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    10年

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    东莞-桥头镇

    立即应聘

    职位描述 1、协助部门负责人制定、执行公司的审计制度、流程与具体的审计程序、方案; 2、开展对公司各部门及各分、子公司的审计监督控制,严肃财经纪律,查漏补缺,提升经营管理水平,从而确保公司的各项制度得到有效贯彻执行; 3、根据公司年度经营目标,协助部门负责人组织、制定并实施审计监察中心的年度工作计划; 4、负责对公司各部门及各分、子公司的预算资金、目标绩效、经营成果等经营状况;人、财、物等资源使用情况;各类物资和设备资产的安全性与完整性所进行的核查工作,并确保审计报告的及时性、客观性、准确性。 5、部门负责人交办的其他事项。 岗位要求 1、10年以上制造类上市公司或科技型集团性企业的财务审计工作经验,会计、审计、税务、金融等专业本科及以上学历; 2、熟悉企业的研发、采购、品质、生产、物流、营销等主要模块的内部审计方法、程序、流程,对预算资金、成本费用核查有深刻认知; 3、工作认真细致、善于坚持原则、抗压能力强,擅长数据分析和逻辑推理,有强烈的工作责任心和团队荣誉感; 4、具备良好的文字功底、沟通表达能力,能够独立完成各项报告、文书的编撰,沟通汇报能力; 5、中级会计师/审计师及以上职称,精通主流办公和财务软件,熟悉制造型企业主要模块的主流办公系统应用; 6、适应一定频率的出差。

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    2025-02-13

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  • 11-18K·13薪

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    3年

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    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    岗位职责: 1.会计核算规范、合规审核、流程优化 2.母子公司凭证、账务审核,出具母子公司财务报表及合并报表 3.纳税、合同税收合规审核,形成财税风险事项清单,协助税务会计对接税务检查 4.财务数据收集、提供、审核,数据分析(建立重点财务运营指标、盈利指标、现金流指标、延伸业务指标的监控和分析) 5.外部审查机构对接(券商、会所、律所关于财税、IPO相关数据统计及文件提供事宜) 6.研发体系流程建设、研发台账设计、研发专项账目、核算管理流程 7.协助建立内控制度、公司财务制度及标准化核算体系;财务信息化对接;未来信息披露、财务数据输出,逐步建立信披机制 8.负责核算组人员工作调配、培训、考核及监督 9.完成上级交办的临时任务 任职要求: 1、本科以上学历,有相关会计专业技术资格证 2、对数字敏感,熟练运用各种函数 3、精通财会专业知识,熟悉税法、会计准则及相关税收法规 4、3年以上上市公司或知名会计事务所工作经验 5、熟悉一种以上ERP软件

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    10年

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    东莞-厚街镇

    立即应聘

    岗位职责: 1. 处理和执行内部审计业务,包括运营、合规和财务审计,确保年度审计计划得以有效实施。 2. 根据审计计划和领导确定的审计方向, 进行风险评估,制定审计目标,并根据对公司业务流程的理解, 设计及执行审计方案。 3. 与被审部门沟通审计发现,提供针对内控改进的建议,并与相关部门合作推动改进。 4. 对初级审核员,提供培训、指导和专业发展支持。 5. 进行资料分析以提高审计建议的有效性并识别关键风险领域。 6. 与高级管理层和跨职能团队保持良好的关系,确保审计目标的一致性。 任职要求: 1.本科或以上学历,会计、审计等相关专业。持有CPA、CIA、ACCA、审计师、会计师等证书优先。 2.10年或以上制造业内部审计经验,其中至少5年团队管理经验。熟悉制造业审计流程,具备工厂实地审计经历,熟悉生产、仓库、物流等场景的审计方法。有四大会计师事务所或上市公司审计背景优先。 3. 熟悉制造业ERP系统,有较强的数据分析能力,熟练使用Excel等工具。逻辑清晰、具有独立撰写审计报告及汇报能力。

    东莞伟易达集团

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    2000以上

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    2025-03-20

  • 13-25K·13薪

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    3年

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    惠州-惠城区

    立即应聘

    岗位职责: 1、参与公司内控建设,执行高风险流程的内控检查,进行内控宣导和培训,设计与优化内控管理工具与方法,支持各业务模块的内控管理工作; 2、组织实施常规和专项审计项目,把控审计项目整体的推进及进度,负责审计报告的编写,有效完成与被审计单位的沟通,对审计报告的整改情况进行定期追踪,并形成追踪报告; 3、根据部门工作安排,对招投标项目进行过程监督,参与开标、询标过程等; 4、协助部门做好制度建设、员工培训等工作。 任职要求: 1、三年以上工作经验,掌握国家关于审计方面的法律和相关政策,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关专业知识。有大型制造企业同等岗位工作经验和获得CPA\CIA等证书的优先。 2、具备较强的执行能力、沟通能力、组织协调能力和学习能力。 3、具有强烈的责任心及良好的职业道德,保密意识强。

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    2025-04-17

  • 15-20K

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    不限

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    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、协助上级管理部门日常工作及审计项目; 2、拟定年度审计计划初稿,编制项目审计计划并审核具体审计方案; 3、执行项目审计程序,编制审计工作底稿并复核下属工作底稿; 4、与被审单位沟通审计结果并提出改进建议; 5、编制审计报告初稿并向上级汇报; 6、合理分配工作任务,督导审计员项目进展并提供培训支持; 7、完成上级交办的其他任务; 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计等相关专业优先; 2、具备5年以上审计管理经验,熟悉审计流程,具有扎实的专业知识; 3、熟练掌握企业业务流程,对内部控制及风险管理有深入理解; 4、对企业经营管理有独到见解和分析能力; 5、能够熟练使用财务软件、SAP系统及办公软件; 6、具备良好的计划制定、沟通协调及组织能力; 7、持有内审师CIA资格证书或中级会计师证者优先; 8、英语能力良好者优先考虑;

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    2025-03-18

  • 审计经理

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    5年

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    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    岗位职责: 1‌、建立健全公司财务审计体系‌:协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系,审查制度落实并跟踪整改‌。 ‌2、制定和执行审计计划‌:负责组织实施审计发展规划及年度审计计划,全面负责审计项目方案的审核与执行,并向董事会及高级管理层报告审计结果‌。 3、监督和检查公司业务活动‌:审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作,执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,提高内部管理水平的控制有效性‌。 ‌4、撰写审计报告‌:独立制作审计底稿,撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案‌。 ‌协调内外关系‌:协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查‌。 5、跟踪整改情况‌:对审计中发现的问题进行跟踪整改,确保问题得到有效解决‌。 岗位要求: ‌1、教育背景和资格‌:本科及以上学历,专业为财务管理、审计学、会计、税务、金融等相关专业。具有会计师以上职称,注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)资格者优先‌。 2‌、工作经验‌:要求有5年以上的工作经验,其中3年以上管理经验。有制造业析等领域工作经验者优先‌。 3、技能要求‌:需要熟练掌握国内和国际会计准则、审计准则及相关政策,熟悉国家财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规。具备良好的审计敏感性和判断力,出色的审计查核能力,能够独立带队完成中大型审计项目‌。 ‌4、其他要求‌:具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够独立实施审计、财税咨询工作,安排、指导、检查助理人员工作情况。

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    2024-12-19

  • 25-35K

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    5年

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    东莞-长安镇

    立即应聘

    岗位职责: 上6休1 1、主导公司全面预算管理体系的构建与优化,确保预算制定、执行、监控和评估的全程高效与准确。 2、负责审计公司各项预算的合理性、合规性和有效性,及时发现并纠正预算偏差,提出改进建议。 3、制定并完善预算管理制度、流程和标准,确保预算工作的规范化、制度化和流程化。 4、协调各部门参与预算编制过程,提供预算指导和培训,提升全员预算管理意识和能力。 5、定期向公司高层汇报预算执行情况,为公司决策提供有力的数据支持和财务建议。 6、至少5年以上审计或财务管理工作经验,其中3年以上全面预算管理推行经验,熟悉全面预算管理流程和方法。 7、精通国家财经法律法规、税法及审计准则,具备良好的职业道德和职业操守。 8、具备较强的组织协调能力、沟通能力和分析判断能力,能够妥善处理各种复杂财务问题。 9、熟练使用财务软件、办公软件和预算管理工具,具备较高的工作效率和团队协作精神。

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    2024-11-12

  • 20-30K

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    3年

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    江门-开平市

    立即应聘

    岗位职责 1、内控体系建设:负责公司内部控制管理体系和基本制度的建立、完善和优化; 2、内控风险评估:负责公司层面内控评估,对公司层面和业务层面的内控缺陷进行汇总和评价,形成内控报告,推动督促各部门对内控缺陷整改; 3、内控风险预警:监督和检查公司内控管理体系的健全性、合理性、有效性,组织开展内控日常监控,定期评价和排查,有效降低公司运营成本,防范运营风险; 4、内控流程优化:负责推动业务部门进行流程优化和合规内控管理体系完善提升,从流程和体系上为经营、管理赋能; 5、内控宣贯:在公司层面、相关部门、岗位开展内控工作培训及宣导。 6、其他与内控管理相关的工作和领导交办的工作。 岗位要求: 1、财务、审计、会计、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历;持有会计师、审计师中级职称或CIA、CPA等相关资格者优先; 2、具有5年以上企业内部控制管理相关工作经验,中大型制造类或上市企业内控管理经验者优先; 3、熟悉内部控制、成本控制及风险管理相关工作; 4、具有较强的沟通能力、团队合作能力和解决问题的能力; 5、严谨的洞察力、逻辑分析能力、良好的问题发现及报告能力。

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    2025-02-13

  • 8-15K

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    3年

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    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    1、梳理公司业务流程和制度,评估制度建设的健全性和有效性,推动内控体系建设; 2、开展审计项目,编写审计工作底稿,提出审计建议及意见,出具审计报告; 3、审计整改跟踪落实,确保整改措施有效落地; 4、实施各类舞弊举报的调查; 5、整理、归类保存审计档案; 任职资格要求: 1、大专以上学历,审计类、财务管理类、经济类等相关专业。 2、有中大型的制造型企业工作经验,3年以上经营管理类审计工作经验(从事风险管理、内部控制相关工作),热爱审计工作。 3、熟练掌握各种办公软件,具有良好的沟通能力、组织能力、学习能力及逻辑分析能力。 4、持相关审计资格证书(ICA/CPA)等优先考虑。

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    500-1000

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    3年

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    岗位职责: 1.会计核算规范、合规审核、流程优化 2.母子公司凭证、账务审核,出具母子公司财务报表及合并报表 3.纳税、合同税收合规审核,形成财税风险事项清单,协助税务会计对接税务检查 4.财务数据收集、提供、审核,数据分析(建立重点财务运营指标、盈利指标、现金流指标、延伸业务指标的监控和分析) 5.外部审查机构对接(券商、会所、律所关于财税、IPO相关数据统计及文件提供事宜) 6.研发体系流程建设、研发台账设计、研发专项账目、核算管理流程 7.协助建立内控制度、公司财务制度及标准化核算体系;财务信息化对接;未来信息披露、财务数据输出,逐步建立信披机制 8.负责核算组人员工作调配、培训、考核及监督 9.完成上级交办的临时任务 任职要求: 1、本科以上学历,有相关会计专业技术资格证 2、对数字敏感,熟练运用各种函数 3、精通财会专业知识,熟悉税法、会计准则及相关税收法规 4、3年以上上市公司或知名会计事务所工作经验 5、熟悉一种以上ERP软件

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    东莞-虎门镇

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    岗位要求: 1、5年以上审计作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作; 2、担任3年以上财务经理或审计经理职务; 3、会计.审计及相关专业专科及以上学历,取得CPA(注册会计师)执业资格证; 4、熟悉中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务; 5、熟悉审计操作程序和审计方法; 6、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理; 7、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法; 8、熟悉财务管理、企业融资及资本运作; 9、良好的口头及书书面表达能力; 10、具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 11、具有较高的领导管理能力; 12、较强的人际交往能力和团队协作精神; 13、具有较强的综合分析能力。 工作职责: 1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则; 2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施; 3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况; 5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计; 6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

    东莞市振亮精密科技有限公司

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    2024-04-06

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