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    岗位职责: 1、负责评估公司财务、运营及合规风险,确定审计重点与优先级。 2、制定并实施审计计划,确保符合公司政策与法规要求。 3、执行现场审计,检查财务记录、内部控制及制造流程,识别不足与潜在问题。 4、编写审计报告,详细描述发现问题、风险及改进建议,并跟踪整改措施实施。 5、检查制造流程是否符合法律法规、行业标准及企业政策,协助确保合规性。 6、评估并改进内部控制系统,监督内部控制改进计划的执行。 7、监控改进措施有效性,推动持续优化。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业。 2、3-5年制造业审计相关工作经验,持有初级或中级审计师职称。 3、具备内部审计、内部控制审计及IPO审计相关知识与经验。 4、熟练运用审计抽样、实质性测试及数据分析工具(如ACL/IDEA/SQL)。 5、精通金蝶K/3/云系统及Excel高级应用(含VBA)。 6、能适应出差。 7、具备良好的英语能力者优先,会运用AI工具者优先。

    广东铭利达科技有限公司

    生产/制造/加工

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