热门城区:
职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 东莞
- 谢岗镇
- 注册审计师
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7-10K
大专
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5年
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东莞-谢岗镇
立即应聘
任职要求: 1、懂行业成本核算; 2、有数据分析能力; 3、了解压铸、注塑、冲压工艺; 4、熟悉公司流程漏洞稽查。 岗位职责: 1、对集团和各子公司的财务信息、经营信息和其他有关信息进行内部稽核、评估; 2、对内部控制的健全性和有效性进行评价; 3、协助开展专项审计、离任审计工作; 4、完成领导交办的其他工作。
推荐招聘信息
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10-20K
大专
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3年
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东莞-寮步镇
立即应聘
岗位职责: 1、负责公司及控股子公司的内审工作; 2、熟悉采购、销售、资产管理的相关流程,能识别和管理采购、销售、资产管理活动中的风险,并提出改善建议; 3、开展常规审计及专项审计,及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见;对重大项目提供专项审计分析(资金使用、进度延误、成本超支等)。 4、监督与抽盘公司及控股子公司的资金、固定资产、存货;对经营管理层资产管理情况进行客观评价。 5、系统整理审计证据,编写内部审计报告,提出改善意见。 任职要求: 1、大专及以上学历,审计、会计、财务相关专业。 2、2年以上内部审计经验,有制造行业审计工作优先。 3、原则性强、严谨细致、沟通能力强、有保密意识。 4、可接受每月出差株洲子公司。 5、薪资待遇可跟总经理面议。 -
8-12K
大专
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3年
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东莞-樟木头镇
立即应聘
岗位职责: 1. 负责公司账务、凭证、报表、合同、资金等财务资料的全面核查,确保账实相符、数据真实准确。 2. 开展收入、成本、费用、资产、负债等专项审计,排查财务核算差错与风险。 3. 核对税务申报、发票管理、纳税缴纳情况,确保税务合规。 4. 检查公司内部控制制度、管理制度的执行有效性,测试流程合规性与完整性。 5. 识别采购、销售、库存、资产管理、费用报销等业务环节漏洞与风险点。 6. 编制审计工作底稿、审计小结,撰写正式审计报告,明确问题、责任、整改建议。 7. 跟踪被审计部门整改落实情况,开展整改复核,形成闭环管理。 8. 完善审计流程、审计模板,提升审计工作标准化水平。 9. 完成上级交办的其他审计相关工作。 任职要求: 1. 学历:大专及以上,会计、审计、财务管理等相关专业。 2. 证书:持有初级/中级会计职称、审计师证书优先。 3. 经验:1-3年财务、审计相关工作经验,熟悉企业财务核算与内控流程。 4. 技能:熟练使用财务软件、Office办公软件,具备凭证核查、底稿编制能力。 5. 素养:原则性强、严谨细致、责任心强,具备良好的沟通与问题分析能力。 -
5-6K·13薪
大专
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2年
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东莞-塘厦镇
立即应聘
岗位要求: 1.大专及以上学历,2年以上工厂稽核经验,有内部培训内控稽核相关专业能力; 2.具有财会审计、资讯、ERP 知识及生产营运相关经验; 3.良好的逻辑分析与查核规划能力,较强的沟通协调能力与简报呈现能力; 4.良好的职业操守和风险意识,能客观、独立、主动学习、可配合出差; 岗位职责: 1.依年度稽核计划查核(含评估/规划/执行); 2.定期完成稽核报告及稽核追踪报告; 3.厂区自行评估作业复核(含管理/自评); 4.内控制度设计及执行有效性评估及监督;内控制度修正检讨; 5.其他内控学习及主管交办工作; -
7-9K
大专
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3年
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东莞-长安镇
立即应聘
任职要求: 1、3年以上内审内控或中大型会计师事务所相关工作经验; 2、全日制大专以上学历,审计、会计学等相关专业,考过CPA部分科目者优先; 3、熟悉风险内控管理体系建设,具备风险管理、内控评价、内部审计等方面的专业知识; 4、熟悉制造业采购、销售、固定资产等主要的业务流程; 5、具有良好的沟通协调、口头和书面表达能力,能与被审计单位、同事和上级有效沟通; 6、具备较强的问题解决能力,能对审计发现问题提出合理的建议; 7、工作认真负责、具备较强的团队合作精神。 工作职责: 1.协助公司内部控制体系的建立,对其完整性、合规性、合理性及其实施的有效性进行检查、监督和建议。 2、推动各大业务循环内控的建设与优化,参与公司内部制度和流程的修改与完善。 3、协助编制内部审计计划,能够独立完成一些审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿、输出内部审计报告,整理审计档案。 4、审计后续跟进工作。跟踪被审计部门的整改措施落实情况,检查整改是否到位,是否达到预期效果,记录整改过程中的问题和反馈,及时向领导汇报进展。 5、领导安排的其他事项。 -
审计助理
急聘
4-4.5K
学历不限
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应届毕业生
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东莞-南城区
立即应聘
1、会计、审计及财务管理相关专业本科毕业; 2、协助编制会计凭证以及进行会计核算、税金测算和纳税申报等工作; 3、协助经理完成项目审计,掌握审计流程、审计底稿编制、审计报告撰写;熟悉审计、财务等相关知识; 4、责任心强、具备较强的学习能力及敬业精神,能承受一定的工作压力,有良好的沟通能力和团队精神。 -
7-9K
本科
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经验不限
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东莞-清溪镇
立即应聘
岗位职责: 1、参与集团内审建设和风险评估管理,根据部门计划开展内审业务; 2、定期检查公司管控制度和业务流程,对公司内控的健全性、有效性进行评估; 3、定期对财务业务,包括票据、结算、成本、进出项等业务进行检查,对业务合法性和合规性进行评价,出具审计报告; 4、自主立项开展审计工作,对公司业务流的合理性和合规性进行分析和评价,出具审计报告,提出改善建议,跟进落实整改; 5、领导安排的其他工作。 技能要求: 1、具备3年以上审计工作经验,熟悉内部审计工作开展流程; 2、熟悉国家财政政策、会计准则,精通审计、财务、会计及相关税务法律法规; 3、熟悉制造业业务流程以及会计核算方法,熟悉制造企业成本核算办法; 4、熟练使用办公软件以及 SAP等工具,文字表达能力优秀; 5、具备良好的逻辑思维分析能力,为人正直、责任心强、具备团队合作精神。 -
7-10K
本科
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2年
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东莞-清溪镇
立即应聘
岗位职责: 1.审计项目开展:协助项目经理按审计程序开展审计项目,并能在项目中独立负责一个业务板块;落实审计问题。 2.审计闭环追踪:跟踪督导审计问题闭环追踪,确保业务部门限期完成改善,形成闭环管理。 3.流程有效性评价:对业务部门流程产出物进行评价,分析产出资料评价流程有效性及适用性。 4.廉洁文化建设:收集筛选并初步分析举报投诉信息,配合项目经理进行反腐调查;重要节假日廉洁文化的宣导;不定期开展反腐成果展示,进行警示教育。 5.档案管理:审计项目过程及结果等底稿资料的收集归档。 任职要求: 1.全日制本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业; 2.两年左右制造业内部控制、内部审计、风险管理等审计工作经验; 3. 工作认真、仔细,良好的沟通表达能力及逻辑思维能力。 福利待遇: 1. 五天八小时工作制,周末双休; 2. 公司免费提供吃住,提供基本的床上用品,每个宿舍均配备空调; 3. 购买五险一金;每月绩效奖金,年底多薪; 4. 半月春节假期,带薪年假,提供往返车费补贴; 5. 公司配备健身房、篮球场、足球场、游泳池、娱乐室等; 6. 定期部门活动,年度员工旅游等。 -
5-7K
中专
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1年
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东莞-大朗镇
立即应聘
基本要求: 1、会计、财务、财务管理等相关专业。工作细致严谨、责任心、保密意识强,服从安排,有良好的职业操守; 2、1年以上会计/财务相关工作经验,熟悉国家财经法规、税法政策,能独立完成记账、算账,有全盘账经验优先; 3、熟练使用Office,金蝶等财务软件,尤其是EXCEL。 岗位职责: 1、负责公司日常账务处理、费用审核、报销核对 2、开具发票、增值税/个税等申报 3、往来账核对、成本核算 4、整理会计凭证、财务档案 -
5-7K
学历不限
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经验不限
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东莞-大岭山镇
立即应聘
岗位职责: 1、协助完成日常会计凭证的录入与核对工作 2、配合完成月度财务报表的编制与分析 3、参与固定资产及存货的盘点与账务处理 4、协助整理会计档案及凭证资料归档 5、配合完成税务申报及相关资料准备 6、协助处理银行对账及往来款项核对任职要求: 1、20-30岁,财务相关专业及具有初级会计资格证背景优先 2、工作经验不限,具备基础财务知识者优先 3、具备良好的数字敏感度 4、语言能力不限,能熟练操作办公软件 5、工作细致认真,具备良好的沟通协调能力 6、能够适应制造业财务工作环境 -
12-15K
本科
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4年
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东莞-企石镇
立即应聘
岗位职责 1、参与公司内部审计体系的构建以及审计制度和方法的制定;检查、评价公司及所属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况; 2、参与公司业务流程梳理工作,参与各项流程进行优化升级; 3、负责对公司各项业务及操作进行审查和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营: A实施经营业务循环的审计项目,包括但不限于生产管理、质量管理、仓储管理、采购管理等: 独立开展各项各类内部审计项目。负责审计计划审计方案编写,审计工作实施与开展,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,跟进、确认、辅导审计建议的落实 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计、法务等相关专业教育及工作经验背景2、具备4年以上企业内部审计、财务、内控管理或会计师事务所外部审计等相关工作经验熟悉了解内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策,对中国内部审计准则、COSO 相关文件内容者尤佳:
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