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  • 5-6K

    本科

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    不限

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    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、 协助部门完成集团内部审计工作,出具审计报告和整改意见; 2、 收集、整理、保存审计相关文件; 3、 完成领导交办的其他工作; 岗位要求: 1、 本科及以上,财务相关专业; 2、 CET-4及以上,持有初级会计师证书或初级审计师证书; 3、 个性主动,细心好学,对数据敏感,可以熟练运用办公软件; 4、 可以接受出差者优先。

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    生产/制造/加工

    |

    2000以上

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    双休

    免费体检

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    年终奖

    2025-06-23

  • 8-12K

    大专

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    1年

    |

    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    岗位职责: 1.根据公司规定和标准执行内部审计,包括审计计划、程序、调查、报告等方面的工作。 2.对公司内部控制环境、风险管理、合规性等方面进行评估,提出改进意见和建议。 3.协助管理层制定风险管理策略和内部控制措施,确保公司的运营安全和合法合规。 4.参与公司项目的审计工作,包括财务、业务、信息技术等方面的审计。 5.跟踪企业风险点,及时发现和报告潜在的风险问题,提供风险预警和控制方案。 6.协助管理层规划和实施内部审计计划,监督和评估审计工作的执行情况。 7.与内部控制、风险管理、合规性等部门协调配合,提高公司内部管理效率和效果。 招聘要求: 1.具有财务、审计、会计等相关专业大专以上学历。 2.具有2年以上的审计工作经验,熟悉企业内部控制和风险管理体系。 3.具备较强的分析、判断和解决问题的能力,能够独立完成审计项目。 4.熟练掌握财务、税务、法律等方面的知识,能够正确处理复杂的审计问题。 5.具有良好的沟通、协调和团队合作能力,能够与不同部门的人员进行合作。 6.熟练掌握办公软件和ERP系统,能够高效地完成审计工作。 7.具有CI、CP、CC等相关职业资格证书者优先考虑。

    深圳市泰瑞琦五金电子有限公司

    橡胶/塑料制品

    |

    2000以上

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    全勤奖

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    交通便利

    8小时工作制

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    工作环境优美

    2023-05-18

推荐招聘信息

  • 5-7K

    大专

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    3年

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    东莞-大朗镇

    立即应聘

    岗位职责: 1. 在审计部长的指导下,完成审计工作; 2. 按照审计部门要求完成审计底稿资料的收集、整理、数据录入、盘点等工作; 3. 按照审计部门的要求和指导下完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求; 4.负责税务、银行、审计等部门的工作联络以及业务往来事项。 5. 完成领导交办的其他各项工作任务。 任职要求: 1.年龄要求35-45岁之间; 2. 专业:不限,会计、审计、财务等相关专业优先考虑; 3. 面试优秀者薪资可谈 知识技能: 1. 掌握一定的会计、审计等相关知识和政策法规; 2. 熟练使用office办公软件; 3. 较强的学习能力。

    东莞市鑫睿电子有限公司

    生产/制造/加工

    |

    100-200

    包吃

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    五险一金

    8小时工作制

    带薪年假

    全勤奖

    季度奖

    年终奖

    免费培训

    免费旅游

    2025-04-22

  • 审计助理

    急聘

    4-5K

    中专

    |

    应届毕业生

    |

    东莞-莞城区

    立即应聘

    1、参与公司各类审计项目,抽查凭证,整理相关资料,帮助制作底稿,编写内部审计报告,协助政府审计部门和会计师事务所进行独立审计活动。 2、收集、整理、建档有关审计资料,保守秘密和保护当事人合法权益。 3、具备基本的会计和税务知识,应届财务审计专业优先 4、身体健康、吃苦耐劳上进、谦虚懂礼 5、可提供食宿 6、试用期一个月工资3000-4000,试用期满工资面议

    2025-05-09

  • 10-15K

    本科

    |

    3年

    |

    东莞-厚街镇

    立即应聘

    1、熟悉公司八大循环,有做过相关内审工作; 2、抗压能力强,必须在制造业相关经验二年以上,有内审经验三年以上; 3、做事认真负责,能独当一面处理日常工作; 4、全日制大专以上,审计,会计等相关经验优先。

    广东鼎泰高科技术股份有限公司

    电子/半导体/集成电路

    |

    1000-2000

    包吃

    包住

    养老保险

    医疗保险

    生育保险

    工伤保险

    失业保险

    8小时工作制

    季度奖

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    2020-12-28

  • 面议

    本科

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    不限

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    江门-蓬江区

    立即应聘

    (1)岗位职责:负责根据有关法律法规及企业内部规章制度对公司进行监督检查,起草和完善监督审计工作的各项规章制度,防范和规避公司运营过程中出现的风险,配合上级纪检监察部门做好案件查证工作。具体负责健全公司内审机制,对公司及下属企业的经营管理相关事项进行风险评估与专项审计调查,并提供可行性建议。 (2)任职条件:本科或以上学历,财务管理、审计学、经济学等相关专业,持有岗位相关职业资格证书;3年以上企业审计工作经验,有市政基础设施、金融、房地产领域相关审计项目经验;责任心强,善于分析思考问题,具备较强的学习能力、沟通协调能力和团队协作能力。(特别优秀者可适当放宽条件)

    2025-05-12

  • 9-12K

    本科

    |

    1年

    |

    东莞-长安镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、能独立或主办开展审计项目,包括编制审计工作方案,收集审计资料,通过系统数据分析、资料查阅、实地调查/访谈、流程穿行测试等程序发现审计事项,形成书面报告; 2、对审计发现事项,与业务部门沟通剖析原因、责任、提出处理建议和改善方案,并跟踪方案的有效执行落地; 3、基于业务数据进行挖掘分析,探索数据化审计,对风控策略提出优化方案,并对业务风险指标预警、监测并处理,不断完善数据模型的准确性及有效性; 4、根据年度计划安排,开展分/子公司运营相关专项审计工作,包括但不限于销售与应 收账款审计、采购与应付账款审计、资产物料管控审计、成本费用管控审计、合同审计 等,编制审计方案、底稿、审计报告,并与被审计单位进行沟通整改落实,跟踪改善情况; 5、完成领导交办的其他事项。 能力描述: 1、全日制本科以上学历,审计师、会计师职称等相关资格优先; 2、熟悉SAP系统,熟练操作通用财务软件;有大数据处理及分析能力优先; 3、5年以上中大型制造业经验,3C电子消费制造业、新能源制造业优先; 4、熟悉国家民法典重要法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识; 5、熟悉制造业内控循环及关键控制点,擅长独立完成各业务线(如投资、采购、销售、 工程、存货等)的合规性审计并出具审计报告; 6、工作细致严谨,性格乐观开朗、积极主动,善于沟通,不惧挑战,有较强的发现问题、 分析问题、处理问题能力。

    东莞市聚明电子科技有限公司

    电子/半导体/集成电路

    |

    1000-2000

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    房补

    话费补助

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    五险一金

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    工作环境优美

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    2021-01-25

  • 6-8K

    本科

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    3年

    |

    东莞-谢岗镇

    立即应聘

    一、任职要求 教育背景与专业资质 1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业优先。 2、具有中级会计师专业资格证书。 工作经验 1、具有2年以上内部审计工作经验,其中有在上市公司或拟上市公司工作经验者优先。 2、熟悉企业上市流程中的审计要求,有参与过企业上市筹备期审计工作经验者优先。 专业技能 1、精通内部审计流程、方法和技术,能够独立制定和执行内部审计计划。 2、熟练掌握财务会计知识,能够准确解读财务报表,识别财务风险和内部控制漏洞。 3、具备良好的数据分析能力,能够运用数据分析工具对大量财务和业务数据进行分析,发现潜在问题。 4、熟悉相关法律法规和监管要求,如证券法规、企业会计准则等。 综合素质 1、具有良好的沟通协调能力,能够与公司内部各部门(如财务、法务、业务部门等)以及外部审计机构、监管部门等进行有效的沟通和协调。 2、具备较强的问题解决能力和决策能力,能够在复杂的情况下迅速判断问题的关键,并提出有效的解决方案。 3、具有高度的责任心和职业道德,能够保守公司机密,维护公司利益。 其他要求 1、能够适应高强度的工作压力,具备良好的时间管理能力,确保审计工作按时完成。 2、具备一定的创新能力,能够不断改进内部审计工作方法和流程,提高内部审计工作的质量和效果。 二、工作职责 内部审计体系建设 1、建立和完善公司内部审计制度、流程和标准,确保内部审计工作的规范化和标准化。 2、根据公司发展战略和业务需求,制定内部审计规划和年度审计计划,明确审计目标、范围和重点。 财务审计 1、对公司财务报表进行定期审计,审查财务数据的真实性、准确性和完整性,确保财务报表符合相关会计准则和监管要求。 2、审查公司财务内部控制制度的执行情况,发现财务内部控制的薄弱环节,提出改进建议,防范财务风险。 3、对公司重大财务决策(如投资、融资、并购等)进行审计监督,评估决策的合理性和合规性,保障公司财务资源的有效利用。 运营审计 1、对公司各业务部门的运营管理情况进行审计,包括但不限于采购、销售、生产、人力资源等方面,审查业务流程的合规性、效率性和效益性。 2、评估公司资源(如资金、资产、人力等)的使用情况,发现资源浪费和不合理配置的情况,提出优化建议,提高公司运营效率和效益。 3、对公司重大项目(如工程项目、研发项目等)进行审计监督,审查项目的立项、执行、验收等环节的合规性和有效性,确保项目目标的实现。 风险管理审计 1、识别、评估公司面临的各种风险(如财务风险、市场风险、运营风险等),审查公司风险管理体系的有效性。 2、对公司风险应对措施的执行情况进行审计监督,确保公司能够有效应对各种风险,保障公司的稳定发展。 合规审计 1、审查公司遵守国家法律法规、行业规范和公司内部规章制度的情况,及时发现并纠正违规行为。 2、配合外部监管部门的检查和审计工作,提供必要的审计资料和解释,确保公司合规运营。 内部审计报告与整改跟踪 1、根据审计结果,撰写内部审计报告,准确、清晰地阐述审计发现的问题、原因分析和审计建议。 2、将审计报告及时提交给公司管理层和相关部门,并跟踪审计建议的整改情况,确保问题得到有效解决。 其他工作 1、完成公司管理层交办的其他与内部审计相关的工作任务,如参与公司内部制度的制定和修订、提供内部审计咨询服务等。

    东莞市元立光电股份有限公司

    电子/半导体/集成电路

    |

    500-1000

    包吃

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    8小时工作制

    绩效奖

    年终奖

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    团队活动丰富

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    免费体检

    2025-01-25

  • 8-11K

    大专

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    2年

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    东莞-石排镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、流程审计与业务稽核:依据年度审计计划,实施对采购、仓储、报销、费用等流程的稽核抽查,编制审计工作底稿与稽核报告,提出优化建议 2、风险识别与问题整改:分析流程漏洞、舞弊风险点,推动责任部门整改;跟踪问题闭环,并定期报告整改进度; 3、专项审计与突发事件处理 参与特定业务如“供应商异常采购”“资产盘点差异”“财务异常报销”的专项审计 配合上级参与反舞弊调查或突发审计事件分析 4、数据核查与凭证抽查 抽查发票、合同、付款流程是否合规 跟踪ERP/财务系统数据与实际业务是否一致 5、审计资料归档与知识沉淀 负责审计资料的电子化存档、分类管理 总结审计问题案例库,为后续培训提供支持 任职资格: 学历:大专及以上学历,财务、会计、审计、管理等相关专业优先 工作经验: 2年以上制造业审计、稽核、流程管理等相关工作经验 专业能力:熟悉业务审计流程,掌握内控基本原理,了解采购、仓库、费用报销等业务流 技能要求:熟练使用Office办公软件(Excel、Word、PPT),会使用ERP系统优先 个性素质:原则性强、细致认真、保密意识强、沟通表达良好

    东莞均益精密五金制品有限公司

    生产/制造/加工

    |

    1000-2000

    8小时工作制

    生日礼物

    全勤奖

    绩效奖

    带薪年假

    试用期全薪

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    餐卡补助

    餐补

    2025-04-09

  • 6.5-10K

    本科

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    不限

    |

    惠州-仲恺区

    立即应聘

    【工作内容】 - 负责对公司各项业务流程进行审计,确保其符合相关法律法规及公司政策。 - 参与制定和完善内部审计程序,提高审计效率和质量。 - 对财务报表、成本控制等进行审查,及时发现潜在问题,并提出改进建议。 - 编写审计报告,向管理层汇报审计结果及建议。 - 定期对内部控制制度的有效性进行评估,提出优化建议。 【任职要求】 - 本科学历,会计、审计、财务等相关专业优先。 - 具备良好的逻辑思维能力和分析能力。 - 优秀的沟通技巧和团队协作精神,能够与不同部门有效合作。 - 工作认真负责,具备较强的学习能力和适应能力。 - 熟悉国家财经法规、会计准则及内部审计标准者优先。 - 优秀的应届毕业生亦可。

    惠州市兴利嘉科技有限公司

    电子/半导体/集成电路

    |

    1000-2000

    包吃

    包住

    五险一金

    免费培训

    免费体检

    免费旅游

    节日福利

    生日礼物

    团队活动丰富

    试用期全薪

    2025-06-30

  • 7-8K

    本科

    |

    不限

    |

    江门-新会区

    立即应聘

    工作职责: 1、根据审计工作计划分工安排,实施审计程序,对审计发现的问题进行调查、取证,编制审计工作底稿; 2、协助制定专项审计工作的工作方案、指引和标准,与上级领导共同进行过程的指导跟踪及成果的检查; 3、负责与被审计单位业务执行层进行工作协调和沟通,交换审计意见,落实审计发现问题。 任职资格: 1、本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业; 2、熟悉财经类、审计类相关法律法规,掌握内部审计的理论知识、工作流程与方法; 3、具有良好的沟通能力、抗压能力、团队合作精神。 4、能够接受短期出差。

    维达纸业(中国)有限公司

    印刷/包装/造纸

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    1000-2000

    五险一金

    年终奖金

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    专业培训

    节日礼金

    2021-12-13

  • 6.5-8K

    大专

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    3年

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    东莞-中堂镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 2、协助上级编制内部审计计划,编写审计报告,提出风险分析和建议; 3、管理制度和流程审核,收集、整理、归档审计资料; 4、配合上级对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度。 职位要求: 1、全日制大专及以上学历,会计、审计专业毕业,3年以上审计类工作经历,热爱财税行业; 2、持有会计、审计初级职称及以上专业资格证书; 3、具有高度敬业精神,团队意识强,管理能力强; 4、熟练运用计算机及办公软件; 5、能适应出差。

    东莞市泰乐玩具有限公司

    生产/制造/加工

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    200-500

    包吃

    包住

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    8小时工作制

    带薪年假

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    五险一金

    2025-02-08

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