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东坑镇
职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 审计经理/主管
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推荐招聘信息
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25-35K
大专
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5年
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东莞-长安镇
立即应聘
岗位职责: 上6休1 1、主导公司全面预算管理体系的构建与优化,确保预算制定、执行、监控和评估的全程高效与准确。 2、负责审计公司各项预算的合理性、合规性和有效性,及时发现并纠正预算偏差,提出改进建议。 3、制定并完善预算管理制度、流程和标准,确保预算工作的规范化、制度化和流程化。 4、协调各部门参与预算编制过程,提供预算指导和培训,提升全员预算管理意识和能力。 5、定期向公司高层汇报预算执行情况,为公司决策提供有力的数据支持和财务建议。 6、至少5年以上审计或财务管理工作经验,其中3年以上全面预算管理推行经验,熟悉全面预算管理流程和方法。 7、精通国家财经法律法规、税法及审计准则,具备良好的职业道德和职业操守。 8、具备较强的组织协调能力、沟通能力和分析判断能力,能够妥善处理各种复杂财务问题。 9、熟练使用财务软件、办公软件和预算管理工具,具备较高的工作效率和团队协作精神。 -
审计经理
急聘
15-25K
本科
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5年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1、建立健全公司财务审计体系:协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改。 2、制定和执行审计计划:负责组织实施审计发展规划及年度审计计划,全面负责审计项目方案的审核与执行,并向董事会及高级管理层报告审计结果。 3、监督和检查公司业务活动:审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作,执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,提高内部管理水平的控制有效性。 4、撰写审计报告:独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案。 协调内外关系:协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。 5、跟踪整改情况:对审计中发现的问题进行跟踪整改,确保问题得到有效解决。 岗位要求: 1、教育背景和资格:本科及以上学历,专业为财务管理、审计学、会计、税务、金融等相关专业。具有会计师以上职称,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格者优先。 2、工作经验:要求有5年以上的工作经验,其中3年以上管理经验。有制造业析等领域工作经验者优先。 3、技能要求:需要熟练掌握国内和国际会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规。具备良好的审计敏感性和判断力,出色的审计查核能力,能够独立带队完成中大型审计项目。 4、其他要求:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立实施审计、财税咨询工作,安排、指导、检查助理人员工作情况。 -
12-18K
本科
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5年
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东莞-厚街镇
立即应聘
任职要求: 1.研产销一体制造企业5年以上财务工作经历,年龄27--45岁; 2.本科及以上学历,财务会计、财务管理或者审计专业; 3.取得中级会计师职称; 4.具有3年以上财务经理、审计经理或同等岗位经验; 5.能适应长期外地出差需要。 岗位职责: 1、内部审计体系构建与优化 根据公司战略目标和行业特性,建立和完善内部审计制度、流程及标准。 制定年度内部审计计划,并确保其有效实施。 2、风险管理与内部控制 对公司的财务、运营、合规性等方面进行定期审查,识别潜在风险并提出改进措施。 协助管理层建立健全的风险管理体系,确保各项业务活动符合法律法规要求。 3、子公司审计监督 负责对异地全资子公司的财务状况、经营成果、内部控制等进行全面审计。 监督子公司的财务运作情况,确保资金使用合理合法,促进子公司健康稳定发展。 4、提升财务透明度与合规性 定期向董事会汇报审计结果,提出改进建议以提高财务透明度。 推动公司治理结构优化,增强企业合规管理水平。 5、跨部门协作 加强与其他部门(如法务部、财务部等)的合作交流,共同推进公司内控体系建设。 参与重大投资项目的前期评估,提供专业的审计意见。 -
15-25K
本科
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10年
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东莞-桥头镇
立即应聘
职位描述 1、协助部门负责人制定、执行公司的审计制度、流程与具体的审计程序、方案; 2、开展对公司各部门及各分、子公司的审计监督控制,严肃财经纪律,查漏补缺,提升经营管理水平,从而确保公司的各项制度得到有效贯彻执行; 3、根据公司年度经营目标,协助部门负责人组织、制定并实施审计监察中心的年度工作计划; 4、负责对公司各部门及各分、子公司的预算资金、目标绩效、经营成果等经营状况;人、财、物等资源使用情况;各类物资和设备资产的安全性与完整性所进行的核查工作,并确保审计报告的及时性、客观性、准确性。 5、部门负责人交办的其他事项。 岗位要求 1、10年以上制造类上市公司或科技型集团性企业的财务审计工作经验,会计、审计、税务、金融等专业本科及以上学历; 2、熟悉企业的研发、采购、品质、生产、物流、营销等主要模块的内部审计方法、程序、流程,对预算资金、成本费用核查有深刻认知; 3、工作认真细致、善于坚持原则、抗压能力强,擅长数据分析和逻辑推理,有强烈的工作责任心和团队荣誉感; 4、具备良好的文字功底、沟通表达能力,能够独立完成各项报告、文书的编撰,沟通汇报能力; 5、中级会计师/审计师及以上职称,精通主流办公和财务软件,熟悉制造型企业主要模块的主流办公系统应用; 6、适应一定频率的出差。 -
会计核算主管
急聘
11-18K·13薪
本科
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3年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1.会计核算规范、合规审核、流程优化 2.母子分公司凭证、账务审核,出具母子公司财务报表及合并报表 3.纳税、合同税收合规审核,形成财税风险事项清单,协助税务会计对接税务检查 4.财务数据收集、提供、审核,数据分析(建立重点财务运营指标、盈利指标、现金流指标、延伸业务指标的监控和分析) 5.外部审查机构对接(券商、会所、律所关于财税、IPO相关数据统计及文件提供事宜) 6.研发体系流程建设、研发台账设计、研发专项账目、核算管理流程 7.协助建立内控制度、公司财务制度及标准化核算体系;财务信息化对接;未来信息披露、财务数据输出,逐步建立信披机制 8.负责核算组人员工作调配、培训、考核及监督 9.完成上级交办的临时任务 任职要求: 1、本科毕业,金融,会计、财务管理、税收等专业,40岁以下;会计账务基础扎实,熟悉新会计准则,核算运作及报表逻辑,具有中级会计证,或CPA注册会计优先考虑。 2、具备良好职业操守和诚信品质,认同公司使命和文化,踏实肯干,认真细致; 3、有3年以上中大型制造企业专业核算会计经验(总账报表模块),或大型事务所负责独立审计项目经验,熟悉ERP系统操作逻辑,合并报表及科目取数逻辑,有全盘账务、报表账套等管理经验,上市公司工作经验优先考虑。 4、沟通能力强、积极主动、工作热情,适应力强。 -
10-15K
本科
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4年
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深圳-龙岗区
立即应聘
任职要求; 1. 审计、会计、财务管理或相关专业统招本科及以上学历,要求有CPA执业资格证书。 2. 大中型上市制造业企业内审工作经验优先;有会计师事务所或税务师事任职要求务所经历优先考虑。 3. 具有独立承担审计项目的相关工作能力、项目管理能力,能够带领项目组成员完成审计项目,并针对审计发现提出管理建议,促进企业提高管理水平和减少企业经营管理风险。 4. 具有良好的沟通和协调能力,能够与不同部门和层级的人员有效协作。 5. 工作认真负责,具有高度的职业道德和保密意识。 -
15-20K
本科
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5年
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东莞-石碣镇
立即应聘
工作概要 审计经理需全面负责集团内部审计体系的构建与执行,聚焦制造业核心业务环节,确保财务合规、运营效率及风险管理目标的达成。具体包括: 1. 战略支持:围绕集团汽车空调滤清器、空气净化器滤芯等产品线,制定审计策略,覆盖研发投入、生产流程、供应链管理及国际业务等关键领域。 2. 合规管理:监控集团及子公司(如江苏艾尔佳)在环保法规、知识产权保护、ISO标准(如ISO 14001环境管理体系)等方面的执行情况,防范法律风险。 3. 风险防控:通过数据分析和流程优化,识别生产制造、库存管理、跨境交易中的潜在风险,提出整改建议并跟踪落实。 岗位职责 1. 审计体系建设 - 制定年度审计计划,涵盖财务审计、运营审计、专项审计(如研发费用审计、环保合规审计)等,确保覆盖集团各业务板块。 - 完善内部控制制度,优化审计流程,引入数字化工具(如AI数据分析)提升审计效率。 2. 业务流程监督 - 研发与生产:审查研发项目资金使用的合规性,评估技术专利的价值及保护措施;监督生产流程中的成本控制、质量检测及设备维护。 - 供应链与采购:审核供应商资质及合同执行情况,确保原材料采购、库存管理符合集团标准,防范供应链中断风险。 - 国际业务:检查进出口贸易的合规性,包括关税申报、跨境支付及国际审计准则(如IFRS)的应用。 3. 报告与整改 - 编制审计报告,向管理层及董事会汇报审计发现,提出可行性建议,并跟踪整改措施的落实效果。 - 协调内外部审计资源,配合第三方机构完成专项审计及政府监管检查。 任职要求 1. 专业背景 - 本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,持有CPA、CIA等职业资格者优先。 - 熟悉制造业审计特点,具备3年以上汽车零部件、环保科技等行业审计经验,了解ISO 14001、IATF 16949等体系认证要求。 2. 技能与能力 - 技术能力:熟练运用ERP系统(如SAP)、数据分析工具(如Python、SQL),掌握数字化审计技术。 - 合规意识:熟悉中国及国际环保法规、财税政策,能识别跨境交易中的合规风险。 - 沟通协调:具备跨部门协作能力,能有效推动审计建议的落地实施,并与外部监管机构保持良好沟通。 3. 职业素养 - 严谨的逻辑思维和风险预判能力,能独立开展复杂审计项目。 - 高度的责任心和保密意识,坚守职业道德,适应制造业高强度工作节奏及出差需求。 -
13-25K·13薪
本科
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3年
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惠州-惠城区
立即应聘
岗位职责: 1、参与公司内控建设,执行高风险流程的内控检查,进行内控宣导和培训,设计与优化内控管理工具与方法,支持各业务模块的内控管理工作; 2、组织实施常规和专项审计项目,把控审计项目整体的推进及进度,负责审计报告的编写,有效完成与被审计单位的沟通,对审计报告的整改情况进行定期追踪,并形成追踪报告; 3、根据部门工作安排,对招投标项目进行过程监督,参与开标、询标过程等; 4、协助部门做好制度建设、员工培训等工作。 任职要求: 1、三年以上工作经验,掌握国家关于审计方面的法律和相关政策,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关专业知识。有大型制造企业同等岗位工作经验和获得CPA\CIA等证书的优先。 2、具备较强的执行能力、沟通能力、组织协调能力和学习能力。 3、具有强烈的责任心及良好的职业道德,保密意识强。
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