲方IPO项目参与经验,或会计师事务所/上市公司/IPO审计经验 性格特质:严谨细致、正直诚信、廉洁保密 其它要求:具备较强抗压能力及团队合作精神 -
8-9K
大专
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2年
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东莞-桥头镇
立即应聘
岗位要求: 1、大专以上, 2、有财务或审计工作经验优先, 3、有较强的文字功底,能接受出差。 4、立场坚定,有原则。 5、从事过审计岗位,敢于接受挑战者; 工作职责: 1、负责落实三反(反贪污、反浪费、反偷盗)工作计划。 2、参与三反举报调查。 -
12-15K
本科
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4年
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东莞-企石镇
立即应聘
岗位职责 1、参与公司内部审计体系的构建以及审计制度和方法的制定;检查、评价公司及所属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况; 2、参与公司业务流程梳理工作,参与各项流程进行优化升级; 3、负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营: A实施经营业务循环的审计项目,包括但不限于生产管理、质量管理、仓储管理、采购管理等: 独立开展各项各类内部审计项目。负责审计计划审计方案编写,审计工作实施与开展,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,跟进、确认、辅导审计建议的落实 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计、法务等相关专业教育及工作经验背景2、具备4年以上企业内部审计、财务、内控管理或会计师事务所外部审计等相关工作经验熟悉了解内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策,对中国内部审计准则、COSO 相关文件内容者尤佳: -
7-9K
大专
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3年
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东莞-长安镇
立即应聘
任职要求: 1、3年以上内审内控或中大型会计师事务所相关工作经验; 2、全日制大专以上学历,审计、会计学等相关专业,考过CPA部分科目者优先; 3、熟悉风险内控管理体系建设,具备风险管理、内控评价、内部审计等方面的专业知识; 4、熟悉制造业采购、销售、固定资产等主要的业务流程; 5、具有良好的沟通协调、口头和书面表达能力,能与被审计单位、同事和上级有效沟通; 6、具备较强的问题解决能力,能对审计发现问题提出合理的建议; 7、工作认真负责、具备较强的团队合作精神。 工作职责: 1.协助公司内部控制体系的建立,对其完整性、合规性、合理性及其实施的有效性进行检查、监督和建议。 2、推动各大业务循环内控的建设与优化,参与公司内部制度和流程的修改与完善。 3、协助编制内部审计计划,能够独立完成一些审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿、输出内部审计报告,整理审计档案。 4、审计后续跟进工作。跟踪被审计部门的整改措施落实情况,检查整改是否到位,是否达到预期效果,记录整改过程中的问题和反馈,及时向领导汇报进展。 5、领导安排的其他事项。
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