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职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 东莞
- 审计经理/主管
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20-30K
本科
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10年
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东莞-东坑镇
立即应聘
Job Responsibilities 1. Plan, develop and implement the audit program and internal control policies throughout all Group's business and processes. 2. Conduct compliance reviews, enhance audit proficiencies, and continually improve audit workflows and practices 3. Facilitate enhancement in company policies and procedures as well as the internal control system 4. Prepare monthly and yearly audit reports for management review 5. Support departments and other operational activities to ensure compliance with the Group's internal controls and policies 6. Ensure that audit issues and risks are effectively identified and provide constructive advice 7. Provide recommendation and improvement plans regarding strategic, operational and financial risk areas when required 8. Coordinate with other departments for audit purposes and liaise with external parties and consultants 9. Carry out ad hoc duties as required Job Requirement: 1. Degree holder in Accounting, Finance or related disciplines 2. 3Y or above Internal audit experience, under manufacturing environment, electronic related 3. 023Y External audit experience (preferred Big 4 or middle size audit firm)02 4. Some MNC experience is preferable 5. Good communication, interpersonal and analytical skills 6. Mature and able to work independently 7. Proficiency in both spoken and written English and Chinese 8. Regular business travel to Mexico and APAC is required 9. Work location: DongGuan China -
9-14K·13薪
本科
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3年
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东莞-松山湖
立即应聘
岗位职责: 1、监督、协助集团及各分子公司完善内控体系建设,防范内控风险。 2、关注公司业务重点,监督、检查集团及分子公司制度的落实情况,提出建议,推动或协助相关部门进行整改。 3、负责制定集团年度内部审计计划,实施和推动审计项目,并出具审计方案、审计报告、整改建议,督促被审计单位整改落实,向集团和上级领导汇报。 4、完成上级领导交办的任务。 任职要求: 1、会计、审计、财务管理、法务等相关专业,全日制本科及以上学历; 2、3-5年大型企业内部审计或会计师事务所工作经验; 3、注册会计师、中级会计师或中级审计师优先; 4、有较高的专业水准,较强的专业判断能力和解决问题的能力; 5、具有丰富的审计经验,熟悉相关业务的法律法规、管理流程; 6、有较强的责任心,良好的沟通表达能力和心里抗压能力,较强的团队合作精神及保密意识。 -
审计经理
急聘
15-25K
本科
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5年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1、建立健全公司财务审计体系:协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改。 2、制定和执行审计计划:负责组织实施审计发展规划及年度审计计划,全面负责审计项目方案的审核与执行,并向董事会及高级管理层报告审计结果。 3、监督和检查公司业务活动:审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作,执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,提高内部管理水平的控制有效性。 4、撰写审计报告:独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案。 协调内外关系:协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。 5、跟踪整改情况:对审计中发现的问题进行跟踪整改,确保问题得到有效解决。 岗位要求: 1、教育背景和资格:本科及以上学历,专业为财务管理、审计学、会计、税务、金融等相关专业。具有会计师以上职称,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格者优先。 2、工作经验:要求有5年以上的工作经验,其中3年以上管理经验。有制造业析等领域工作经验者优先。 3、技能要求:需要熟练掌握国内和国际会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规。具备良好的审计敏感性和判断力,出色的审计查核能力,能够独立带队完成中大型审计项目。 4、其他要求:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立实施审计、财税咨询工作,安排、指导、检查助理人员工作情况。 -
8-15K
大专
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3年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
1、梳理公司业务流程和制度,评估制度建设的健全性和有效性,推动内控体系建设; 2、开展审计项目,编写审计工作底稿,提出审计建议及意见,出具审计报告; 3、审计整改跟踪落实,确保整改措施有效落地; 4、实施各类舞弊举报的调查; 5、整理、归类保存审计档案; 任职资格要求: 1、大专以上学历,审计类、财务管理类、经济类等相关专业。 2、有中大型的制造型企业工作经验,3年以上经营管理类审计工作经验(从事风险管理、内部控制相关工作),热爱审计工作。 3、熟练掌握各种办公软件,具有良好的沟通能力、组织能力、学习能力及逻辑分析能力。 4、持相关审计资格证书(ICA/CPA)等优先考虑。 -
8-12K
本科
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10年
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东莞-厚街镇
立即应聘
岗位职责: 1. 处理和执行内部审计业务,包括运营、合规和财务审计,确保年度审计计划得以有效实施。 2. 根据审计计划和领导确定的审计方向, 进行风险评估,制定审计目标,并根据对公司业务流程的理解, 设计及执行审计方案。 3. 与被审部门沟通审计发现,提供针对内控改进的建议,并与相关部门合作推动改进。 4. 对初级审核员,提供培训、指导和专业发展支持。 5. 进行资料分析以提高审计建议的有效性并识别关键风险领域。 6. 与高级管理层和跨职能团队保持良好的关系,确保审计目标的一致性。 任职要求: 1.本科或以上学历,会计、审计等相关专业。持有CPA、CIA、ACCA、审计师、会计师等证书优先。 2.10年或以上制造业内部审计经验,其中至少5年团队管理经验。熟悉制造业审计流程,具备工厂实地审计经历,熟悉生产、仓库、物流等场景的审计方法。有四大会计师事务所或上市公司审计背景优先。 3. 熟悉制造业ERP系统,有较强的数据分析能力,熟练使用Excel等工具。逻辑清晰、具有独立撰写审计报告及汇报能力。 -
25-35K
大专
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5年
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东莞-长安镇
立即应聘
岗位职责: 上6休1 1、主导公司全面预算管理体系的构建与优化,确保预算制定、执行、监控和评估的全程高效与准确。 2、负责审计公司各项预算的合理性、合规性和有效性,及时发现并纠正预算偏差,提出改进建议。 3、制定并完善预算管理制度、流程和标准,确保预算工作的规范化、制度化和流程化。 4、协调各部门参与预算编制过程,提供预算指导和培训,提升全员预算管理意识和能力。 5、定期向公司高层汇报预算执行情况,为公司决策提供有力的数据支持和财务建议。 6、至少5年以上审计或财务管理工作经验,其中3年以上全面预算管理推行经验,熟悉全面预算管理流程和方法。 7、精通国家财经法律法规、税法及审计准则,具备良好的职业道德和职业操守。 8、具备较强的组织协调能力、沟通能力和分析判断能力,能够妥善处理各种复杂财务问题。 9、熟练使用财务软件、办公软件和预算管理工具,具备较高的工作效率和团队协作精神。 -
15-20K
本科
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不限
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1、协助上级管理部门日常工作及审计项目; 2、拟定年度审计计划初稿,编制项目审计计划并审核具体审计方案; 3、执行项目审计程序,编制审计工作底稿并复核下属工作底稿; 4、与被审单位沟通审计结果并提出改进建议; 5、编制审计报告初稿并向上级汇报; 6、合理分配工作任务,督导审计员项目进展并提供培训支持; 7、完成上级交办的其他任务; 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业优先; 2、具备5年以上审计管理经验,熟悉审计流程,具有扎实的专业知识; 3、熟练掌握企业业务流程,对内部控制及风险管理有深入理解; 4、对企业经营管理有独到见解和分析能力; 5、能够熟练使用财务软件、SAP系统及办公软件; 6、具备良好的计划制定、沟通协调及组织能力; 7、持有内审师CIA资格证书或中级会计师证者优先; 8、英语能力良好者优先考虑; -
财务审计经理
急聘
15-25K
本科
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5年
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东莞-虎门镇
立即应聘
岗位要求: 1、5年以上审计作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作; 2、担任3年以上财务经理或审计经理职务; 3、会计.审计及相关专业专科及以上学历,取得CPA(注册会计师)执业资格证; 4、熟悉中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务; 5、熟悉审计操作程序和审计方法; 6、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理; 7、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法; 8、熟悉财务管理、企业融资及资本运作; 9、良好的口头及书书面表达能力; 10、具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 11、具有较高的领导管理能力; 12、较强的人际交往能力和团队协作精神; 13、具有较强的综合分析能力。 工作职责: 1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则; 2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施; 3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况; 5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计; 6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。 -
面议
本科
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3年
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东莞-长安镇
立即应聘
专业技能: - 具备扎实的财务知识,熟练掌握会计准则和税收法规,能够准确审核财务报表和账目。 - 熟悉内部审计准则和方法,了解风险管理、合规管理相关知识,具备风险识别和评估能力 - 熟练使用办公软件(如Excel高级功能、Word、PPT等)和财务审计软件,有一定的数据处理和分析能力。 能力素质: - 具备敏锐的洞察力和严谨的逻辑思维能力,能够快速发现问题并深入分析根源。 - 优秀的沟通协调能力,能够与不同层级人员有效沟通,协调解决问题。 - 较强的文字表达能力,能够撰写条理清晰、内容详实的稽核报告。 - 工作认真负责,具有高度的责任心和敬业精神,严守职业道德和公司机密。 - 具备良好的抗压能力,能够在复杂多变的工作环境中高效完成任务。 任职要求: 工作经验:3年以上稽核、审计或相关工作经验,有大型企业、上市公司或金融行业工作背景者优先。熟悉财务审计流程、企业运营管理和内部控制体系,能够独立开展稽核工作并给予辅导。 学历要求:本科及以上学历,财务、审计、金融、法律等相关专业优先。 -
10-20K
本科
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5年
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东莞-茶山镇
立即应聘
岗位职责: 1、搭建与优化内控体系,完善内控制度,确保覆盖核心业务流程; 2、定期评估内控制度的有效性,识别流程缺陷并提出改进建议,推动整改落实; 3、制定年度审计计划,并向审计委员会汇报; 4、开展合规性审计及舞弊调查,收集证据并形成闭环报告; 5、结合行业特性,评估业务活动的潜在风险,设计应对方案; 6、监督供应链管理,包括供应商资质和采购合规性; 7、与各部门协作,优化业务流程并平衡效率与风险; 8、对接外部审计机构,配合监管检查及上市合规要求; 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、金融相关专业; 2、持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA(注册会计师)等证书者; 3、具备5年以上审计相关经验,其中至少2年为制造业经验; 4、熟悉制造业的业务流程及风险点; 5、具备内控体系搭建经验,包括制度制定、风险评估、流程优化等; 6、熟悉《中国内部审计准则》; 7、有大型集团、上市公司、IPO企业内审管理经验者优先; 8、具备良好的沟通协调能力、抗压能力、汇报及书写能力、逻辑判断能力。 -
15-25K
本科
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10年
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东莞-桥头镇
立即应聘
职位描述 1、协助部门负责人制定、执行公司的审计制度、流程与具体的审计程序、方案; 2、开展对公司各部门及各分、子公司的审计监督控制,严肃财经纪律,查漏补缺,提升经营管理水平,从而确保公司的各项制度得到有效贯彻执行; 3、根据公司年度经营目标,协助部门负责人组织、制定并实施审计监察中心的年度工作计划; 4、负责对公司各部门及各分、子公司的预算资金、目标绩效、经营成果等经营状况;人、财、物等资源使用情况;各类物资和设备资产的安全性与完整性所进行的核查工作,并确保审计报告的及时性、客观性、准确性。 5、部门负责人交办的其他事项。 岗位要求 1、10年以上制造类上市公司或科技型集团性企业的财务审计工作经验,会计、审计、税务、金融等专业本科及以上学历; 2、熟悉企业的研发、采购、品质、生产、物流、营销等主要模块的内部审计方法、程序、流程,对预算资金、成本费用核查有深刻认知; 3、工作认真细致、善于坚持原则、抗压能力强,擅长数据分析和逻辑推理,有强烈的工作责任心和团队荣誉感; 4、具备良好的文字功底、沟通表达能力,能够独立完成各项报告、文书的编撰,沟通汇报能力; 5、中级会计师/审计师及以上职称,精通主流办公和财务软件,熟悉制造型企业主要模块的主流办公系统应用; 6、适应一定频率的出差。
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