• 10-15K

    本科

    |

    5年

    |

    东莞-厚街镇

    立即应聘

    任职要求: 1、全日制本科或以上学历; 2、熟悉国家相关的审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识; 3、具备中级会计师或审计师职称,有上市公司工作经验者优先; 4、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难; 5、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力; 6、具备沟通协调能力,积极与公司内部和外部的人员进行沟通协调,确保各项审计工作能落地执行; 7、工作踏实稳定,原则性强,具备较强的学习和自我完善能力以及良好的团队合作能力。 岗位职责: 1、根据公司年度审计计划,对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计; 2、及时向部门负责人通报审计中发现的问题,同步制定后续的审计整改措施; 3、定期检查监督公司的资产管理、财务制度的执行情况; 4、根据国家有关制度和公司相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作; 5、负责审计资料整理汇总、审计(调研)报告撰写以及审计底稿资料归档工作; 6、跟踪落实审计项目中发现的问题及审计建议的整改情况。

    东莞市永益食品有限公司

    快速消费品

    |

    1000-2000

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    2024-01-19

推荐招聘信息

  • 12-18K

    本科

    |

    3年

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    东莞-常平镇

    立即应聘

    任职要求 1、具有审计,财务、内部控制等相关专业知识 2、拥有3年以上会计师事务所审计经验或者上市公司审计工作经验 3、了解和熟悉制造业的相关制度要求及业务流程 4、忠于职守、坚持原则,能够做到独立、客观、公正、廉洁奉公、遵纪守法、保守秘密。 5、能够根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计; 6、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 7、具有发现公司风险的敏锐度,能够提出风险管控的措施 8、能够接受出差,特别是海外出差(印度、越南) 9、能够接受敬业文化,能够吃苦耐劳 10、能够独自带领团队开展审计工作 岗位职责 1、对内控制度、流程、风险矩阵的持续优化和完善 2、及时对制度进行修改或新增及发布 3、编制流程文本描述,风险矩阵 4、独立开展审计工作,编制审计底稿和审计报告,提出审计意见和建议,并对审计发现的问题整改跟进 5、对内部举报的普通投诉案件进行调查

    东莞市瀛通电线有限公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

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    股票期权

    2024-03-07

  • 7-10K

    大专

    |

    3年

    |

    东莞-横沥镇

    立即应聘

    1. 三年以上财务企业财务审计经验。有电商公司财务管理背景优先 2. 对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法 3. 熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。 5. 大专或以上学历。审计、财务、经济、金融等相关专业 面试地址:东莞市横沥镇水边工业园 上班地址:深圳市龙岗区乐荟中心

    广东信诺体育用品有限公司

    生产/制造/加工

    |

    200-500

    8小时工作制

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    2023-11-04

  • 8-15K

    本科

    |

    2年

    |

    东莞-万江区

    立即应聘

    1,能够带领团队完成中小型审计项目。 2,有事务所工作经验,对审计业务熟悉,对审计风险能够准确把握识别。

    东莞市摩仕根企业管理咨询有限公司

    咨询与调查业(顾问/企业管理/知识产权)

    |

    1-100

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    2022-10-25

  • 8-12K

    大专

    |

    3年

    |

    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算 ; 2、协助上级编制内部审计计划,编写审计报告,提出风险分析和建议; 3、管理制度和流程审核,收集、整理、归档审计资料; 4、配合上级对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度。 职位要求: 1、全日制大专及以上学历,会计、审计专业毕业,3年以上审计类工作经历,热爱财税行业; 2、持有会计、审计初级职称及以上专业资格证书; 3、具有高度敬业精神,团队意识强,管理能力强; 4、熟练运用计算机及办公软件。

    东莞市新贵电子科技有限公司

    生产/制造/加工

    |

    500-1000

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    8小时工作制

    双休

    带薪年假

    全勤奖

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    五险

    2023-02-14

  • 9-10K

    大专

    |

    3年

    |

    东莞-谢岗镇

    立即应聘

    1、对关键、敏感岗位的人员进行离任审计,监督交接双方仔细梳理遗留事项及重要资料,保证顺利交接;对离任人员任期内的工作进行检查及评价; 2、拓展管理审计领域(采购、仓储、运输、生产、工程管理等),为公司创造效益; 3、制度检查,保证各项工作按照制度规定程序运作,及时完善细节保证制度完善性、合理性; 4、公司领导安排事项调查、跟踪; 5、监督检查财务预算的执行情况; 6、监督审计结果的落实; 7、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查; 岗位要求 1、财经会计或管理类专业,大专以上学历; 2、具备内控、审计、财务及相关3年工作经验 3、掌握内控、审计、财务的基础理论与实务,了解流程优化的基础理论,掌握内控实际执行方法; 4、了解财务、采购、销售、资金等某一领域的具体业务,掌握其相关流程框架和内控标准; 5、能吃苦耐劳、具备良好的沟通能力和写作能力。

    广东鑫和电子集团有限公司

    电子/半导体/集成电路

    |

    2000以上

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    2024-01-09

  • 15-25K

    本科

    |

    8年

    |

    东莞-桥头镇

    立即应聘

    职位描述 1、协助部门负责人制定、执行公司的审计制度、流程与具体的审计程序、方案; 2、开展对公司各部门及各分、子公司的审计监督控制,严肃财经纪律,查漏补缺,提升经营管理水平,从而确保公司的各项制度得到有效贯彻执行; 3、根据公司年度经营目标,协助部门负责人组织、制定并实施审计监察中心的年度工作计划; 4、负责对公司各部门及各分、子公司的预算资金、目标绩效、经营成果等经营状况;人、财、物等资源使用情况;各类物资和设备资产的安全性与完整性所进行的核查工作,并确保审计报告的及时性、客观性、准确性。 5、部门负责人交办的其他事项。 岗位要求 1、10年以上制造类上市公司或科技型集团性企业的财务审计工作经验,会计、审计、税务、金融等专业本科以上学历; 2、熟悉企业的研发、采购、品质、生产、物流、营销等主要模块的内部审计方法、程序、流程,对预算资金、成本费用核查有深刻认知; 3、工作认真细致、善于坚持原则、抗压能力强,擅长数据分析和逻辑推理,有强烈的工作责任心和团队荣誉感; 4、具备良好的文字功底、沟通表达能力,能够独立完成各项报告、文书的编撰,沟通汇报能力; 5、中级会计师/审计师及以上职称,精通主流办公和财务软件,熟悉制造型企业主要模块的主流办公系统应用; 6、适应一定频率的出差。

    常州瑞德丰精密技术有限公司东莞分公司

    汽车/摩托车及零配件

    |

    2000以上

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    餐补

    五险一金

    8小时工作制

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    2023-05-31

  • 18-24K

    本科

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    5年

    |

    惠州-大亚湾区

    立即应聘

    岗位职责: 1.监察管理:负责公司审计监察相关制度流程体系的建立,制定年度计划并执行,确保审计监察效果;按计划与要求进行监察管理,出具监察报告,对违规舞弊进行有效查处,促进公司经营活动的良好发展; 2.审计管理:负责对公司内各项经济、财务活动进行事前、事中、事后的审计监督;对分、子公司的审计工作;负责对公司内部控制制度进行审计评价; 3.经营管理:负责公司各级部门关键经营指标完成的跟踪与改进完善; 4.体系建设:负责公司审计监察相关制度流程体系建立与完善; 5.部门管理:负责部门队伍建设、工作安排与人员管理。 6.落实勤政廉政责任制、牵头开展相关宣传教育培训。 7.根据《审计法》、《设计署关于内部审计工作的规定》公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。 8.审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内部审计、监督和监察工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。 9.以“实事求是、客观公正”为原则,以“服务内部、监督核算”为工作原则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性,以维护公司规范运作及经营目标的实现: (1)、对公司及控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性; (2)、对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量; (3)、对公司及其控股企业财务预算的制定及其财务情况进行审计; (4)、对业务部门及其控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计; (5)、对公司及其控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计; (6)、对公司及其控股企业固定资产投资项目进行审计; (7)、对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计; 10.参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作; 11.参与公司对外披露的财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作; 12.开展审计调查,参与研究、指定公司的各项内部控制制度; 13.制定公司年度审计计划并组织实施; 14.配合纪检部门,制定公司相应的纪检监察制度和工作计划,负责公司内部效能工作; 15.完成公司领导交代的其他工作。 岗位要求: 1.本科及以上学历,审计、财会、法务相关专业毕业; 2.具有3年以上审计监察工作经验、精通大型制造业企业内审管理审计优先,具有独立审计项目经验并取得较好的成绩优先; 3.有独立组织、调查企业舞弊行为的实际案例,有一定的调查访谈及调查取证工作的经验和技巧; 4.具备中级会计类职称、CPA 、CIA证书者优先; 5.具有良好的职业道德和职业操守,具有较强的审计敏锐度、组织协调能力、书面表达能力、逻辑分析能力等综合能力。

    包住

    五险一金

    8小时工作制

    全勤奖

    绩效奖

    免费体检

    节日福利

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    工作环境优美

    交通便利

    2024-02-26

  • 13-20K·14薪

    本科

    |

    5年

    |

    深圳-宝安区

    立即应聘

    岗位职责: 1、组织制定与完善公司内部控制制度; 2、组织进行集团及各公司制度体系运行与制度流程执行评价; 3、通过审计发现,组织制度与流程缺陷、弊端检查,推进制度完善; 4、负责集团内部审计事务,向集团董事会负责; 5、组织进行集团各公司经营业务活动及经营状况内部审计; 6、受理并组织进行集团董事会、总经办督办的专项审计; 7、审计报告审核,对审计报告的真实客观性、有效性负责; 8、向董事会、总经办报告审计情况,警示风险事项,提出改善意见与建议; 9、受理违章、违纪、舞弊投诉与举报,向上呈报是否立案。 任职资格: 1、熟悉企业内部控制基本规范,熟悉了解风险管理、审计管理机制,专业能力较强; 2、有较强的团队管理协调能力;沟通能力、表达能力强;善于学习、勤于更新知识结构; 3、廉洁奉公、客观公正; 4、本科以上学历,审计、财务、风控等专业; 5、5年以上审计、风控、稽核等同岗位工作经验; 6、能适应长期出差。

    深圳壹连科技股份有限公司

    电子/半导体/集成电路

    |

    2000以上

    包吃

    包住

    五险一金

    8小时工作制

    双休

    带薪年假

    绩效奖

    年终奖

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    2023-04-10

  • 10-15K

    本科

    |

    5年

    |

    东莞-东城区

    立即应聘

    岗位职责: 1、设计和实施内部审计计划:根据企业的需要和审计目标,设计和制定内部审计计划,包括审计范围、方法和程序等; 2、收集和分析信息:通过访谈、检查和审查相关文件等方式,收集和分析企业内部的经营活动、风险管理和内部控制等方面的信息,并进行评估和报告; 3、评估风险和提供建议:对企业内部的风险进行评估,提供建议和意见,帮助企业改进管理和风险控制; 4、监督内部控制:对企业的内部控制制度进行监督和评估,提供建议和意见,帮助企业改进内部控制; 5、提供报告和建议:向管理层提供审计报告和建议,包括企业内部控制的强化、风险管理的改进和业务流程的优化等方面的建议; 6、保持沟通和合作:与企业的其他部门和相关方进行沟通和合作,了解企业的实际情况和需要,共同推动企业的管理和发展; 7、完成上级临时交办的其他事项; 任职资格 性别:不限 年龄:35以下 学历:大专及以上 专业:审计/财务管理/会计专业 职称或证书:具备会计师或相关职称 相关工作经验:需要在审计、会计、财务管理或其他相关领域拥有3年以上的工作经验; 专业知识要求:需要具备财务、会计、审计等相关领域的背景知识,能够对企业的财务、业务等方面有一定的了解和认识; 必备基本技能:需要熟练掌握财务、会计、审计等相关知识和技能,并能够熟练运用审计工具和方法; 综合能力要求:具备良好的沟通、分析和解决问题的能力; 个人性格特征:积极、认真、负责任、有团队互助精神,有良好的职业道德。

    东莞市凯格精机股份有限公司

    电子/半导体/集成电路

    |

    1000-2000

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    大小周工作制

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    2023-12-19

  • 18-28K

    本科

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    3年

    |

    东莞-茶山镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计及反舞整制度和流程; 2、根据年度计划安排,独立制定项目审计计划,组织开展审计工作; 3、编写审计底稿,撰写审计报告,控制项目的进度和质量; 4、跟踪审计项目后续管理和整改落实情况; 5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务类相关专业、会计师职称或注册会计师资格或国际注册内部审计师资格; 2、5年以上财务管理工作经验,3年以上同类审计、监察管理工作经验,有四大、制造业工作经历优先; 3、具备较强的分析、判断、沟通能力及较强的语言文字表达能力; 4、具备高度敬业精神、团队意识和抗压力; 5、精通制造业国家法规、审计准则和会计理论及内部流程。 本岗位是新增职位,工资可以面议。

    东莞市腾信精密制造股份有限公司

    生产/制造/加工

    |

    1000-2000

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    双休

    2024-02-20

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