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职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 东莞
- 审计经理/主管
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12-18K
本科
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5年
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东莞-厚街镇
立即应聘
任职要求: 1.研产销一体制造企业5年以上财务工作经历,年龄27--45岁; 2.本科及以上学历,财务会计、财务管理或者审计专业; 3.取得中级会计师职称; 4.具有3年以上财务经理、审计经理或同等岗位经验; 5.能适应长期外地出差需要。 岗位职责: 1、内部审计体系构建与优化 根据公司战略目标和行业特性,建立和完善内部审计制度、流程及标准。 制定年度内部审计计划,并确保其有效实施。 2、风险管理与内部控制 对公司的财务、运营、合规性等方面进行定期审查,识别潜在风险并提出改进措施。 协助管理层建立健全的风险管理体系,确保各项业务活动符合法律法规要求。 3、子公司审计监督 负责对异地全资子公司的财务状况、经营成果、内部控制等进行全面审计。 监督子公司的财务运作情况,确保资金使用合理合法,促进子公司健康稳定发展。 4、提升财务透明度与合规性 定期向董事会汇报审计结果,提出改进建议以提高财务透明度。 推动公司治理结构优化,增强企业合规管理水平。 5、跨部门协作 加强与其他部门(如法务部、财务部等)的合作交流,共同推进公司内控体系建设。 参与重大投资项目的前期评估,提供专业的审计意见。 -
10-20K
本科
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不限
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东莞-长安镇
立即应聘
岗位职责: 1.带领协助部门负责人搭建内控流程,与风险管理体系的建设与运作,开展公司内控状况的评估诊断、风险识别及问题改进跟踪、内控体系建设及优化、风险评估等; 2.梳理识别企业风险点,进行风险评估,定期检查关键部门管理风险指标并提出改善意见; 3.协同IT团队将流程嵌入ERP/OA系统,将制度规则转化为系统逻辑,部署风险监控工具; 4.配合制定内控审计计划并开展内控审计项目,进行内控评价,撰写审计工作底稿及报告,并对被审计单位或部门提出审计意见及建议; 5.对公司内控制度提出合理化建议,对内控漏洞进行改善; 6.对分管部门范围进行工作任务分配,对员工开展工作予以实际监督并提供必要指导,及时收集、反馈或处理工作中出现的问题; 7.关注监管新规、行业动态,对重大监管政策、内控事件进行提示; 职位要求: 1. 统招本科及以上学历,经济、金融、财务、管理类专业优先; 2. 3-5年公司内审、内控相关岗位,熟悉证券公司合规、风控、内审或业务部门工作经历; 3. 优异的沟通协调能力,具备协调解决跨部门问题的能力;良好的逻辑与学习能力,能够快速的理解业务; 4.逻辑思维清晰、较强学习及企业认同度,具备躬身入局及较强的抗压能力; 5. 拥有甲方IPO经验,或者知名会计师事务所3年以上经验者优先。 -
9-14K·13薪
本科
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3年
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东莞-松山湖
立即应聘
岗位职责: 1、监督、协助集团及各分子公司完善内控体系建设,防范内控风险。 2、关注公司业务重点,监督、检查集团及分子公司制度的落实情况,提出建议,推动或协助相关部门进行整改。 3、负责制定集团年度内部审计计划,实施和推动审计项目,并出具审计方案、审计报告、整改建议,督促被审计单位整改落实,向集团和上级领导汇报。 4、完成上级领导交办的任务。 任职要求: 1、会计、审计、财务管理、法务等相关专业,全日制本科及以上学历; 2、3-5年大型企业内部审计或会计师事务所工作经验; 3、注册会计师、中级会计师或中级审计师优先; 4、有较高的专业水准,较强的专业判断能力和解决问题的能力; 5、具有丰富的审计经验,熟悉相关业务的法律法规、管理流程; 6、有较强的责任心,良好的沟通表达能力和心里抗压能力,较强的团队合作精神及保密意识。 -
审计经理
急聘
15-25K
本科
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5年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1、建立健全公司财务审计体系:协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改。 2、制定和执行审计计划:负责组织实施审计发展规划及年度审计计划,全面负责审计项目方案的审核与执行,并向董事会及高级管理层报告审计结果。 3、监督和检查公司业务活动:审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作,执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,提高内部管理水平的控制有效性。 4、撰写审计报告:独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案。 协调内外关系:协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。 5、跟踪整改情况:对审计中发现的问题进行跟踪整改,确保问题得到有效解决。 岗位要求: 1、教育背景和资格:本科及以上学历,专业为财务管理、审计学、会计、税务、金融等相关专业。具有会计师以上职称,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格者优先。 2、工作经验:要求有5年以上的工作经验,其中3年以上管理经验。有制造业析等领域工作经验者优先。 3、技能要求:需要熟练掌握国内和国际会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规。具备良好的审计敏感性和判断力,出色的审计查核能力,能够独立带队完成中大型审计项目。 4、其他要求:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立实施审计、财税咨询工作,安排、指导、检查助理人员工作情况。 -
审计主任
急聘
10-15K
大专
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1年
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东莞-厚街镇
立即应聘
任职要求: 1、年龄30-40岁,大专及以上学历,财务及审计相关专业; 2、5年以上审计工作经验;同岗位3年以上同职同岗工作经验; 3、熟悉国家相关审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识和良好的沟通技巧,对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力,具备中级会计师或审计师职称,具有CPA、CIA等证书优先。 岗位职责: 1、协助部门负责人制定公司合规管理发展规划和年度工作计划; 2、根据公司合规管理发展规划和年度工作计划,在部门负责人的带领下开展具体实施工作; 3、协助部门负责人实施对公司各部门及分、子公司的财务审计、经营审计、反舞弊审计、离任审计并出具审计报告; 4、及时向部门负责人汇报工作中发现的问题,协助部门负责人制定审计整改措施; 5、跟踪落实合规审计项目中发现的问题及整改情况; 6、协助部门负责人做好廉政文化宣传工作; 7、协助部门负责人配合证监局、会计师事务所、券商、律所和其他咨询机构对本公司业务开展咨询或检查工作; 8、完成部门负责人交代的其他工作任务。 -
25-35K
大专
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5年
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东莞-长安镇
立即应聘
岗位职责: 上6休1 1、主导公司全面预算管理体系的构建与优化,确保预算制定、执行、监控和评估的全程高效与准确。 2、负责审计公司各项预算的合理性、合规性和有效性,及时发现并纠正预算偏差,提出改进建议。 3、制定并完善预算管理制度、流程和标准,确保预算工作的规范化、制度化和流程化。 4、协调各部门参与预算编制过程,提供预算指导和培训,提升全员预算管理意识和能力。 5、定期向公司高层汇报预算执行情况,为公司决策提供有力的数据支持和财务建议。 6、至少5年以上审计或财务管理工作经验,其中3年以上全面预算管理推行经验,熟悉全面预算管理流程和方法。 7、精通国家财经法律法规、税法及审计准则,具备良好的职业道德和职业操守。 8、具备较强的组织协调能力、沟通能力和分析判断能力,能够妥善处理各种复杂财务问题。 9、熟练使用财务软件、办公软件和预算管理工具,具备较高的工作效率和团队协作精神。 -
15-20K
本科
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不限
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位职责: 1、协助上级管理部门日常工作及审计项目; 2、拟定年度审计计划初稿,编制项目审计计划并审核具体审计方案; 3、执行项目审计程序,编制审计工作底稿并复核下属工作底稿; 4、与被审单位沟通审计结果并提出改进建议; 5、编制审计报告初稿并向上级汇报; 6、合理分配工作任务,督导审计员项目进展并提供培训支持; 7、完成上级交办的其他任务; 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业优先; 2、具备5年以上审计管理经验,熟悉审计流程,具有扎实的专业知识; 3、熟练掌握企业业务流程,对内部控制及风险管理有深入理解; 4、对企业经营管理有独到见解和分析能力; 5、能够熟练使用财务软件、SAP系统及办公软件; 6、具备良好的计划制定、沟通协调及组织能力; 7、持有内审师CIA资格证书或中级会计师证者优先; 8、英语能力良好者优先考虑; -
8-12K
本科
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应届毕业生
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东莞-塘厦镇
立即应聘
职责要求: 1.熟悉损益结构,能对收入/成本/费用进行多维度分析,及提出有效建议。 2.对数据敏感,能从数据变化中快速发现问题。 3.有适当的系统规划经验,了解内控7大循环。 4.有业财融合意识,能自主串接推动部分损益类事项优化。 5.性格中性,能快速融入团队。有一定抗压性。 -
15-25K
本科
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10年
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东莞-桥头镇
立即应聘
职位描述 1、协助部门负责人制定、执行公司的审计制度、流程与具体的审计程序、方案; 2、开展对公司各部门及各分、子公司的审计监督控制,严肃财经纪律,查漏补缺,提升经营管理水平,从而确保公司的各项制度得到有效贯彻执行; 3、根据公司年度经营目标,协助部门负责人组织、制定并实施审计监察中心的年度工作计划; 4、负责对公司各部门及各分、子公司的预算资金、目标绩效、经营成果等经营状况;人、财、物等资源使用情况;各类物资和设备资产的安全性与完整性所进行的核查工作,并确保审计报告的及时性、客观性、准确性。 5、部门负责人交办的其他事项。 岗位要求 1、10年以上制造类上市公司或科技型集团性企业的财务审计工作经验,会计、审计、税务、金融等专业本科及以上学历; 2、熟悉企业的研发、采购、品质、生产、物流、营销等主要模块的内部审计方法、程序、流程,对预算资金、成本费用核查有深刻认知; 3、工作认真细致、善于坚持原则、抗压能力强,擅长数据分析和逻辑推理,有强烈的工作责任心和团队荣誉感; 4、具备良好的文字功底、沟通表达能力,能够独立完成各项报告、文书的编撰,沟通汇报能力; 5、中级会计师/审计师及以上职称,精通主流办公和财务软件,熟悉制造型企业主要模块的主流办公系统应用; 6、适应一定频率的出差。 -
15-20K
本科
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5年
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东莞-石碣镇
立即应聘
工作概要 审计经理需全面负责集团内部审计体系的构建与执行,聚焦制造业核心业务环节,确保财务合规、运营效率及风险管理目标的达成。具体包括: 1. 战略支持:围绕集团汽车空调滤清器、空气净化器滤芯等产品线,制定审计策略,覆盖研发投入、生产流程、供应链管理及国际业务等关键领域。 2. 合规管理:监控集团及子公司(如江苏艾尔佳)在环保法规、知识产权保护、ISO标准(如ISO 14001环境管理体系)等方面的执行情况,防范法律风险。 3. 风险防控:通过数据分析和流程优化,识别生产制造、库存管理、跨境交易中的潜在风险,提出整改建议并跟踪落实。 岗位职责 1. 审计体系建设 - 制定年度审计计划,涵盖财务审计、运营审计、专项审计(如研发费用审计、环保合规审计)等,确保覆盖集团各业务板块。 - 完善内部控制制度,优化审计流程,引入数字化工具(如AI数据分析)提升审计效率。 2. 业务流程监督 - 研发与生产:审查研发项目资金使用的合规性,评估技术专利的价值及保护措施;监督生产流程中的成本控制、质量检测及设备维护。 - 供应链与采购:审核供应商资质及合同执行情况,确保原材料采购、库存管理符合集团标准,防范供应链中断风险。 - 国际业务:检查进出口贸易的合规性,包括关税申报、跨境支付及国际审计准则(如IFRS)的应用。 3. 报告与整改 - 编制审计报告,向管理层及董事会汇报审计发现,提出可行性建议,并跟踪整改措施的落实效果。 - 协调内外部审计资源,配合第三方机构完成专项审计及政府监管检查。 任职要求 1. 专业背景 - 本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,持有CPA、CIA等职业资格者优先。 - 熟悉制造业审计特点,具备3年以上汽车零部件、环保科技等行业审计经验,了解ISO 14001、IATF 16949等体系认证要求。 2. 技能与能力 - 技术能力:熟练运用ERP系统(如SAP)、数据分析工具(如Python、SQL),掌握数字化审计技术。 - 合规意识:熟悉中国及国际环保法规、财税政策,能识别跨境交易中的合规风险。 - 沟通协调:具备跨部门协作能力,能有效推动审计建议的落地实施,并与外部监管机构保持良好沟通。 3. 职业素养 - 严谨的逻辑思维和风险预判能力,能独立开展复杂审计项目。 - 高度的责任心和保密意识,坚守职业道德,适应制造业高强度工作节奏及出差需求。
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